瀏覽次數(shù):次
閻良區(qū)科技局2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科技工作方面的法律法規(guī)和方針政策,貫徹執(zhí)行“科技興區(qū)”戰(zhàn)略方針,組織擬定全區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略。
2、擬訂全區(qū)有關(guān)科技工作發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;組織擬定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和科技發(fā)展布局。
3、組織制定全區(qū)科技體制改革政策、措施并負責實施,推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和機制。
4、擬訂多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源配置,編制歸口管理的科學(xué)事業(yè)費、科技三項費、科技外事經(jīng)費等有關(guān)費用的預(yù)算方案。
5、擬訂全區(qū)高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃;負責技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作;負責全區(qū)民營企業(yè)申報、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金項目的初審、申報工作。負責對全區(qū)農(nóng)業(yè)科技特派員的聘任及管理工作。
6、制定科學(xué)技術(shù)普及工作計劃;積極開展全區(qū)科普工作,促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發(fā)展,推動科技服務(wù)體系建設(shè),歸口管理全區(qū)技術(shù)市場、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易、科技中介服務(wù)機構(gòu)、科技成果、科學(xué)技術(shù)獎勵、科技保密與科技有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護工作。
7、貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》,組織實施未成年人科學(xué)素質(zhì)行動、農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)行動、城鎮(zhèn)勞動人口科學(xué)素質(zhì)行動、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科學(xué)素質(zhì)行動,協(xié)調(diào)解決實施中存在的問題,建設(shè)完善科學(xué)教育與基礎(chǔ)培訓(xùn)工程、科普資源開發(fā)與共享工程、大眾傳媒科技傳播能力建設(shè)工程、科普基礎(chǔ)設(shè)施工程,促進全民科學(xué)素質(zhì)的提高。
8、貫徹落實防震減災(zāi)工作方針、政策、法規(guī);負責地震監(jiān)測預(yù)報工作;負責重大工程項目的地震安全性評價管理、監(jiān)督,檢查抗震設(shè)防;承擔抗震應(yīng)急指揮機構(gòu)職能。
(二)本部門無基層預(yù)算單位
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1263萬元。包括:
公共財政預(yù)算撥款收入1263萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計1263萬元,包括:
(1)基本支出84萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出68萬元,商品和服務(wù)支出16萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出1179萬元,主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:其他資本性項目支出1156萬元等。
(二)公共財政預(yù)算撥款支出決算情況
1、公共財政預(yù)算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預(yù)算撥款支出1263萬元,其中:基本支出84萬元,項目支出1179萬元。
2、公共財政預(yù)算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行69萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出1147萬元,主要用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)支出、科普培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流活動、公民素養(yǎng)提升等培訓(xùn)。
(3)國土資源氣象支出47萬元,主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
閻良區(qū)科技局2014年度“三公”經(jīng)費決算
一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表
公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
單位:萬元
合計 | 國公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | |||
4.6 | 0 | 4.5 | 0.07 | ||
二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出共計4.6萬元,較2013年下降(增長)48%,主要原因是:嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,為公務(wù)用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務(wù)車輛1輛。
3、公務(wù)接待費0.07萬元,2014年度公務(wù)接待累計3批次,累計接待人數(shù)8人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數(shù) | 支出功能分類 | 決算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 1263 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 84 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 68 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務(wù)支出 | 16 | ||
三、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | |||
四、經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 1179 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1263 | 工資福利支出 | 55 | |
六、其他收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務(wù)支出 | 39 | ||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 對個人和家庭的補助 | 13 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 贈與 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 債務(wù)利息支出 | |||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 基本建設(shè)支出 | |||
| 十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 1156 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 三、上繳上級支出 | |||
| 十六、金融支出 | 四、經(jīng)營支出 | |||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
本年收入合計 | 1263 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 1263 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | 結(jié)余分配 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
非財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
| |
收入總計 | 1263 | 支出總計 | 1263 | 支出總計 | 1263 |
附表2
2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合計 | 1263 | 84 | 1179 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1216 | 84 | 1132 | |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 84 | 84 | ||
2060101 | 行政運行 | 69 | 69 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 15 | 15 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 1050 | 1050 | ||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 1050 | 1050 | ||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 82 | 82 | ||
2060702 | 科普活動 | 41 | 41 | ||
2060704 | 學(xué)術(shù)交流活動 | 5 | 5 | ||
2060799 | 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 36 | 36 | ||
220 | 國土海洋氣象支出 | 47 | 47 | ||
22004 | 地震事務(wù) | 47 | 47 | ||
2200404 | 地震監(jiān)測 | 12 | 12 | ||
2200499 | 其他地震事務(wù)支出 | 35 | 35 | ||
附表3
公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)
單位:萬元
支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 支出經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 1263 | 84 | 1179 | |
301 | 工資福利支出 | 55 | 55 | ||
30101 | 基本工資 | 20 | 20 | ||
30102 | 津貼補貼 | 27 | 27 | ||
30103 | 獎金 | 4 | 4 | ||
30104 | 社會保障 | 4 | 4 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 38.97 | 15.57 | 23.4 | |
30201 | 辦公費 | 6 | 4 | 2 | |
30202 | 印刷費 | 11 | 2 | 9 | |
30211 | 差旅費 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 16 | 8 | 8 | |
30217 | 公務(wù)接待 | 0.07 | 0.07 | ||
30231 | 公務(wù)車輛維護與運行 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | |
30226 | 勞務(wù)費 | 0.5 | 0.5 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 13.4 | 13.4 | ||
30305 | 生活補助 | 0.4 | 0.4 | ||
30311 | 住房公積金 | 13 | 13 | ||
310 | 其他資本性支出 | 1156 | 1156 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 48 | 48 | ||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1108 | 1108 |