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      閻良區(qū)科技局2014年度部門決算

      閻良區(qū)科技局2014年度部門決算

      一、部門概況

      (一)部門主要職責

      1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科技工作方面的法律法規(guī)和方針政策,貫徹執(zhí)行“科技興區(qū)”戰(zhàn)略方針,組織擬定全區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略。

      2、擬訂全區(qū)有關(guān)科技工作發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;組織擬定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和科技發(fā)展布局。

      3、組織制定全區(qū)科技體制改革政策、措施并負責實施,推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和機制。

      4、擬訂多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源配置,編制歸口管理的科學(xué)事業(yè)費、科技三項費、科技外事經(jīng)費等有關(guān)費用的預(yù)算方案。

      5、擬訂全區(qū)高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃;負責技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作;負責全區(qū)民營企業(yè)申報、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金項目的初審、申報工作。負責對全區(qū)農(nóng)業(yè)科技特派員的聘任及管理工作。

      6、制定科學(xué)技術(shù)普及工作計劃;積極開展全區(qū)科普工作,促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發(fā)展,推動科技服務(wù)體系建設(shè),歸口管理全區(qū)技術(shù)市場、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易、科技中介服務(wù)機構(gòu)、科技成果、科學(xué)技術(shù)獎勵、科技保密與科技有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護工作。

      7、貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》,組織實施未成年人科學(xué)素質(zhì)行動、農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)行動、城鎮(zhèn)勞動人口科學(xué)素質(zhì)行動、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科學(xué)素質(zhì)行動,協(xié)調(diào)解決實施中存在的問題,建設(shè)完善科學(xué)教育與基礎(chǔ)培訓(xùn)工程、科普資源開發(fā)與共享工程、大眾傳媒科技傳播能力建設(shè)工程、科普基礎(chǔ)設(shè)施工程,促進全民科學(xué)素質(zhì)的提高。

      8、貫徹落實防震減災(zāi)工作方針、政策、法規(guī);負責地震監(jiān)測預(yù)報工作;負責重大工程項目的地震安全性評價管理、監(jiān)督,檢查抗震設(shè)防;承擔抗震應(yīng)急指揮機構(gòu)職能。

      (二)本部門無基層預(yù)算單位

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計1263萬元。包括:

      公共財政預(yù)算撥款收入1263萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。

      2、支出總計1263萬元,包括:

      (1)基本支出84萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出68萬元,商品和服務(wù)支出16萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出1179萬元,主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:其他資本性項目支出1156萬元等。

      (二)公共財政預(yù)算撥款支出決算情況

      1、公共財政預(yù)算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預(yù)算撥款支出1263萬元,其中:基本支出84萬元,項目支出1179萬元。

      2、公共財政預(yù)算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行69萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。

      (2)科學(xué)技術(shù)支出1147萬元,主要用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)支出、科普培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流活動、公民素養(yǎng)提升等培訓(xùn)。

      (3)國土資源氣象支出47萬元,主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

      閻良區(qū)科技局2014年度“三公”經(jīng)費決算

      一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表

      公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行維護費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車運行維護費

      公務(wù)用車購置費

      4.6

      0

      4.5

      0.07



      二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明

      “三公”經(jīng)費支出共計4.6萬元,較2013年下降(增長)48%,主要原因是:嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,為公務(wù)用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務(wù)車輛1輛。

      3、公務(wù)接待費0.07萬元,2014年度公務(wù)接待累計3批次,累計接待人數(shù)8人。

      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

        

      收入

      支出

      項目

      決算數(shù)

      支出功能分類

      決算數(shù)

      支出經(jīng)濟分類

      決算數(shù)

      一、財政撥款收入

      1263

      一、一般公共服務(wù)支出

      一、基本支出

      84

        其中:政府性基金

      二、外交支出

      工資福利支出

      68

      二、上級補助收入

      三、國防支出

      商品和服務(wù)支出

      16

      三、事業(yè)收入

      四、公共安全支出

      對個人和家庭的補助

      四、經(jīng)營收入

      五、教育支出

      二、項目支出

      1179

      五、附屬單位上繳收入

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      1263

      工資福利支出

      55

      六、其他收入

      七、文化體育與傳媒支出

      商品和服務(wù)支出

      39

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      對個人和家庭的補助

      13

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       對企事業(yè)單位的補貼

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       贈與

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       債務(wù)利息支出

       

      十二、農(nóng)林水支出

       基本建設(shè)支出

       

      十三、交通運輸支出

       其他資本性支出

      1156

       

      十四、資源勘探信息等支出

       其他支出

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      三、上繳上級支出

       

      十六、金融支出

      四、經(jīng)營支出

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      五、對附屬單位補助支出

      本年收入合計

      1263

      本年支出合計

      本年支出合計

      1263

         用事業(yè)基金彌補收支差額

         結(jié)余分配

         結(jié)余分配

         上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)

            非財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)

       

       

       

       

      收入總計

      1263

      支出總計

      1263

      支出總計

      1263


       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附表2

      2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

       

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出


      科目編碼

      科目名稱



      合計

      1263

      84

      1179


      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      1216

      84

      1132


      20601

      科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

      84

      84


      2060101

       行政運行

      69

      69


      2060199

       其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

      15

      15


      20604

      技術(shù)研究與開發(fā)

      1050

      1050


      2060402

       應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)

      1050

      1050


      20607

      科學(xué)技術(shù)普及

      82

      82


      2060702

       科普活動

      41

      41


      2060704

       學(xué)術(shù)交流活動

      5

      5


      2060799

       其他科學(xué)技術(shù)普及支出

      36

      36


      220

      國土海洋氣象支出

      47

      47


      22004

      地震事務(wù)

      47

      47


      2200404

       地震監(jiān)測

      12

      12


      2200499

       其他地震事務(wù)支出

      35

      35


      附表3

      公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)

      單位:萬元

       

      支出經(jīng)濟分類科目編碼

      支出經(jīng)濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出



       

      合計

      1263

      84

      1179


      301

      工資福利支出

      55

      55


         30101

      基本工資

      20

      20


         30102

      津貼補貼

      27

      27


         30103

                   獎金

      4

      4


         30104

                   社會保障

      4

      4


      302

      商品和服務(wù)支出

      38.97

      15.57

      23.4


        30201

      辦公費

      6

      4

      2


        30202

      印刷費

      11

      2

      9


        30211

                    差旅費

      0.9

      0.3

      0.6


        30216

                    培訓(xùn)費

      16

      8

      8


        30217

                    公務(wù)接待

      0.07

      0.07


        30231

                    公務(wù)車輛維護與運行

      4.5

      1.2

      3.3


        30226

                    勞務(wù)費

      0.5

      0.5


      303

      對個人和家庭的補助

      13.4

      13.4


       30305

                    生活補助

      0.4

      0.4


       30311

                    住房公積金

      13

      13


      310

      其他資本性支出

      1156

      1156


       31002

      辦公設(shè)備購置

      48

      48


       31005

                 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      1108

      1108


       



       


       

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