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閻良區政務服務中心2014年度部門決算
一、部門概況
中心代表區政府行使有關職能部門的行政許可、行政審批和行政服務事項的組織、管理、協調、監督和服務職能。具體職責:
辦理國內外投資者申請投資項目等需報經審批、核發的各項批文、證、照;辦理各類投資經濟組織、社會團體和城鄉居民申領的有關證照及其他便民服務事項;受理各類投資和稅收政策、有關證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布等事項;負責對行政審批事項的各種費用實行集中統一收取;負責對進駐中心的審批、服務事項及證、照發放和效能的綜合管理、考核、監察;負責對在中心受理的重要、重大聯辦審批事項的組織協調工作;負責對服務窗口和工作人員的日常管理與考核;受理服務對象的投訴;承辦區委、區政府交辦的其他工作。
二、2014年度部門決算表
1.收支決算總表(附表1)
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1.收入91.46萬元,全部為公共財政預算撥款收入。
2.支出總計91.46萬元,包括:
(1)基本支出54.62萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出47.09萬元,商品和服務支出5.69萬元,對個人和家庭的補助支出1.84萬元。
(2)項目支出36.84萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1.公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出91.46萬元,其中:基本支出54.62萬元,項目支出36.84萬元。
2.公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行54.62萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務科目36.84萬元,主要用于支出辦公費、維修維護費等。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
91.46 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
54.62 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
47.09 |
||
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
5.69 |
||
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
1.84 |
||
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
36.84 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
36.84 |
||
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
十、節能環保支出 |
贈與 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
||||
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
91.46 |
其他支出 |
|||
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
||||
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
本年收入合計 |
91.46 |
本年支出合計 |
91.46 |
本年支出合計 |
91.46 |
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
|||
其中:財政撥款資金結轉 |
|||||
非財政撥款資金結轉 |
|||||
收入總計 |
91.46 |
支出總計 |
91.46 |
支出總計 |
91.46 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
91.46 |
54.62 |
36.84 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
91.46 |
54.62 |
36.84 |
|
21508 |
支持中小企業發展和管理 |
91.46 |
54.62 |
36.84 |
|
2150801 |
行政運行 |
54.62 |
54.62 |
||
2150802 |
一般行政管理事務 |
36.84 |
36.84 |
||
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
91.46 |
54.62 |
36.84 |
||
301 |
工資福利支出 |
47.09 |
47.09 |
||
30101 |
基本工資 |
9.1 |
9.1 |
||
30102 |
津貼補貼 |
25.8 |
25.8 |
||
30103 |
獎金 |
3.52 |
3.52 |
||
30104 |
社會保障繳費 |
0.27 |
0.27 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
8.4 |
8.4 |
||
302 |
商品和服務支出 |
42.53 |
5.69 |
36.84 |
|
30201 |
辦公費 |
12.78 |
12.78 |
||
30202 |
印刷費 |
3.5 |
3.5 |
||
30205 |
水費 |
0.56 |
0.56 |
||
30206 |
電費 |
4.2 |
4.2 |
||
30207 |
郵電費 |
1.18 |
1.18 |
||
30209 |
物業管理費 |
2.88 |
2.88 |
||
30211 |
差旅費 |
1 |
1 |
||
30213 |
維修(護)費 |
8.08 |
8.08 |
||
30214 |
租賃費 |
2.4 |
2.4 |
||
30216 |
培訓費 |
1.46 |
1.46 |
||
30217 |
公務接待費 |
0.68 |
0.68 |
||
30227 |
委托業務費 |
1 |
1 |
||
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.81 |
2.81 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.84 |
1.84 |
||
30311 |
住房公積金 |
1.84 |
1.84 |