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一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹執行有關人口和計劃生育工作的法律法規和方針政策;研究全區人口發展戰略,提出統籌解決人口問題的目標和任務建議,研究提出人口與經濟社會、資源、環境協調可持續發展的政策建議。
2、擬訂全區人口和計劃生育的中長期規劃、年度計劃和使用發展規劃并組織實施,對人口和計劃生育執行情況進行監督和評估,穩定低生育水平。
3、負責協調推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責,促進人口和計劃生育工作相關職責,促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛生、文化、就業和社會保障等工作中的銜接配合;會同有關部門研究提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
4、負責流動人口計劃生育管理和服務工作,研究提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議,指導流動人口計劃生育服務管理機制,建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
5、監測全區人口和計劃生育發展動態;負責人口和計劃生育統計、信息綜合及信息化建設;參與全區人口基礎信息庫建設。
6、組織實施全區人口和計劃生育科學研究的總體規劃;依法管理全區計劃生育技術服務工作,依法公布有關計劃生育科學研究、技術服務重要信息,對計劃生育技術服務和藥具發放進行指導和監督。
7、指導全區人口和計劃生育宣傳教育工作規劃,組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作規劃,組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
8、推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,提高人口素質,協同有關部門降低出生缺陷人口的數量。
9、制定人口和計劃生育系統干部隊伍教育培訓規劃并組織實施,指導人口和計劃生育工作服務網絡體系建設。
10、貫徹落實有關獎勵扶助制度和優惠政策;編制全區計劃生育事業經費、基本建設支出的預算和計劃生育藥具需求計劃。
11、負責全區人口和計劃生育工作的隊伍交流與合作,負責人口和計劃生育國際援助項目實施。
12、負責編制市、區財政拔發的計劃生育事業經費和財會管理、社會撫養費的征收工作。
13、承辦區政府交辦的其他事項。
(二)部門所屬基層預算單位構成
區人口和計劃生育局下轄2個基層單位,分別是閻良區流動人口管理站和閻良區計劃生育服務站,閻良區流動人口管理站為參公事業單位,閻良區計劃生育服務站為事業單位,全部為財政撥款單位。
二、2013年度部門決算表
1、收支決算總表
2013年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數 |
項目 |
行次 |
決算數 |
一、公共財政預算撥款 |
1 |
710.95 |
一、基本支出 |
14 |
87.96 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工資福利支出 |
15 |
61.75 |
三、事業收入 |
3 |
|
2、商品和服務支出 |
16 |
17.75 |
四、經營收入 |
4 |
|
3、對個人和家庭的補助 |
17 |
8.46 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、基本建設支出 |
18 |
|
|
6 |
|
5、其他資本性支出 |
19 |
|
|
7 |
|
二、項目支出 |
20 |
622.99 |
|
8 |
|
三、經營支出 |
21 |
|
|
9 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
22 |
|
本年收入合計 |
10 |
710.95 |
本年支出合計 |
23 |
710.95 |
用事業基金彌補收支差額 |
11 |
|
結余分配 |
24 |
|
上年結轉和結余 |
12 |
|
年末結轉和結余 |
25 |
|
收入總計 |
13 |
710.95 |
支出總計 |
26 |
710.95 |
2、公共財政預算撥款支出決算表
2013年度公共財政預算撥款支出決算表
單位:萬元
支出功能科目分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
合 計 |
710.95 |
87.96 |
622.99 |
|
2011201 |
行政運行 |
87.96 |
87.96 |
|
2011202 |
一般行政管理事務 |
78.58 |
|
78.58 |
2011205 |
計劃生育家庭獎勵 |
203.36 |
|
203.36 |
2011206 |
人口和計劃生育統計及抽樣調查 |
9 |
|
9 |
2011207 |
人口和計劃生育信息系統建設 |
16.60 |
|
16.60 |
2011208 |
計劃生育、生殖健康促進工程 |
29.10 |
|
29.10 |
2011209 |
計劃生育免費基本技術服務 |
17.54 |
|
17.54 |
2011210 |
人口出生性別比綜合治理 |
17.18 |
|
17.18 |
2011211 |
人口和計劃生育服務網絡建設 |
94.13 |
|
94.13 |
2011213 |
人口和計劃生育宣傳教育經費 |
20.50 |
|
20.50 |
2011214 |
流動人口計劃生育管理和服務 |
3 |
|
3 |
2011215 |
人口和計劃生育目標責任制考核 |
27.50 |
|
27.50 |
2011299 |
其他人口和計劃生育事務支出 |
106.50 |
|
106.50 |
3、公共財政預算撥款安排的“三公經費”決算表
2013年度公共財政預算撥款安排的“三公經費”決算表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)支出 |
公務用車購置及運行維護費支出 |
公務接待費支出 |
10.64 |
|
7.33 |
3.31 |