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      西安市閻良經濟開發區管理委員會2014年部門決算及“三公”經費決算公開信息

      西安市閻良經濟開發區管理委員會2014年部門決算公開信息

      一、開發區概況

      西安市閻良經濟開發區管理委員會是閻良區政府直屬事業單位,參照公務員管理,受區政府委托,全面負責閻良經濟開發區產業開發和行政管理工作,按照開發區總體規劃,負責區內土地開發、利用和管理;組織實施區內各項基本建設工程,按授權依法審批、審核和管理外商投資項目、技術引進項目及其他事務,進區企業的開辦審批及管理。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      1、收入總計883萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入583萬元,政府性基金撥款收入300萬元。

      2、支出總計883萬元,包括:

      (1)基本支出144.6萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出131.1萬元,商品和服務支出13.5萬元。

      (2)項目支出738.4萬元,主要是用于關山農副產品加工園和北屯園區的基礎設施建設(道路、綠化、水電氣管網建設等)以及征地拆遷補償支出

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出583萬元,其中:基本支出144.6萬元,項目支出438.4萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行144.6萬元。

      (2)項目支出438.4萬元,主要是用于關山農副產品加工園和北屯園區的基礎設施建設以及征地拆遷補償支出。

      閻良經濟開發區管理委員會2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      0.4

      0.4

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計0.4萬元,較2013年下降65%。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、無公務用車購置及運行維護費。

      3、公務接待費0.4萬元。


      附表1                                

       2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      883

      一、一般公共服務支出

       

      一、基本支出

      144.6

        其中:政府性基金

      300

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      131.1

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      13.5

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

       

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      738.4

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

       


       

      八、社會保障和就業支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

      600

       債務利息支出

      300


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

      438.4


       

      十四、資源勘探信息等支出

      283

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      883

      本年支出合計

       

      本年支出合計

       

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      883

      支出總計

      883

      支出總計

      883

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      583

      144.6

      438.4

      212

      城鄉社區支出

      300

       

      300

      21203

      城鄉社區公共設施

      300

       

      300

      2120399

      其他城鄉社區公共設施支出

      300

       

      300

      215

      資源勘探信息等支出

      283

      144.6

       

      21508

      支持中小企業發展和管理支出

      283

      144.6

       

      2150801

       行政運行

      144.6

      144.6

       

      2150802

      一般行政管理事務

      37.4

       

      37.4

      2150805

      中小企業發展專項

      98

       

      98

      2150899

      其他支持中小企業發展和管理支出

      3

       

      3

      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

                                                       單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      301

      工資福利支出

      131

      131

       

         30101

      基本工資

      53

      53

       

         30102

      津貼補貼

      51

      51

       

      30103

                   獎金

      9

      9

       

         30104

                   社會保障繳費

      18

      18

       

      302

      商品和服務支出

      13.5

      13.5

       

        30201

      辦公費

      2.7

      2.7

       

        30205

      水費

      0.8

      0.8

       

        30206

      電費

      3.6

      3.6

       

        30207

      郵電費

      1

      1

       

        30216

      培訓費

      1

      1

       

        30217

      公務接待費

      0.4

      0.4

       

      30231

                   公務用車運行維護費

      4

      4

       

      307

      債務利息支出

      300

       

      300

        30701

                   國內債務付息

      300

       

      300

      310

      其他資本性支出

      138.4

       

      138.4

        31005

         基礎設施建設

      98

       

      98

        31006

      大型修繕

      3

       

      3

       

       



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