瀏覽次數:次
閻良區委統戰部2014年度部門決算
一、部門概況
西安市閻良區委統戰部是西安市閻良區委主管統一戰線工作的職能部門,主要職責為
1、組織貫徹執行中央、省委、市委和區委關于統一戰線工作的方針政策;掌握并負責向區委反映全區統一戰線工作情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查全區統戰工作的執行情況,協調統一戰線各方面關系。
2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;堅持黨領導的多黨合作和政治協商制度,貫徹黨對民主黨派的方針政策,協助區委同各民主黨派、無黨派人士進行政治協商和互相監督;支持、協助各民主黨派搞好組織發展和自身建設,幫助民主黨派獨立自主地開展工作。
3、負責調查研究,協調檢查全區貫徹民族和宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界代表人士;協助有關部門做好少數民族干部和宗教界人士的培養和推薦工作。
4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;認真貫徹“一國兩制”和平統一的方針,與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團進行聯絡聯誼,做好團結爭取工作。
5、做好黨外人士的政治安排,協助組織部門培養考察,選拔黨外干部工作,負責人大黨外代表、政協委員、政府參事及文史館員等黨外人士擔任政府和司法機關領導職務人選,積極搞好黨外后備干部隊伍建設及區級統戰干部管理。
6、開展經濟領域的統戰工作。組織各民主黨派人士、無黨派人士、工商聯,積極投身經濟建設和改革開放;協助工商聯開展活動,做好非公有經濟代表人士的思想和政治工作,聯系私營企業、三資企業、臺資企業及個體工商戶等非公有制經濟代表人物。調查研究,反映情況,協調關系,提出政策性建議。
7、做好黨外知識分子工作。調查反映黨外知識分子全貌,聽取意見,協調關系,提出政策性建議,聯系培養黨外知識分子代表人物。
8、指導各鎮、街道辦、區屬企業黨委的統戰工作,協調政府各部門的統戰工作,指導有關人民團體的統戰工作。
9、開展統一戰線理論研究工作和統戰方針政策的宣傳、教育工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計62.82萬元。包括:
公共財政預算撥款收入62.82萬元
2、支出總計62.82萬元,包括:
(1)基本支出49.38萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出36.13萬元,商品和服務支出9.03萬元,對個人和家庭的補助支出4.22萬元。
(2)項目支出13.44萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:民主黨派、無黨派、工商聯工作經費支出9.5萬元;對臺、三胞聯誼工作經費支出3萬元;辦公設備購置0.94萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出62.82萬元,其中:基本支出49.38萬元,項目支出13.44萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行49.38萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理運行13.44萬元,主要用于項目運行支出。
閻良區委統戰部2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
5.25 |
4.94 |
4.94 |
0.31 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計5.25萬元,較2013年增長5%,主要原因是車輛陳舊,車輛運行維護費增加。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費4.94萬元,其中公務用車運行維護費4.94萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.31萬元,2014年度公務接待累計3批次,累計接待人數20人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
62.82 |
一、一般公共服務支出 |
62.82 |
一、基本支出 |
49.38 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
36.13 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
9.03 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
4.22 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
13.44 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
13.44 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
62.82 |
本年支出合計 |
62.82 |
本年支出合計 |
62.82 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
62.82 |
支出總計 |
62.82 |
支出總計 |
62.82 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
62.82 |
49.38 |
13.44 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
62.82 |
49.38 |
13.44 |
|
20134 |
統戰事務 |
62.82 |
49.38 |
13.44 |
|
2013401 |
行政運行 |
44.13 |
44.13 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事務 |
13.44 |
|
13.44 |
|
2013450 |
事業運行 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
62.82 |
49.38 |
13.44 |
||
301 |
工資福利支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.09 |
11.09 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.40 |
23.40 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.68 |
0.68 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
21.53 |
9.03 |
12.5 |
|
30201 |
辦公費 |
4.66 |
2.1 |
2.56 |
|
30207 |
郵電費 |
0.13 |
0.13 |
|
|
30211 |
差旅費 |
1.45 |
1.45 |
|
|
30216 |
培訓費 |
7.94 |
|
7.94 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30226 |
勞務費 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30231 |
車輛運行維護費 |
4.94 |
2.94 |
2 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.22 |
4.22 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
4.22 |
4.22 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.94 |
|
0.94 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.94 |
|
0.94 |