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閻良區紅十字會2014年度部門決算
一、部門概況
閻良區紅十字會主要職責有:
1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》,執行《中國紅十字會章程》,組織落實中國紅十字會工作的方針、政策;指導全區各行業紅十字會開展工作。
2、開展救災的準備工作,在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供人道主義援助。
3、在全區范圍內,開展衛生救護的宣傳和普及工作,組織開展群眾性初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害現場救護。
4、依法參與、推動轄區內的無償獻血工作,表彰無償獻血的先進集體和個人;參與器官、遺體資源捐獻工作;參與艾滋病防治的宣傳教育工作。
5、組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動。
6、依法開展社會募捐活動;參與國際人道主義救助工作,開展與國內紅十字會的友好合作與交流工作。
7、開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
8、宣傳日內瓦公約及其附加協議書、紅十字與紅新月運動基本原則,并依照有關規定開展工作。
9、推動我區符合紅十字宗旨的社會福利事業和經濟實體的開辦工作。
10、完成區委、區政府交辦的其它工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
1、收入總計19.5727萬元。包括:
公共預算撥款收入19.5727萬元。
2、支出總計19.5727萬元。包括:
(1)基本支出12.5446萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出9.7333萬元,商品和服務支出1.425萬元,對家庭和個人的補助支出 1.4144萬元。
(2)項目支出7萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:應急救護(培訓)項目支出4萬元,紅十字項目支出3萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算總體情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出19.5727萬元,其中:基本支出12.5727萬元,項目支出7萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行1.425萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務7萬元,主要用于紅十字項目和應急救護(培訓)項目支出。
(3)其他紅十字事業支出11.477萬元。
西安市閻良區紅十字會
2015年10月29日
閻良區紅十字會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
0.63 |
0.00 |
0.594 |
0.594 |
0.00 |
0.036 |
二、2014年度“三公”經費決算說明
“三公”經費支出共計0.63萬元,較2013年增長61%,主要原因是我單位無公務用車,因工作業務量增加,產生租車費及差旅費。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費0.594萬元,其中公務用車運行維護費0.594萬元,為租車費、差旅費等。
3、公務接待費0.036萬元,2014年度公務接待累計1批次,累計接待人數6人。
2015年10月29日
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
19.5727 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
12.5727 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
9.7333 |
||
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
1.4250 |
||
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
1.4144 |
||
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
7 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
7 |
||
八、社會保障和就業支出 |
19.5727 |
對個人和家庭的補助 |
|||
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
十、節能環保支出 |
贈與 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
||||
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
||||
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
本年收入合計 |
19.5727 |
本年支出合計 |
本年支出合計 |
19.5727 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
|||
其中:財政撥款資金結轉 |
|||||
非財政撥款資金結轉 |
|||||
收入總計 |
19.5727 |
支出總計 |
19.5727 |
支出總計 |
19.5727 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
合計 |
19.5727 |
|||
208 |
社會保障和就業支出 |
19.5727 |
12.5727 |
7 |
20816 |
紅十字事業 |
19.5727 |
12.5727 |
7 |
2081601 |
行政運行 |
1.4250 |
1.4250 |
|
2081602 |
一般行政管理事務 |
7 |
7 |
|
2081699 |
其他紅十字事業支出 |
11.1477 |
11.1477 |
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
19.5727 |
12.5727 |
7 |
|
301 |
工資福利支出 |
9.7333 |
9.7333 |
|
30101 |
基本工資 |
2.3760 |
2.3760 |
|
30102 |
津貼補貼 |
4.7116 |
4.7116 |
|
社會保障繳費 |
0.2337 |
0.2337 |
||
績效工資 |
2.4120 |
2.4120 |
||
302 |
商品和服務支出 |
8.425 |
1.425 |
7 |
30201 |
辦公費 |
1.3977 |
0.9337 |
0.464 |
30202 |
印刷費 |
3.09 |
3.09 |
|
30203 |
郵電費 |
0.3112 |
0.3112 |
|
30204 |
差旅費 |
0.0908 |
0.0561 |
0.0347 |
租賃費 |
0.088 |
0.088 |
||
培訓費 |
1.3454 |
1.3454 |
||
公務用車運行維護費 |
0.594 |
0.088 |
0.506 |
|
其他商品和服務支出 |
1.4719 |
1.4719 |
||
公務接待費 |
0.036 |
0.036 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.4144 |
||
30301 |
住房公積金 |
1.4144 |