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      閻良區(qū)政協(xié)辦公室2014年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算

      閻良區(qū)政協(xié)辦公室2014年度部門決算

      一、部門概況

      政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會機關是政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”基本職能的辦事機構。

      政協(xié)閻良區(qū)委員會機關設置一個綜合辦事機構和四個專門委員會,簡稱“一辦四委兩科”。分別是:辦公室、學習提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、社會事務委員會、文史僑務法制委員會,辦公室下設綜合科、委員聯(lián)絡科。

      (一)部門主要職責

      政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會機關是政協(xié)西安市閻良區(qū)委員會履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”基本職能的辦事機構。其主要職責是:

      1.關注全區(qū)政治、經(jīng)濟、科技、文化和社會生活中的重大問題,積極參與兩個文明建設。

      2.貫徹落實國家憲法、法律法規(guī)、方針政策和區(qū)委的決策,通過建議和批評開展對行政機關及其工作人員的監(jiān)督工作。

      3.圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和人民群眾普遍關心的問題,積極開展調查研究和委員視察活動,提出合理化的建議和意見,反映社情民意發(fā)揮參政議政的作用。

      4.組織實施上級政協(xié)下達的有關決議、決定。宣傳政協(xié)工作,處理群眾來信來訪。加強與各學習組的聯(lián)系,學習交流工作經(jīng)驗;負責組織、征集提案,對提案辦理情況進行檢查和督促,推動提案的落實工作。加強與各委員、各民主黨派和人民團體的聯(lián)系,聽取意見、建議,改進工作,不斷加強政協(xié)自身建設。

      5.做好文史資料的整理工作,做好僑務工作,加強與“三胞親屬”的聯(lián)系;協(xié)調與社會事務相關的工作,開展民政、民族宗教聯(lián)絡活動,做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策的宣傳研究。

      6.做好政協(xié)各種會議的籌備和會務工作;負責區(qū)政協(xié)各項活動的組織安排、后勤保障及接待等服務工作。

      7.完成市政協(xié)、區(qū)委領導及區(qū)政協(xié)黨組交辦的其他工作。

      (二)部門所屬基層預算單位構成

      無基層單位。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計290.27萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入290.27萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。

      2、支出總計290.27萬元,包括:

      (1)基本支出254.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出171.61萬元,商品和服務支出30.49萬元,對個人和家庭的補助支出52.75萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出35.42萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:一般行政管理事務支出5.47萬元、政協(xié)會議支出20萬元、委員視察支出2萬元、參政議政支出7.95萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出290.27萬元,其中:基本支出254.85萬元,項目支出35.42萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行254.85萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。

      (2)項目經(jīng)費科目35.42萬元,主要用于一般行政管理事務支出5.47萬元、政協(xié)會議支出20萬元、委員視察支出2萬元、參政議政支出7.95萬元等。


      閻良區(qū)政協(xié)辦公室2014年度“三公”經(jīng)費決算

      一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      22.04

      20.22

      0

      1.82

      二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明

      “三公”經(jīng)費支出共計22.04萬元,較2013年的28.48萬元下降23%,主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,下大力氣降低“三公”經(jīng)費支出。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費20.22萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費20.22萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛4輛。

      3、公務接待費1.82萬元,2014年度公務接待累計10批,累計接待人數(shù)100人。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數(shù)

      支出功能分類

      決算數(shù)

      支出經(jīng)濟分類

      決算數(shù)

      一、財政撥款收入

      290.27

      一、一般公共服務支出

      290.27

      一、基本支出

      254.85

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      171.61

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      30.49

      三、事業(yè)收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      52.75

      四、經(jīng)營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      35.42

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      35.42


       

      八、社會保障和就業(yè)支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

       對企事業(yè)單位的補貼

       


       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經(jīng)營支出

       


       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      290.27

      本年支出合計

      290.27

      本年支出合計

              290.27

         用事業(yè)基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       


       


       

      收入總計

      290.27

      支出總計

      290.27

      支出總計

               290.27



      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      290.27

      254.85

      35.42

      201

      一般公共服務支出

      290.27

      254.85

      35.42

      20102

      政協(xié)事務

      290.27

      254.85

      35.42

      2010201

       行政運行

      254.85

      254.85

       

      2010202

       一般行政管理事務

      5.47

       

      5.47

      2010204

      政協(xié)會議

      20.00

       

      20.00

      2010205

       委員視察

      2.00

       

      2.00

      2010206

       參政議政

      7.95

       

      7.95

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)

      單位:萬元

      支出經(jīng)濟分類科目編碼

      支出經(jīng)濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

       

       

       

      301

      工資福利支出

      171.61

      171.61

       

          30101

      基本工資

      46.24

      46.24

       

         30102

      津貼補貼

      97.46

      97.46

       

      30103

      獎金

      23.00

      23.00

       

      30104

      社會保障繳費

      4.91

      4.91

       

      302

      商品和服務支出

      65.91

      30.49

      35.42

        30201

      辦公費

      21.33

      14.82

      6.51

      30207

      郵電費

      0.90

      0.05

      0.85

      30211

      差旅費

      1.65

       

      1.65

      30215

      會議費

      19.43

       

      19.43

      30216

      培訓費

      0.56

       

      0.56

      30217

      公務接待費

      1.82

      1.37

      0.45

      30226

      勞務費

       

       

       

      30231

      公務用車運行維護費

      20.22

      14.25

      5.97

      303

      對個人和家庭的補助

      52.75

      52.75

       

        30304

      撫恤金

      28.26

      28.26

       

      ……30305

      生活補助

      0.35

      0.35

       

      30311

      住房公積金

      24.14

      24.14

       

      309

      基本建設支出

       

       

       

        30907

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

      310

      其他資本性支出

       

       

       

        31002

      辦公設備購置

       

       

       

        31003

      專用設備購置

       

       

       

       ……

      ……

       

       

       





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