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      閻良區(qū)老干部局2014年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算

      閻良區(qū)老干部局2014年度部門決算

       

      一、部門概況

      單位全稱為:中國共產(chǎn)黨西安市閻良區(qū)委員會老干部工作局,行政單位,老干部局共有編制3人,公益崗1人,在崗4人,管理閻良區(qū)離休老干部41人,分布于閻良區(qū)黨政機關(guān)、宣傳、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、供銷、糧食、工業(yè)等相關(guān)單位,其中老紅軍1人,享受省長級醫(yī)療待遇的1人,享受地廳級待遇的2人,年齡最大的95歲,年齡最小的81歲,平均年齡87歲。年末資產(chǎn)總額為12.56萬元。

      部門主要職責:

      西安市閻良區(qū)委老干部局是西安市閻良區(qū)委主管全區(qū)離休干部工作的職能部門,主要職責為:     

      1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市、區(qū)委的有關(guān)規(guī)定;研究擬定貫徹意見,加強檢查督促;全面落實老干部的政治、生活待遇;組織老干部學習黨的路線、方針、政策和政治理論,做好老干部的思想政治工作和老干部黨組織的建設工作。

      2、負責全區(qū)老干部活動場所及西安老年大學閻良分校的建設和管理,組織老干部開展各類文化娛樂和體育健身活動,豐富活躍老同志的精神文化生活。

       3、負責辦理全區(qū)老干部提高待遇審核、年報統(tǒng)計和信訪工作。

       4、負責老干部工作人員的業(yè)務、政策培訓和異地老干部的接收安置、服務管理工作。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計64.8萬元,全部為公共財政預算撥款收入64.8萬元

      2、支出總計64.8萬元,包括:

      (1)基本支出30.5萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出18.5萬元,商品和服務支出5.1萬元,對個人和家庭的補助支出6.9萬元。

      (2)項目支出34.3萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括老年大學教學培訓支出6萬元,老干部座談會支出9萬元,老干部外出參觀經(jīng)濟建設及健康療養(yǎng)支出19.3萬元。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出64.8萬元,其中:基本支出30.5萬元,項目支出34.3萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行30.5萬元,是反映老干部局的基本運行支出。

      (2)一般行政管理服務支出34.3萬元,是用于老干部局老年大學教學、老干部兩項經(jīng)費、老干部參觀慰問及老干部健康療養(yǎng)等各項活動正常開展的支出。


      閻良區(qū)老干部局2014年度“三公”經(jīng)費決算

       

      一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

      單位:萬元

      合 計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      3.2

       

      3.1

      3.1

       

      0.1

      二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明

      “三公”經(jīng)費支出共計3.2萬元,較2013年下降(增長)11%,主要原因是公務經(jīng)費壓縮。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車運行維護費3.1萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。

      3、公務接待費0.16萬元,2014年度公務接待累計2批次,累計接待人數(shù)20人。



      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數(shù)

      支出功能分類

      決算數(shù)

      支出經(jīng)濟分類

      決算數(shù)

      一、財政撥款收入

      64.8

      一、一般公共服務支出

      64.8

      一、基本支出

      30.5

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      18.4

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      5.1

      三、事業(yè)收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      6.95

      四、經(jīng)營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      34.3

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術(shù)支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      34.3


       

      八、社會保障和就業(yè)支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

       對企事業(yè)單位的補貼

       


       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經(jīng)營支出

       


       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      64.8

      本年支出合計

       

      本年支出合計

       

         用事業(yè)基金彌補收支差額

       

         結(jié)余分配

       

         結(jié)余分配

       

         上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

           其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)

       





      收入總計

      64.8

      支出總計

      64.8

      支出總計

      64.8


       

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出


      科目編碼

      科目名稱



      合計

      64.8

      30.5

      34.3


      201

      一般公共服務支出

      64.8

      30.5

      34.3


      20136

      其他共產(chǎn)黨事務支出

      64.8

      30.5

      34.3


      2013601

       行政運行

      30.5

      30.5

       


      2013602

       一般行政管理事務

      34.3

       

      34.3


       

       

       

       

       


       

       

       

       

       


       

       

       

       

       


       

       

       

       

       


       

       

       

       

       


      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)

      單位:萬元

      支出經(jīng)濟分類科目編碼

      支出經(jīng)濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出




      合計

       

       

       


      3601

       

      30.5

      30.5

      34.3


          360101

      工資福利支出

      18.4

      18.4

       


       

      基本工資

      4.07

      4.07

       


       

      津貼補貼

      12.5

      12.5

       


       

      獎金

      0.65

      0.65

       


       

      社會保障繳費

      0.76

      0.76

       


       

      其他工資

      0.4

      0.4

       


      360102

      商品和服務支出

      5.13

      5.13

       


       

      辦公費

      1.58

      1.58

       


       

      培訓費

      0.18

      0.18

       


       

      差旅費

      0.12

      0.12

       


       

      公務接待費

      0.17

      0.17

       


       

      公務用車維護費

      3.08

      3.08

       


       

      會議費

       

       

       


      360103

      對個人和家庭的補助

      6.96

      6.96

       


       

      遺屬生活補貼

      4.32

      4.32

       


       

      公積金

      2.64

      2.64

       


      3602

       

      34.3

       

      34.3


      360201

      商品和服務支出

      34.3

       

      34.3


       

      會議費

      9

       

      9


       

      辦公費

      19.3

       

      19.3


       

      培訓費

      6

       

      6



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