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      閻良區總工會2014年部門決算及“三公”經費決算公開信息

      閻良區總工會2014年部門決算公開信息

      附件1:

      一、閻良區總工會,編制2人,實有5人,有維護、建設、參與、教育四項職能。

      二、2014年部門決算報表有:

      1、收支決算報表(附表1)

      2、2014年度公開預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年部門決算報表情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計54.46萬元,屬公共財政預算撥款收入

      2、支出總計54.46萬元。①基本支出38.46萬元,主要是為保障機構正常運轉,完成日常工作而發生的各項支出。其中工資福利支出26.78萬元,商品和服務支出7.88萬元,對個人和家庭的補助3.80萬元。②項目支出16萬元,主要是困難職工幫扶資金10萬元,上解上級工會經費4萬元,業務費2萬元。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出總體情況

      2014年公共財政預算撥款支出54.46萬元,其中基本支出38.46萬元,項目支出16萬元。

      2、行政運行38.46萬元,屬我單位的基本運行支出。

      一般行政管理事務16萬元,主要用于困難職工幫扶救助等。

      附件2:

      閻良區總工會2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      4.01

      3.94

      3.94

      0.07

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計4.01萬元,較2013年度下降36.29%,主要原因是:

      1.我單位加強車輛管理,減少公務用車,公務用車運行費3.94萬元,同比減少29.92%,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等,截止2014年末,共有公務車輛2輛。

      2.公務接待費0.07萬元,2014年度公務接待累計一次,接待人數8人。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      54.46

      一、一般公共服務支出

      54.46

      一、基本支出

      38.46

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      26.78

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      7.88

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      3.80

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      16

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      16


       

      八、社會保障和就業支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      54.46

      本年支出合計

      54.46

      本年支出合計

      54.46

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      54.46

      支出總計

      54.46

      支出總計

      54.46

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      54.46

      38.46

      16

      201

      一般公共服務支出

      54.46

      38.46

       

      20129

      群眾團體事務

       

       

       

      2012901

      行政運行

       

       

       

      2012902

      一般行政管理事務

       

       

      16

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元


      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計


      38.46 

       

      301

      工資福利支出

       

      26.78

       

          30101

      基本工資

       

      8.46

       

          30102

      津貼補貼

       

      16.91

       

      30103

      獎金

       

      0.64

       

      30104

      社會保障繳費

       

      0.77

       

      302

      商品和服務支出

       

      7.88

       

        30201

      辦公費

       

      1.79

       

        30202

      印刷費

       

      1.2

       

        30203

      勞務費

       

       

       

        30204

      培訓費

       

      0.49

       

      30205

                    會議費

       

      0.38

       

      30206

                公務用車維護費

       

      3.95

       

      30207

      接待費

       

      0.07

       

      303

      對個人和家庭的補助

       

      3.80

       

        30301

      住房公積金

       

      3.80

       

        30302

      退休費

       

       

       

        30304

      撫恤金

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

      309

      基本建設支出

       

       

       

        30907

      信息網絡及軟件購置更新

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

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