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一、部門概況
(一)部門主要職責。
中共西安市閻良區委政研室是中共西安市閻良區委的組成部門,區委全面深化改革領導小組辦公室、區決策咨詢委員會辦公室設在該單位。
主要職責:
1.負責組織開展全區政策調研工作。
2.組織開展涉及全區政治、經濟、文化和社會事業發展進步的大型調研、專題調研、課題調研,為區委、區政府決策提供參考和服務。
3.對全區各機關部門、鎮街及相關單位調查研究工作進行綜合指導、任務分配、知識培訓等。
4.承擔市委政研室分派的各類調研任務、撰稿任務。
5.發揮區決策咨詢委員會辦公室的職能作用,搞好辦公室日常工作,根據領導安排及時組織委員為閻良經濟社會發展提出建議案,并配合省市決策咨詢委員會,為各級決咨委委員來閻調研搞好服務。
6.發揮區委改革辦的職能作用,負責改革領導小組會議組織、信息報送等日常工作,同時,向上與市委改革辦搞好溝通對接,向下協調督促好九個專項小組各項工作,確保各項改革任務在我區全面落實。
7.承辦區委、區政府交辦的其它工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成。
本單位是一級單位,無下設事業單位,獨立預算。二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計211030.8元。包括:
公共財政預算撥款收入211030.8元。
2、支出總計211030.8元,包括:
(1)基本支出91030.8元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出47030.8元,商品和服務支出38000元,對個人和家庭的補助支出6000元。
(2)項目支出120000元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:商品和服務支出項目支出120000元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出21.10萬元,其中:基本支出9.1萬元,項目支出12萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行9.1萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)項目支出科目12萬元,主要用于商品和服務支出項目支出。
中共西安市閻良區委政策研究室2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
28669 |
0 |
26838 |
26838 |
0 |
1831 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計28669元,較2013年下降18%,主要原因是公務接待費用大幅減少。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費26838元,其中公務用車購置支出0元,公務用車運行維護費26838元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費1831元,2014年度公務接待累計6批次,累計接待人數52人。附表1
2014年度收支決算總表
單位:元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
211030.8 |
一、一般公共服務支出 |
211030.8 |
一、基本支出 |
91030.8 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
47030.8 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
38000 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
6000 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
120000 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
120000 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
211030.8 |
本年支出合計 |
|
本年支出合計 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
211030.8 |
支出總計 |
211030.8 |
支出總計 |
211030.8 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
211030.8 |
91030.8 |
120000 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
211030.8 |
91030.8 |
120000 |
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
91030.8 |
91030.8 |
120000 |
|
2013601 |
行政運行 |
91030.8 |
91030.8 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事務 |
60000 |
0 |
60000 |
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
60000 |
0 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
211030.8 |
91030.8 |
120000 |
||
301 |
工資福利支出 |
47030.8 |
47030.8 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
9456 |
9456 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
33612 |
33612 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
817 |
817 |
0 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
3145.8 |
3145.8 |
0 |
|
302 |
商品和服務支出 |
158000 |
38000 |
120000 |
|
30201 |
辦公費 |
21401 |
7561 |
13840 |
|
30202 |
印刷費 |
13960 |
0 |
13960 |
|
30203 |
咨詢費 |
55000 |
0 |
55000 |
|
30207 |
郵電費 |
1380 |
1380 |
0 |
|
30211 |
差旅費 |
390 |
390 |
0 |
|
30217 |
公務接待費 |
1831 |
1831 |
0 |
|
30226 |
勞務費 |
37200 |
0 |
37200 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
26838 |
26838 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6000 |
6000 |
0 |
|
30301 |
住房公積金 |
6000 |
6000 |
0 |