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閻良區商業總公司2014年部門決算公開信息
一、閻良區商業總公司概況
閻良區商業總公司是閻良區人民政府的組成部門,屬企業化管理公司,所屬企業11個,主要職責是上傳下達黨的各項方針政策及上級各項重大決策;企業管理,包括:企業干部管理,企業改制、經營、財務管理,企業基礎設施建設,來信來訪案件處理;為企業服務,做好企業有關問題的協調工作。
(一)商業總公司主要職責
1、 上傳下達黨的各項方針政策及上級各項重大決策,貫徹和落實上級安排的各項黨政工作,并將本系統的工作完全、準確、及時進行上報。
2、做好本系統的企業管理工作,做好企業干部管理,企業改制、經營、財務管理,企業基礎建設,來信來訪案件案件處理等工作。
3、為企業服務,做好企業有關問題的協調工作,解決基層企業和職工的困難,切實做好信訪維穩和安全生產工作。
4、做好區委、區政府交辦的其他事項。
(二)閻良區商業總公司及所屬預算單位情況
截至2014年年末,我公司納入預算的單位只有機關,沒有所屬單位,財政供養人員3人,遺屬1人。
二、閻良區商業總公司2014年部門決算表(見附表)
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計72.02萬元。
包括:公共財政預算撥款收入72.02萬元
2、支出總計72.02萬元,包括:
(1)基本支出29.02萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出20.88萬元,商品和服務支出4.75萬元,對個人和家庭的補助支出3.39萬元。
(2)項目支出43萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:維穩經費項目支出35萬元,節日慰問經費項目支出5萬元,取暖費項目支出3萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出72.02萬元,其中:基本支出29.02萬元,項目支出43萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行28.96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務科目43萬元,主要用于維穩經費項目支出35萬元,節日慰問經費項目支出5萬元,取暖費項目支出3萬元。
附件2:
閻良區商業總公司2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
2.93 |
2.79 |
2.79 |
0.14 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計2.93萬元,較2013年下降3%,主要原因是公車運行維護費下降。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費2.79萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費2.79萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.14萬元,2014年度公務接待累計3批次,累計接待人數20人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
72.02 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
29.02 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
20.88 |
||
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
4.75 |
||
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
3.39 |
||
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
43.00 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
3.00 |
||
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
40.00 |
|||
十、節能環保支出 |
贈與 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
||||
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.06 |
其他支出 |
|||
十五、商業服務業等支出 |
71.96 |
三、上繳上級支出 |
|||
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
||||
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
本年收入合計 |
72.02 |
本年支出合計 |
本年支出合計 |
||
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
|||
其中:財政撥款資金結轉 |
|||||
非財政撥款資金結轉 |
|||||
收入總計 |
72.02 |
支出總計 |
支出總計 |
72.02 |
|
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
|||||
201 |
一般公共服務支出 |
||||
20101 |
人大事務 |
||||
2010101 |
行政運行 |
||||
2010102 |
一般行政管理事務 |
||||
2010103 |
機關服務 |
||||
2010104 |
人大會議 |
||||
…… |
…… |
||||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.6 |
0.6 |
||
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
0.6 |
0.6 |
||
2150801 |
行政運行 |
0.6 |
0.6 |
||
216 |
商業服務業等支出 |
71.96 |
28.96 |
43.00 |
|
21602 |
商業流通事務 |
71.96 |
28.96 |
||
2160201 |
行政運行 |
28.96 |
28.96 |
||
2160202 |
一般行政管理事務 |
43.00 |
43.00 |
||
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|||||
301 |
工資福利支出 |
20.88 |
20.88 |
||
30101 |
基本工資 |
5.55 |
5.55 |
||
30102 |
津貼補貼 |
14.26 |
14.26 |
||
…… |
獎金 |
0.50 |
0.50 |
||
社會保障繳費 |
0.57 |
0.57 |
|||
302 |
商品和服務支出 |
7.75 |
4.75 |
3.00 |
|
30201 |
辦公費 |
0.76 |
0.76 |
||
30202 |
印刷費 |
||||
30203 |
咨詢費 |
||||
30204 |
手續費 |
||||
30205 |
水費 |
0.19 |
0.19 |
||
30206 |
電費 |
0.43 |
0.43 |
||
30207 |
郵電費 |
0.27 |
0.27 |
||
30209 |
物業管理費 |
3.00 |
3.00 |
||
30213 |
維修(護)費 |
0.11 |
0.11 |
||
30216 |
培訓費 |
0.04 |
0.04 |
||
30217 |
公務接待費 |
0.14 |
0.14 |
||
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.79 |
2.79 |
||
30211 |
差旅費 |
0.02 |
0.02 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.39 |
3.39 |
||
30301 |
離休費 |
||||
30302 |
退休費 |
||||
30304 |
撫恤金 |
||||
30305 |
生活補助 |
0.42 |
0.42 |
||
30311 |
住房公積金 |
2.97 |
2.97 |
||
309 |
基本建設支出 |
||||
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
…… |
…… |
||||
310 |
其他資本性支出 |
||||
31002 |
辦公設備購置 |
||||
31003 |
專用設備購置 |
||||
304 |
對企事業單位補貼 |
40.00 |
40.00 |
||
30499 |
其他對企事業單位補貼 |
40.00 |
40.00 |
||