瀏覽次數:次
閻良區信訪局2014年度部門決算
一、部門概況
閻良區信訪局主要職責
閻良區信訪局設在區人民政府辦公室,其主要職責是:
1、貫徹中央、省、市關于信訪工作的方針、政策和規定,依照有關法規,做好信訪工作;
2、接待人民群眾來信來訪,受理上級和本級機關轉來的信訪事項;
3、負責上級機關和區領導交辦的來信來訪事項;
4、督促檢查由有關部門、單位辦理的來信來訪及主要信訪案件的處理和落實;
5、分析全區信訪工作情況,收集有關信息,為領導決策提供建議和服務;
6、負責全區各部門的信訪業務指導工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計195.5611萬元。包括:
公共財政預算撥款收入195.5611萬元。
2、支出總計195.5611萬元,包括:
(1)基本支出89.0819萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出81.8569萬元,商品和服務支出7.225萬元。
(2)項目支出106.4792萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出195.5611萬元,其中:基本支出89.0819萬元,項目支出106.4792萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行89.0819萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)事業運行信訪事務科目106.4792萬元,主要用于赴京、赴省市勸返差旅費、信訪代理員工資和信訪接待中心各項運行費等。
閻良區信訪局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
5.0207 |
|
5.0207 |
4.0873 |
|
0.9334 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計5.0207萬元,較2013年下降8.69%,主要原因是公務用車運行維護費4773元。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費4.0873萬元,其中公務用車運行維護費4.0873萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.9334萬元,2014年度公務接待累計6批次,累計接待人數311人。附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
195.5611 |
一、一般公共服務支出 |
195.5611 |
一、基本支出 |
89.0819 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
81.8569 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
7.225 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
106.4792 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
106.4792 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
195.5611 |
本年支出合計 |
195.5611 |
本年支出合計 |
195.5611 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
195.5611 |
支出總計 |
195.5611 |
支出總計 |
195.5611 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
195.5611 |
89.0819 |
106.4792 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
195.5611 |
89.0819 |
106.4792 |
|
20101 |
人大事務 |
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
63.4778 |
63.4778 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
2010103 |
機關服務 |
|
|
|
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|
2010105 |
信訪事務 |
106.4792 |
|
106.4792 |
|
2010106 |
事業運行 |
25.6041 |
25.6041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
195.5611 |
89.0819 |
106.4792 |
||
301 |
工資福利支出 |
81.8569 |
81.8569 |
|
|
30101 |
基本工資 |
24.1656 |
24.1656 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
53.285 |
53.285 |
|
|
30103 |
獎金 |
1.0323 |
1.0323 |
|
|
……30104 |
……其它工資福利支出 |
3.374 |
3.374 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
113.7042 |
7.225 |
106.4792 |
|
30201 |
辦公費 |
6.6433 |
1.7304 |
4.9129 |
|
30202 |
印刷費 |
6.6841 |
0.4431 |
6.241 |
|
30203 |
電費 |
0.8423 |
|
0.8423 |
|
30204 |
郵電費 |
0.827 |
0.453 |
0.374 |
|
30205 |
…物業管理費 |
1.97 |
|
1.97 |
|
30206 |
差旅費 |
52.3303 |
0.6875 |
51.6428 |
|
30207 |
維修(護)費 |
4.3161 |
|
4.3161 |
|
30208 |
租賃費 |
14 |
|
14. |
|
30209 |
公務接待費 |
0.9334 |
0.741 |
0.1924 |
|
30210 |
勞務費 |
18.5544 |
|
18.5544 |
|
30211 |
公務用車運行維護費 |
4.0873 |
2.85 |
1.2373 |
|
30212 |
其它商品和服務支出 |
2.516 |
0.32 |
2.196 |