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西安市閻良區民政局2014年度部門決算
西安市閻良區民政局是西安市閻良區人民政府的組成部門,區財政一級預算單位。內設綜合科、業務科和低保救助科3個行政科室;下設閻良區救助管理站、閻良區軍隊離退休干部管理所、閻良區殯葬管理所、閻良區中心敬老院和閻良區社區服務中心5個全額事業單位。所屬事業單位人、財、物由區民政局統一管理。
一、西安市閻良區民政局主要職責
1、貫徹執行民政方針政策和法律法規,制定全區民政工作規章制度,擬訂全區民政事業發展規劃并組織實施。
2、承擔對全區社會團體、民辦非企業單位的登記管理工作和年度檢查工作。
3、負責全區救災救濟工作,組織災情核查上報及救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監督使用;負責組織本區援助外地災區款物收集、運送及慰問工作。
4、擬訂全區社會救助規劃,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、教育資助工作。
5、指導全區社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
6、負責全區社會福利事業和福利彩票銷售管理工作;指導全區社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動,促進慈善事業健康發展。
7、負責全區婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革。
8、會同有關部門擬訂社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
9、負責全區行政區劃、地名管理及行政區域界線的管理和調整工作。
10、負責全區優待撫恤工作和烈士褒揚工作;負責城鎮退役士兵、轉業士官、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的接收安置和服務管理工作。
11、組織開展擁軍優屬、擁政愛民活動。
12、負責區老齡工作委員會辦公室日常工作。
13、負責全區移民管理工作。
14、貫徹落實國家民族宗教政策和法律法規,負責民族成份的鑒定,調節民族矛盾和糾紛。指導對宗教場所的管理,會同有關部門妥善處理民族宗教涉外事宜,打擊利用宗教活動進行違法犯罪的行為。
15、貫徹執行僑務方針、政策和法規,維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內合法權益。
16、承辦區政府交辦的其他事項。
二、西安市閻良區民政局及所屬基層預算單位情況
2014年年末,閻良區民政局及所屬事業單位共有在職人員52人,其中行政人員16人,事業人員18人,公益崗人員18人。離退休人員16人,其中行政離退休人員8人,事業退休人員8人。所屬事業單位5個,具體情況如下:
1、西安市閻良區救助管理站
單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職人員4人,退休人員7人。
2、西安市閻良區殯葬管理所
單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職人員4人。
3、西安市閻良區中心敬老院
單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職人員3人。
4、西安市閻良區社區服務中心
單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職人員1人。
5、西安市閻良區軍隊離退休干部管理所
單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款(市級專項資金,區財政不負擔人員等開支);人員情況(2014年度):年末實有在職人員6人,退休人員1人。
三、2014年度部門決算表及總體情況
1、收支決算總表
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
10919.24243 |
一、一般公共服務支出 |
8.55 |
一、基本支出 |
269.06265 |
其中:政府性基金 |
1123.155 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
190.49093 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
40.55002 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
37.4617 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
其他資本性支出 |
0.56 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
二、項目支出 |
12834.40178 |
六、其他收入 |
2184.222 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
11680.63443 |
商品和服務支出 |
532.9456 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
66.7 |
對個人和家庭的補助 |
8846.44448 |
|
|
十、節能環保支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
179.195 |
債務利息支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他資本性支出 |
3455.0117 |
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
…… |
|
四、經營支出 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
200 |
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
968.385 |
|
|
本年收入合計 |
13103.46443 |
本年支出合計 |
13103.46443 |
本年支出合計 |
13103.46443 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
13103.4644.3 |
支出總計 |
13103.46443 |
支出總計 |
13103.46443 |
2、公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
9796.08743 |
269.06265 |
9527.02478 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
8.55 |
8.55 |
||
20123 |
民族事務 |
8.55 |
8.55 |
||
2012399 |
其他民族事務支出 |
8.55 |
8.55 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
9454.64243 |
269.06265 |
9185.57978 |
|
20802 |
民政管理事務 |
2637.91203 |
145.41265 |
2425.11118 |
|
2080201 |
行政運行 |
145.41265 |
145.41265 |
0 |
|
2080202 |
一般行政管理事務 |
67.6582 |
67.6582 |
||
2080204 |
擁軍優屬 |
2 |
2 |
||
2080205 |
老齡事務 |
1376.609 |
1376.6090 |
||
2080206 |
民間組織管理 |
8 |
8 |
||
2080208 |
基層政權和社區建設 |
913.8727 |
913.8727 |
||
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
124.35948 |
673882 |
56.97128 |
|
20808 |
撫恤 |
1925.4264 |
1925.4264 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
57.71 |
57.71 |
||
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
57.8 |
57.8 |
||
2080804 |
優撫事業單位支出 |
293.6 |
293.6 |
||
2080805 |
義務兵優待 |
769.0449 |
769.0449 |
||
2080899 |
其他優撫支出 |
747.2715 |
747.2715 |
||
20809 |
退役安置 |
1660.6 |
56.2618 |
1604.3382 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
419 |
419 |
||
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
1241.6 |
56.2618 |
1185.3382 |
|
20810 |
社會福利 |
885.284 |
885.284 |
||
2081001 |
兒童福利 |
37 |
37 |
||
2081002 |
老年福利 |
842.284 |
842.284 |
||
2081099 |
其他社會福利支出 |
6 |
6 |
||
20812 |
城市居民最低生活保障 |
500 |
500 |
||
2081201 |
城市居民最低生活保障金支出 |
500 |
500 |
||
20813 |
其他城市生活救助 |
63 |
63 |
||
2081301 |
流浪乞討人員救助 |
63 |
63 |
||
20815 |
自然災害生活救助 |
64.42 |
64.42 |
||
2081502 |
地方自然災害生活補助 |
1 |
1 |
||
2081503 |
自然災害災后重建補助 |
63.42 |
63.42 |
||
20817 |
農村最低生活保障 |
500 |
500 |
||
2081701 |
農村最低生活保障金支出 |
500 |
500 |
||
20818 |
其他農村生活救助 |
1165.75 |
1165.75 |
||
2081801 |
農村五保供養 |
1089.35 |
1089.35 |
||
2081899 |
其他農村生活救助支出 |
76.4 |
76.4 |
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
52.25 |
52.25 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
52.25 |
52.25 |
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
66.7 |
66.7 |
||
21005 |
醫療保障 |
66.7 |
66.7 |
||
2100504 |
優撫對象醫療補助 |
39.9 |
39.9 |
||
2100509 |
城鄉醫療救助 |
26.8 |
26.8 |
||
213 |
農林水支出 |
66.195 |
66.195 |
||
21303 |
水利 |
66.195 |
66.195 |
||
2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
66.195 |
66.195 |
||
222 |
糧油物資儲備支出 |
200 |
200 |
||
22202 |
物資事務 |
200 |
200 |
||
2220211 |
倉庫建設 |
200 |
200 |
||
3、公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9796.08743 |
269.06265 |
9527.02478 |
||
301 |
工資福利支出 |
190.49093 |
190.49093 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
46.9527 |
46.9527 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
110.1534 |
110.1534 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
2.50745 |
2.50745 |
0 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
10.31338 |
10.31338 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
20.564 |
20.5640 |
0 |
|
302 |
商品和服務支出 |
573.49562 |
40.55002 |
532.9456 |
|
30201 |
辦公費 |
399.462899 |
5.309105 |
394.153794 |
|
30202 |
印刷費 |
5.92 |
0 |
5.92 |
|
30205 |
水費 |
1.600864 |
1.600864 |
0 |
|
30206 |
電費 |
0.894562 |
0.894562 |
0 |
|
30207 |
郵電費 |
3.3619 |
3.3619 |
0 |
|
30209 |
物業管理費 |
1.4670 |
1.4670 |
0 |
|
30210 |
差旅費 |
9.06164 |
0.95566 |
8.10598 |
|
30212 |
維修(護)費 |
4.710135 |
0.304135 |
4.406 |
|
30213 |
租賃費 |
5.44 |
0.24 |
5.2 |
|
30215 |
培訓費 |
3.1089 |
0.9563 |
2.1526 |
|
30216 |
公務接待費 |
3.3838 |
1.6225 |
1.7613 |
|
30220 |
勞務費 |
111.872764 |
10.096 |
101.776764 |
|
30224 |
公務用車運行維護費 |
23.211156 |
13.741994 |
9.469162 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6602.25418 |
37.4617 |
6564.79248 |
|
30304 |
撫恤金 |
75.3558 |
5.4772 |
69.8786 |
|
30305 |
生活補助 |
6460.65388 |
5.64 |
6455.01388 |
|
30307 |
醫療費 |
39.9 |
0 |
39.9 |
|
30311 |
住房公積金 |
26.3445 |
26.3445 |
0 |
|
310 |
其他資本性支出 |
2429.8467 |
0.56 |
2429.2867 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
2050 |
0 |
2050 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
20.0517 |
0.56 |
19.4917 |
|
31004 |
基礎設施建設 |
359.795 |
0 |
359.7950 |
四、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計13103.46443萬元。包括:
公共財政預算撥款收入9796.08743萬元,政府性基金撥款收入1123.155萬元,其他收入2184.222等。
2、支出總計13103.46443萬元,包括:
(1)基本支出269.06265萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出190.49093萬元,商品和服務支出40.55002萬元,對個人和家庭的補助支出37.4617萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0.56萬元。
(2)項目支出12834.40178萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:民族事務支出8.55萬元,民政管理事務2425.11118萬元,撫恤1958.1564萬元,退役安置1604.3382萬元,社會福利885.284萬元,城市居民最低生活保障1398.433萬元,其他城市生活救助63萬元,自然災害生活救助64.42萬元,農村最低生活保障1534.706萬元,其他農村生活救助1271.103萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出154.77萬元,其他社會保障和就業支出52.25萬元,醫療保障66.7萬元,水利179.195萬元,物資事務200萬元,彩票公益金安排的支出968.385萬元,等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出9796.08743萬元,其中:基本支出269.06265萬元,項目支出9527.02478萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行145.41265萬元,是反映單位的基本運行支出。
(2)民族事務支出8.55萬元,主要用于少數民族牛羊肉價格補貼等。
(3)一般行政管理實務67.6582萬元,主要用于荊山公墓辦公費、辦公設備購置、非稅返還收入、死亡撫恤金等。
(4)擁軍優屬2萬元,主要用于慰問駐區軍隊,慰問困難優撫人員工作經費等。
(5)老齡事務1376.609萬元,主要用于我區70歲以上高齡老人保健補貼及老齡事務工作經費等。
(6)民間組織管理8萬元,主要用于慈善協會業務經費等。
(7)基層政權和社區建設913.8727萬元,主要用于社區“兩委”及專職工作人員社會保險、報酬和社區辦公經費等。
(8)其他民政管理事務支出124.35948萬元,主要用于事業單位基本運行支出、地方離休人員工資、城鎮低保工作經費、“三沿兩區”舊墳整治等。
(9)死亡撫恤57.71萬元,主要用于烈士死亡撫恤金等。
(10)在鄉復員、退伍軍人生活補助57.8萬元,主要用于我區在鄉復員、退伍軍人生活補助。
(11)優撫事業單位支出293.6萬元,主要用于烈士紀念館建設等。
(12)義務兵優待769.0449萬元,主要用于義務兵優待金及進藏、高原兵獎勵金等。
(13)其他優撫支出747.2715萬元,主要用于優撫對象補助資金等。
(14)軍隊移交政府的離退休人員安置419萬元,主要用于軍隊移交離退休人員安置等。
(15)軍隊移交政府離退休干部管理機構1241.6萬元,主要用于軍隊移交離退休干部管理機構經費及軍隊移交離退休人員退休工資等。
(16)兒童福利37萬元,主要用于孤兒基本生活保障金等。
(17)老年福利842.284萬元,主要用于特困失能老人生活護理費、養老服務機構運營獎勵資金、閻良區社會養老服務中心建設款等。
(18)其他社會福利支出6萬元,主要用于困難群眾殯葬救助金等。
(19)城市居民最低生活保證金支出500萬元,主要用于城市低保對象生活保障金、城市低保對象物價聯動補貼等。
(20)流浪乞討人員救助63萬元,主要用于流浪乞討人員日常救助金等。
(21)地方自然災害生活補助1萬元,主要用于受自然災害困難群眾生活補助金等。
(22)自然災害災后重建補助63.42萬元,主要用于受災群眾災后恢復重建補助金等。
(23)農村最低生活保障金支出500萬元,主要用于農村低保對象生活保障金、農村低保對象物價聯動補貼等。
(24)農村五保供養1089.35萬元,主要用于農村五保戶供養金及五保供養中心建設資金等。
(25)其他農村生活救助支出76.4萬元,主要用于農村五保機構運轉維護補助資金、孤兒生活補助等。
(26)其他社會保障和就業支出52.25萬元,主要用于我區城市、農村低保、五保子女及計生戶子女教育資助金等。
(27)優撫對象醫療補助39.9萬元,主要用于優撫對象醫療補助金等。
(28)城鄉醫療救助26.8萬元,主要用于城鄉困難群眾醫療救助金等。
(29)大中型水庫移民后期扶持專項支出66.195萬元,主要用于大中型水庫移民后期扶持建設資金等。
(30)倉庫建設200萬元,主要用于閻良區救災物資儲備庫建設。