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閻良區科技局2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹執行黨和國家、省、市有關科技工作方面的法律法規和方針政策,貫徹執行“科技興區”戰略方針,組織擬定全區科技發展戰略。
2、擬訂全區有關科技工作發展規劃,并組織實施;組織擬定優先發展領域和科技發展布局。
3、組織制定全區科技體制改革政策、措施并負責實施,推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和機制。
4、擬訂多渠道增加科技投入的措施;優化科技資源配置,編制歸口管理的科學事業費、科技三項費、科技外事經費等有關費用的預算方案。
5、擬訂全區高新技術及產業化發展規劃;負責技術產業化和應用技術的開發與推廣工作;負責全區民營企業申報、科技型中小企業創新基金及農業科技成果轉化基金項目的初審、申報工作。負責對全區農業科技特派員的聘任及管理工作。
6、制定科學技術普及工作計劃;積極開展全區科普工作,促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展,推動科技服務體系建設,歸口管理全區技術市場、技術產權交易、科技中介服務機構、科技成果、科學技術獎勵、科技保密與科技有關的知識產權保護工作。
7、貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》,組織實施未成年人科學素質行動、農民科學素質行動、城鎮勞動人口科學素質行動、領導干部和公務員科學素質行動,協調解決實施中存在的問題,建設完善科學教育與基礎培訓工程、科普資源開發與共享工程、大眾傳媒科技傳播能力建設工程、科普基礎設施工程,促進全民科學素質的提高。
8、貫徹落實防震減災工作方針、政策、法規;負責地震監測預報工作;負責重大工程項目的地震安全性評價管理、監督,檢查抗震設防;承擔抗震應急指揮機構職能。
(二)本部門無基層預算單位
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1263萬元。包括:
公共財政預算撥款收入1263萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計1263萬元,包括:
(1)基本支出84萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出68萬元,商品和服務支出16萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出1179萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:其他資本性項目支出1156萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出1263萬元,其中:基本支出84萬元,項目支出1179萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行69萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)科學技術支出1147萬元,主要用于農業科技服務支出、科普培訓、學術交流活動、公民素養提升等培訓。
(3)國土資源氣象支出47萬元,主要用于信息網絡及軟件購置更新。
閻良區科技局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 | 國公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | |||
4.6 | 0 | 4.5 | 0.07 | ||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計4.6萬元,較2013年下降(增長)48%,主要原因是:嚴格貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,反對鋪張浪費。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費4.5萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.07萬元,2014年度公務接待累計3批次,累計接待人數8人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 1263 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 84 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 68 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 16 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | |||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 1179 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 1263 | 工資福利支出 | 55 | |
六、其他收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 39 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 對個人和家庭的補助 | 13 | ||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 對企事業單位的補貼 | |||
| 十、節能環保支出 | 贈與 | |||
| 十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | |||
| 十二、農林水支出 | 基本建設支出 | |||
| 十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 1156 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||
| 十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | |||
| 十六、金融支出 | 四、經營支出 | |||
| 十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
本年收入合計 | 1263 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 1263 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 結余分配 | |||
上年結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 年末結轉和結余 | |||
其中:財政撥款資金結轉 | |||||
非財政撥款資金結轉 |
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| |
收入總計 | 1263 | 支出總計 | 1263 | 支出總計 | 1263 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合計 | 1263 | 84 | 1179 | ||
206 | 科學技術支出 | 1216 | 84 | 1132 | |
20601 | 科學技術管理事務 | 84 | 84 | ||
2060101 | 行政運行 | 69 | 69 | ||
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 15 | 15 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 1050 | 1050 | ||
2060402 | 應用技術研究與開發 | 1050 | 1050 | ||
20607 | 科學技術普及 | 82 | 82 | ||
2060702 | 科普活動 | 41 | 41 | ||
2060704 | 學術交流活動 | 5 | 5 | ||
2060799 | 其他科學技術普及支出 | 36 | 36 | ||
220 | 國土海洋氣象支出 | 47 | 47 | ||
22004 | 地震事務 | 47 | 47 | ||
2200404 | 地震監測 | 12 | 12 | ||
2200499 | 其他地震事務支出 | 35 | 35 | ||
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 1263 | 84 | 1179 | |
301 | 工資福利支出 | 55 | 55 | ||
30101 | 基本工資 | 20 | 20 | ||
30102 | 津貼補貼 | 27 | 27 | ||
30103 | 獎金 | 4 | 4 | ||
30104 | 社會保障 | 4 | 4 | ||
302 | 商品和服務支出 | 38.97 | 15.57 | 23.4 | |
30201 | 辦公費 | 6 | 4 | 2 | |
30202 | 印刷費 | 11 | 2 | 9 | |
30211 | 差旅費 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | |
30216 | 培訓費 | 16 | 8 | 8 | |
30217 | 公務接待 | 0.07 | 0.07 | ||
30231 | 公務車輛維護與運行 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | |
30226 | 勞務費 | 0.5 | 0.5 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 13.4 | 13.4 | ||
30305 | 生活補助 | 0.4 | 0.4 | ||
30311 | 住房公積金 | 13 | 13 | ||
310 | 其他資本性支出 | 1156 | 1156 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 48 | 48 | ||
31005 | 基礎設施建設 | 1108 | 1108 |