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閻良區(qū)老干部局2014年度部門決算
一、部門概況
單位全稱為:中國共產(chǎn)黨西安市閻良區(qū)委員會老干部工作局,行政單位,老干部局共有編制3人,公益崗1人,在崗4人,管理閻良區(qū)離休老干部41人,分布于閻良區(qū)黨政機關(guān)、宣傳、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、供銷、糧食、工業(yè)等相關(guān)單位,其中老紅軍1人,享受省長級醫(yī)療待遇的1人,享受地廳級待遇的2人,年齡最大的95歲,年齡最小的81歲,平均年齡87歲。年末資產(chǎn)總額為12.56萬元。
部門主要職責:
西安市閻良區(qū)委老干部局是西安市閻良區(qū)委主管全區(qū)離休干部工作的職能部門,主要職責為:
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市、區(qū)委的有關(guān)規(guī)定;研究擬定貫徹意見,加強檢查督促;全面落實老干部的政治、生活待遇;組織老干部學習黨的路線、方針、政策和政治理論,做好老干部的思想政治工作和老干部黨組織的建設工作。
2、負責全區(qū)老干部活動場所及西安老年大學閻良分校的建設和管理,組織老干部開展各類文化娛樂和體育健身活動,豐富活躍老同志的精神文化生活。
3、負責辦理全區(qū)老干部提高待遇審核、年報統(tǒng)計和信訪工作。
4、負責老干部工作人員的業(yè)務、政策培訓和異地老干部的接收安置、服務管理工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計64.8萬元,全部為公共財政預算撥款收入64.8萬元
2、支出總計64.8萬元,包括:
(1)基本支出30.5萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出18.5萬元,商品和服務支出5.1萬元,對個人和家庭的補助支出6.9萬元。
(2)項目支出34.3萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括老年大學教學培訓支出6萬元,老干部座談會支出9萬元,老干部外出參觀經(jīng)濟建設及健康療養(yǎng)支出19.3萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出64.8萬元,其中:基本支出30.5萬元,項目支出34.3萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行30.5萬元,是反映老干部局的基本運行支出。
(2)一般行政管理服務支出34.3萬元,是用于老干部局老年大學教學、老干部兩項經(jīng)費、老干部參觀慰問及老干部健康療養(yǎng)等各項活動正常開展的支出。
閻良區(qū)老干部局2014年度“三公”經(jīng)費決算
一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表
公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
單位:萬元
合 計 | 國公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | |||
3.2 |
| 3.1 | 3.1 |
| 0.1 |
二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出共計3.2萬元,較2013年下降(增長)11%,主要原因是公務經(jīng)費壓縮。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車運行維護費3.1萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.16萬元,2014年度公務接待累計2批次,累計接待人數(shù)20人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數(shù) | 支出功能分類 | 決算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 64.8 | 一、一般公共服務支出 | 64.8 | 一、基本支出 | 30.5 |
其中:政府性基金 |
| 二、外交支出 |
| 工資福利支出 | 18.4 |
二、上級補助收入 |
| 三、國防支出 |
| 商品和服務支出 | 5.1 |
三、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 對個人和家庭的補助 | 6.95 |
四、經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
| 二、項目支出 | 34.3 |
五、附屬單位上繳收入 |
| 六、科學技術(shù)支出 |
| 工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
| 商品和服務支出 | 34.3 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 |
| 對個人和家庭的補助 |
| |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 對企事業(yè)單位的補貼 |
| |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 |
| 贈與 |
| |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 債務利息支出 |
| |
| 十二、農(nóng)林水支出 |
| 基本建設支出 |
| |
| 十三、交通運輸支出 |
| 其他資本性支出 |
| |
| 十四、資源勘探信息等支出 |
| 其他支出 |
| |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
| 三、上繳上級支出 |
| |
| 十六、金融支出 |
| 四、經(jīng)營支出 |
| |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
| 五、對附屬單位補助支出 |
| |
本年收入合計 | 64.8 | 本年支出合計 |
| 本年支出合計 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 結(jié)余分配 |
| 結(jié)余分配 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
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非財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 64.8 | 支出總計 | 64.8 | 支出總計 | 64.8 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合計 | 64.8 | 30.5 | 34.3 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 64.8 | 30.5 | 34.3 | |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 64.8 | 30.5 | 34.3 | |
2013601 | 行政運行 | 30.5 | 30.5 |
| |
2013602 | 一般行政管理事務 | 34.3 |
| 34.3 | |
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附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)
單位:萬元
支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 支出經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 |
|
|
| ||
3601 |
| 30.5 | 30.5 | 34.3 | |
360101 | 工資福利支出 | 18.4 | 18.4 |
| |
| 基本工資 | 4.07 | 4.07 |
| |
| 津貼補貼 | 12.5 | 12.5 |
| |
| 獎金 | 0.65 | 0.65 |
| |
| 社會保障繳費 | 0.76 | 0.76 |
| |
| 其他工資 | 0.4 | 0.4 |
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360102 | 商品和服務支出 | 5.13 | 5.13 |
| |
| 辦公費 | 1.58 | 1.58 |
| |
| 培訓費 | 0.18 | 0.18 |
| |
| 差旅費 | 0.12 | 0.12 |
| |
| 公務接待費 | 0.17 | 0.17 |
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| 公務用車維護費 | 3.08 | 3.08 |
| |
| 會議費 |
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360103 | 對個人和家庭的補助 | 6.96 | 6.96 |
| |
| 遺屬生活補貼 | 4.32 | 4.32 |
| |
| 公積金 | 2.64 | 2.64 |
| |
3602 |
| 34.3 |
| 34.3 | |
360201 | 商品和服務支出 | 34.3 |
| 34.3 | |
| 會議費 | 9 |
| 9 | |
| 辦公費 | 19.3 |
| 19.3 | |
| 培訓費 | 6 |
| 6 |