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      閻良區安全生產監督管理局2014年度部門決算及“三公”經費決算

      閻良區安全生產監督管理局2014年度部門決算


      一、部門概況

      (一)部門主要職責。

      1.主要職責及其他事項:

      (1)貫徹執行國家、省、市安全生產方面的法律法規和方針政策,制定全區安全生產工作規劃;組織實施全區安全生產目標責任制落實;指導、協調和監督有關部門承擔的專項安全生產監督管理工作。

      (2)承擔全區安全生產綜合監督管理責任。定期分析和預測全區安全生產形勢,發布全區安全生產信息;綜合管理全區安全生產傷亡事故統計和安全生產行政執法工作;依法組織、協調一般以下事故的調查處理,并監督事故查處的落實情況;組織、指揮和協調安全生產應急救援工作。

      (3)負責綜合監督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作,負責許可證的審查工作,把好市場準入關;對不具備安全生產經營條件,違法、違章生產經營的單位,依法查處并吊銷其許可證。

      (4)指導、協調全區安全生產檢測檢驗工作。制定發布工礦商貿企業安全生產規章,擬訂工礦商貿安全生產標準;組織實施對工礦商貿企業安全生產條件和有關設備(特種設備除外)進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全咨詢等社會中介機構的資質執業管理工作,并負責監督檢查。

      (5)負責全區安全生產宣傳教育工作。承擔安全生產監督管理人員的安全培訓、考核工作;負責監督特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和生產經營單位主要經營管理者、安全管理人員的安全資格考核工作;監督檢查生產經營單位安全培訓工作。

      (6)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任。負責監督管理全區工礦商貿企業貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作。

      (7)依法監督新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;負責轄區鐵路道口安全管理工作;承擔工礦商貿作業場所職業衛生情況和重大危險源的監控、重大事故隱患的整改工作,依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

      (8)擬訂安全生產科研規劃,組織、指導安全生產重大科學技術研究和技術示范推廣工作。

      (9)負責組織注冊安全工程師執業資格考試和注冊申報等管理工作。

      (10)承擔區安全生產委員會辦公室的日常工作;負責區安全生產專家組管理工作。

      (11)承辦區政府交辦的其他事項。

      職業衛生監督管理職責分工。區安全生產監督管理局負責工礦商貿作業場所職業衛生的監督檢查工作,負責職業衛生安全許可證的頒發管理,組織查處職業危害事故和有關違法違規行為。區衛生局負責按照國家職業衛生的有關法律法規,擬訂全區職業衛生標準,規范職業病的預防、保健、檢查和救治,負責職業衛生技術服務機構資質認定和職業衛生評價及化學品毒性鑒定工作。區安全生產監督管理局要按照職責分工,建立完善協調機制,加強配合,共同做好相關工作。

      (二)部門所屬基層預算單位構成。

      西安市閻良區安全生產執法監察隊。單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;編制8人,2014年末實有在職在崗人員4人。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計161.8558萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入161.8558萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。

      2、支出總計161.8558萬元,包括:

      (1)基本支出91.1988萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出71.65885萬元,商品和服務支出10.45565萬元,對個人和家庭的補助支出9.0843萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出70.657萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:一般行政管理事務項目支出52.877萬元,安全監管監察專項4萬元,應急救援支出2萬元,其他安全生產監管支出11.78萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出161.8558萬元,其中:基本支出91.1988萬元,項目支出70.657萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行91.1988萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務項目支出52.877萬元,主要用于補充辦公經費,購買日常辦公用品、購置辦公設備、辦公設備維修、生產經營單位主要負責人和安全管理人員培訓、差旅費、公務接待費、用于執法車輛維修及汽油、印刷宣傳用品、安全生產事故調查處理、公益崗位人員工資補貼、創建省級安全社區經費。

      安全監管監察專項4萬元,主要用于安全生產檢查專家補助費、安全培訓教授授課費、安全生產宣傳月活動經費、視頻會議系統專網使用費、購置安全生產宣傳圖書。

      應急救援支出2萬元,主要用于應急救援演練、應急救援培訓。

      其他安全生產監管支出11.78萬元,主要用于107省道監控使用費、補充鐵路道口安全管理費、人大代表檢查安全生產法執法落實情況聘請專家檢查和培訓費。


      閻良區安全生產監督管理局2014年度“三公”經費決算


      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合 計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      13.691


      9.063

      9.063

      0

      4.628

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計13.691萬元,較2013年下降(增長)12.8%,主要原因是公務接待人次降低、費用減少。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費9.063萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費9.063萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共有公務車輛3輛。

      3、公務接待費4.628萬元,2014年度公務接待各種檢查累計180批次,累計接待人數930人。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      161.8558


      一、一般公共服務支出


      一、基本支出

      91.1988


      其中:政府性基金


      二、外交支出


      工資福利支出

      71.65885


      二、上級補助收入


      三、國防支出


      商品和服務支出

      10.45565

      三、事業收入


      四、公共安全支出


      對個人和家庭的補助

      9.0843

      四、經營收入


      五、教育支出


      二、項目支出

      70.657

      五、附屬單位上繳收入


      六、科學技術支出


      工資福利支出


      六、其他收入


      七、文化體育與傳媒支出


      商品和服務支出

      66.344



      八、社會保障和就業支出


      對個人和家庭的補助




      九、醫療衛生與計劃生育支出


      對企事業單位的補貼




      十、節能環保支出


      贈與




      十一、城鄉社區支出


      債務利息支出




      十二、農林水支出


      基本建設支出




      十三、交通運輸支出


      其他資本性支出

      4.313



      十四、資源勘探信息等支出

      161.8558

      其他支出




      十五、商業服務業等支出


      三、上繳上級支出




      十六、金融支出


      四、經營支出




      十七、援助其他地區支出


      五、對附屬單位補助支出


      本年收入合計

      161.8558

      本年支出合計

      161.8558

      本年支出合計

      161.8558

      用事業基金彌補收支差額


      結余分配


      結余分配


      上年結轉和結余


      年末結轉和結余


      年末結轉和結余


      其中:財政撥款資金結轉






      非財政撥款資金結轉






      收入總計

      161.8558


      支出總計

      161.8558


      支出總計

      161.8558




      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      161.8558

      91.1988

      70.657

      215

      資源勘探信息等支出

      161.8558

      91.1988

      70.657

      21506

      安全生產監管

      161.8558

      91.1988

      70.657

      2150601

      行政運行

      70.36415

      70.36415


      2150602

      一般行政管理事務

      52.877


      52.877

      2150605

      安全監管監察專項

      4


      4

      2150606

      應急救援支出

      2


      2

      2150699

      其他安全生產監管支出

      32.61465

      20.83465

      11.78





































      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      161.8558

      91.1988

      70.657

      301

      工資福利支出

      71.65885

      71.65885


      30101

      基本工資

      15.7532

      15.7532


      30102

      津貼補貼

      46.71215

      46.71215


      30103

      獎金

      5.02515

      5.02515


      30104

      社會保障繳費

      1.891

      1.891


      30108

      其他工資福利支出

      2.27735

      2.27735


      ……

      ……




      302

      商品和服務支出

      76.79965

      10.45565

      66.344

      30201

      辦公費

      9.89704

      1.35

      8.54704

      30202

      印刷費

      3.78405

      0.46315

      3.3209

      30205

      水費

      0.154


      0.154

      30208

      郵電費

      0.9226

      0.83

      0.0926

      30211

      差旅費

      1.19816

      0.96

      0.23816

      30212

      維修(護)費

      0.5835


      0.5835

      30213

      租賃費(107省道監控)

      8.28


      8.28

      30216

      培訓費

      35.8722

      0.455

      35.4172

      30217

      公務接待費

      4.6280

      0.6825

      3.9455

      30221

      勞務費

      2.4171

      0.015

      2.4021

      30225

      公務用車運行維護費

      9.0630

      5.7

      3.363

      ……

      ……




      303

      對個人和家庭的補助

      9.0843

      9.0843


      30311

      住房公積金

      9.0843

      9.0843


      ……

      ……




      309

      基本建設支出




      30907

      信息網絡及軟件購置更新




      ……

      ……




      310

      其他資本性支出

      4.313


      4.313

      31002

      辦公設備購置

      4.313


      4.313

      31003

      專用設備購置




      ……

      ……






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