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閻良區(qū)政協(xié)辦公室2014年度部門決算
一、部門概況
政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會機關是政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”基本職能的辦事機構。
政協(xié)閻良區(qū)委員會機關設置一個綜合辦事機構和四個專門委員會,簡稱“一辦四委兩科”。分別是:辦公室、學習提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、社會事務委員會、文史僑務法制委員會,辦公室下設綜合科、委員聯(lián)絡科。
(一)部門主要職責
政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會機關是政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”基本職能的辦事機構。其主要職責是:
1.關注全區(qū)政治、經(jīng)濟、科技、文化和社會生活中的重大問題,積極參與兩個文明建設。
2.貫徹落實國家憲法、法律法規(guī)、方針政策和區(qū)委的決策,通過建議和批評開展對行政機關及其工作人員的監(jiān)督工作。
3.圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和人民群眾普遍關心的問題,積極開展調查研究和委員視察活動,提出合理化的建議和意見,反映社情民意發(fā)揮參政議政的作用。
4.組織實施上級政協(xié)下達的有關決議、決定。宣傳政協(xié)工作,處理群眾來信來訪。加強與各學習組的聯(lián)系,學習交流工作經(jīng)驗;負責組織、征集提案,對提案辦理情況進行檢查和督促,推動提案的落實工作。加強與各委員、各民主黨派和人民團體的聯(lián)系,聽取意見、建議,改進工作,不斷加強政協(xié)自身建設。
5.做好文史資料的整理工作,做好僑務工作,加強與“三胞親屬”的聯(lián)系;協(xié)調與社會事務相關的工作,開展民政、民族宗教聯(lián)絡活動,做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策的宣傳研究。
6.做好政協(xié)各種會議的籌備和會務工作;負責區(qū)政協(xié)各項活動的組織安排、后勤保障及接待等服務工作。
7.完成市政協(xié)、區(qū)委領導及區(qū)政協(xié)黨組交辦的其他工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成
無基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計290.27萬元。包括:
公共財政預算撥款收入290.27萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計290.27萬元,包括:
(1)基本支出254.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出171.61萬元,商品和服務支出30.49萬元,對個人和家庭的補助支出52.75萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出35.42萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:一般行政管理事務支出5.47萬元、政協(xié)會議支出20萬元、委員視察支出2萬元、參政議政支出7.95萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出290.27萬元,其中:基本支出254.85萬元,項目支出35.42萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行254.85萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(2)項目經(jīng)費科目35.42萬元,主要用于一般行政管理事務支出5.47萬元、政協(xié)會議支出20萬元、委員視察支出2萬元、參政議政支出7.95萬元等。
閻良區(qū)政協(xié)辦公室2014年度“三公”經(jīng)費決算
一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表
公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
22.04 |
20.22 |
0 |
1.82 |
||
二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出共計22.04萬元,較2013年的28.48萬元下降23%,主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,下大力氣降低“三公”經(jīng)費支出。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費20.22萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費20.22萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛4輛。
3、公務接待費1.82萬元,2014年度公務接待累計10批,累計接待人數(shù)100人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數(shù) |
支出功能分類 |
決算數(shù) |
支出經(jīng)濟分類 |
決算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
290.27 |
一、一般公共服務支出 |
290.27 |
一、基本支出 |
254.85 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
171.61 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
30.49 |
三、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
52.75 |
四、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
35.42 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
35.42 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
債務利息支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經(jīng)營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
290.27 |
本年支出合計 |
290.27 |
本年支出合計 |
290.27 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
||
收入總計 |
290.27 |
支出總計 |
290.27 |
支出總計 |
290.27 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
290.27 |
254.85 |
35.42 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
290.27 |
254.85 |
35.42 |
|
20102 |
政協(xié)事務 |
290.27 |
254.85 |
35.42 |
|
2010201 |
行政運行 |
254.85 |
254.85 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事務 |
5.47 |
|
5.47 |
|
2010204 |
政協(xié)會議 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010205 |
委員視察 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010206 |
參政議政 |
7.95 |
|
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)
單位:萬元
支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
|
|
||
301 |
工資福利支出 |
171.61 |
171.61 |
|
|
30101 |
基本工資 |
46.24 |
46.24 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
97.46 |
97.46 |
|
|
30103 |
獎金 |
23.00 |
23.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
4.91 |
4.91 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
65.91 |
30.49 |
35.42 |
|
30201 |
辦公費 |
21.33 |
14.82 |
6.51 |
|
30207 |
郵電費 |
0.90 |
0.05 |
0.85 |
|
30211 |
差旅費 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30215 |
會議費 |
19.43 |
|
19.43 |
|
30216 |
培訓費 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.82 |
1.37 |
0.45 |
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.22 |
14.25 |
5.97 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
52.75 |
52.75 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
28.26 |
28.26 |
|
|
……30305 |
生活補助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
24.14 |
24.14 |
|
|
309 |
基本建設支出 |
|
|
|
|
30907 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|