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閻良區總工會2014年部門決算公開信息
附件1:
一、閻良區總工會,編制2人,實有5人,有維護、建設、參與、教育四項職能。
二、2014年部門決算報表有:
1、收支決算報表(附表1)
2、2014年度公開預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年部門決算報表情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計54.46萬元,屬公共財政預算撥款收入
2、支出總計54.46萬元。①基本支出38.46萬元,主要是為保障機構正常運轉,完成日常工作而發生的各項支出。其中工資福利支出26.78萬元,商品和服務支出7.88萬元,對個人和家庭的補助3.80萬元。②項目支出16萬元,主要是困難職工幫扶資金10萬元,上解上級工會經費4萬元,業務費2萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出總體情況
2014年公共財政預算撥款支出54.46萬元,其中基本支出38.46萬元,項目支出16萬元。
2、行政運行38.46萬元,屬我單位的基本運行支出。
一般行政管理事務16萬元,主要用于困難職工幫扶救助等。
附件2:
閻良區總工會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
4.01 |
3.94 |
3.94 |
0.07 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計4.01萬元,較2013年度下降36.29%,主要原因是:
1.我單位加強車輛管理,減少公務用車,公務用車運行費3.94萬元,同比減少29.92%,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等,截止2014年末,共有公務車輛2輛。
2.公務接待費0.07萬元,2014年度公務接待累計一次,接待人數8人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
54.46 |
一、一般公共服務支出 |
54.46 |
一、基本支出 |
38.46 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
26.78 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
7.88 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
3.80 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
16 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
16 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
54.46 |
本年支出合計 |
54.46 |
本年支出合計 |
54.46 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
54.46 |
支出總計 |
54.46 |
支出總計 |
54.46 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
54.46 |
38.46 |
16 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
54.46 |
38.46 |
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
|
2012901 |
行政運行 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
38.46 |
|
|||
301 |
工資福利支出 |
|
26.78 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
8.46 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
16.91 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
0.64 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
|
0.77 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
|
7.88 |
|
|
30201 |
辦公費 |
|
1.79 |
|
|
30202 |
印刷費 |
|
1.2 |
|
|
30203 |
勞務費 |
|
|
|
|
30204 |
培訓費 |
|
0.49 |
|
|
30205 |
會議費 |
|
0.38 |
|
|
30206 |
公務用車維護費 |
|
3.95 |
|
|
30207 |
接待費 |
|
0.07 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
3.80 |
|
|
30301 |
住房公積金 |
|
3.80 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
309 |
基本建設支出 |
|
|
|
|
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|