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      閻良區政務服務中心2014年度部門決算

       

      閻良區政務服務中心2014年度部門決算


      一、部門概況

      中心代表區政府行使有關職能部門的行政許可、行政審批和行政服務事項的組織、管理、協調、監督和服務職能。具體職責:

      辦理國內外投資者申請投資項目等需報經審批、核發的各項批文、證、照;辦理各類投資經濟組織、社會團體和城鄉居民申領的有關證照及其他便民服務事項;受理各類投資和稅收政策、有關證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布等事項;負責對行政審批事項的各種費用實行集中統一收取;負責對進駐中心的審批、服務事項及證、照發放和效能的綜合管理、考核、監察;負責對在中心受理的重要、重大聯辦審批事項的組織協調工作;負責對服務窗口和工作人員的日常管理與考核;受理服務對象的投訴;承辦區委、區政府交辦的其他工作。

      二、2014年度部門決算表

      1.收支決算總表(附表1)

      2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1.收入91.46萬元,全部為公共財政預算撥款收入。

      2.支出總計91.46萬元,包括:

      (1)基本支出54.62萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出47.09萬元,商品和服務支出5.69萬元,對個人和家庭的補助支出1.84萬元。

      (2)項目支出36.84萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1.公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出91.46萬元,其中:基本支出54.62萬元,項目支出36.84萬元。

      2.公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行54.62萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務科目36.84萬元,主要用于支出辦公費、維修維護費等。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      91.46

      一、一般公共服務支出


      一、基本支出

      54.62

      其中:政府性基金


      二、外交支出


      工資福利支出

      47.09

      二、上級補助收入


      三、國防支出


      商品和服務支出

      5.69

      三、事業收入


      四、公共安全支出


      對個人和家庭的補助

      1.84

      四、經營收入


      五、教育支出


      二、項目支出

      36.84

      五、附屬單位上繳收入


      六、科學技術支出


      工資福利支出


      六、其他收入


      七、文化體育與傳媒支出


      商品和服務支出

      36.84



      八、社會保障和就業支出


      對個人和家庭的補助




      九、醫療衛生與計劃生育支出


      對企事業單位的補貼




      十、節能環保支出


      贈與




      十一、城鄉社區支出


      債務利息支出




      十二、農林水支出


      基本建設支出




      十三、交通運輸支出


      其他資本性支出




      十四、資源勘探信息等支出

      91.46

      其他支出




      十五、商業服務業等支出


      三、上繳上級支出




      十六、金融支出


      四、經營支出




      十七、援助其他地區支出


      五、對附屬單位補助支出


      本年收入合計

      91.46

      本年支出合計

      91.46

      本年支出合計

      91.46

      用事業基金彌補收支差額


      結余分配


      結余分配


      上年結轉和結余


      年末結轉和結余


      年末結轉和結余


      其中:財政撥款資金結轉






      非財政撥款資金結轉






      收入總計

      91.46

      支出總計

      91.46

      支出總計

      91.46


       

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)


      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      91.46

      54.62

      36.84

      215

      資源勘探信息等支出

      91.46

      54.62

      36.84

      21508

      支持中小企業發展和管理

      91.46

      54.62

      36.84

      2150801

      行政運行

      54.62

      54.62


      2150802

      一般行政管理事務

      36.84


      36.84



















































      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      91.46

      54.62

      36.84

      301

      工資福利支出

      47.09

      47.09


      30101

      基本工資

      9.1

      9.1


      30102

      津貼補貼

      25.8

      25.8


      30103

      獎金

      3.52

      3.52


      30104

      社會保障繳費

      0.27

      0.27


      30199

      其他工資福利支出

      8.4

      8.4


      302

      商品和服務支出

      42.53

      5.69

      36.84

      30201

      辦公費

      12.78


      12.78

      30202

      印刷費

      3.5


      3.5

      30205

      水費

      0.56


      0.56

      30206

      電費

      4.2


      4.2

      30207

      郵電費

      1.18


      1.18

      30209

      物業管理費

      2.88

      2.88


      30211

      差旅費

      1


      1

      30213

      維修(護)費

      8.08


      8.08

      30214

      租賃費

      2.4


      2.4

      30216

      培訓費

      1.46


      1.46

      30217

      公務接待費

      0.68


      0.68

      30227

      委托業務費

      1


      1

      30231

      公務用車運行維護費

      2.81

      2.81


      303

      對個人和家庭的補助

      1.84

      1.84


      30311

      住房公積金

      1.84

      1.84



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