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閻良區編辦2014年度部門決算
一、部門概況
西安市閻良區機構編制委員會辦公室為區機構編制委員會的常設辦事機構,作為區委、區政府的工作機構,列入區委機構序列。主要職責是貫徹執行國家有關行政體制改革、機構改革和機構編制管理方面的方針政策和法律法規,統一管理全區各級黨政群機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,人民團體機關,區委、區政府直屬事業單位,部門所屬事業單位的機構編制等工作。
(一)部門主要職責:
1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理方面的方針政策和法律法規,統一管理全區各級黨政群機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,人民團體機關,區委、區政府直屬事業單位的機構編制工作。
2、審核、審批區級機關各部門的職責配置和調整,協調區級機關各部門之間的職責分工。
3、研究提出機關各部門、各直屬事業單位內設機構、人員編制、領導職數調整意見。
4、研究提出部門所屬事業單位機構設立、調整、變更的意見。
5、負責區政府議事協調機構設立、變更的審核工作。
6、負責區級機關和事業單位編制外聘用人員的管理工作。
7、根據《事業單位登記管理暫行條例》及《實施細則》,組織實施區屬事業單位登記管理工作,監督檢查事業單位法人登記的執行情況。
8、參與有關體制改革的調查研究和方案的擬訂工作,參與行政審批制度改革工作。
9、建立機構編制管理與財政預算相互配套協調的約束機制,運用機構編制與行政經費預算掛鉤管理辦法,控制機構編制膨脹,精簡機構和人員。
10、負責經批準設立、撤銷、合并、更名的機關、事業單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。
11、承辦區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其他事項。
(二)部門所屬基層單位構成
閻良區編辦內設編制監督檢查科和事業單位登記管理局。現有行政編制7名,在職職工實有人數為6人。我辦無基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計51.23萬元。公共財政預算撥款收入51.23萬元。
2、支出總計51.23萬元,包括:
(1)基本支出46.23萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出35.09萬元,商品和服務支出6.17萬元,對個人和家庭的補助支出4.97萬元。
(2)項目支出5萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:商品和服務支出2.78萬元,其他資本性支出(辦公設備采購)2.22萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出51.23萬元,其中:基本支出46.23萬元,項目支出5萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行46.23萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務5萬元,主要用于事業單位登記管理費等。
附件:
閻良區編辦2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
0.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.05 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計0.05萬元,較2013年下降98.38%,主要原因是公務車輛移交后公務車輛運行費減少為零,另外,八項規定后公務接待減少了。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費0萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛0輛。
3、公務接待費0.05萬元,2014年度公務接待累計1批次,累計接待人數5人。
附表1 2014年度收支決算總表 單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 51.23 一、一般公共服務支出 51.23 一、基本支出 46.23 其中:政府性基金 二、外交支出 工資福利支出 35.09 二、上級補助收入 三、國防支出 商品和服務支出 6.17 三、事業收入 四、公共安全支出 對個人和家庭的補助 4.97 四、經營收入 五、教育支出 二、項目支出 5 五、附屬單位上繳收入 六、科學技術支出 工資福利支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 商品和服務支出 2.78 八、社會保障和就業支出 對個人和家庭的補助 九、醫療衛生與計劃生育支出 對企事業單位的補貼 十、節能環保支出 贈與 十一、城鄉社區支出 債務利息支出 十二、農林水支出 基本建設支出 十三、交通運輸支出 其他資本性支出 2.22 十四、資源勘探信息等支出 其他支出 十五、商業服務業等支出 三、上繳上級支出 十六、金融支出 四、經營支出 十七、援助其他地區支出 五、對附屬單位補助支出 本年收入合計 51.23 本年支出合計 51.23 本年支出合計 51.23 用事業基金彌補收支差額 結余分配 結余分配 上年結轉和結余 年末結轉和結余 0 年末結轉和結余 0 其中:財政撥款資金結轉 非財政撥款資金結轉 收入總計 51.23 支出總計 51.23 支出總計 51.23
附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) 單位:萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 51.23 46.23 5 201 一般公共服務支出 51.23 46.23 5 20136 其他共產黨事務 51.23 46.23 5 2013601 行政運行 46.23 46.23 2013602 一般行政管理事務 5 5 附表3 公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類) 單位:萬元 支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 51.23 46.23 5 301 工資福利支出 35.09 35.09 30101 基本工資 8.77 30102 津貼補貼 24.59 30103 獎金 0.83 30104 社會保障繳費 0.9 302 商品和服務支出 8.95 6.17 2.78 30201 辦公費 6.16 4.14 2.02 30202 印刷費 0.96 0.2 0.76 30207 郵電費 0.23 0.23 30211 差旅費 1.26 1.26 30216 培訓費 0.29 0.29 30217 公務接待費 0.05 0.05 303 對個人和家庭的補助 4.97 4.97 30301 離休費 30302 退休費 30304 撫恤金 30311 住房公積金 4.97 4.97 309 基本建設支出 30907 信息網絡及軟件購置更新 …… …… 310 其他資本性支出 2.22 2.22 31002 辦公設備購置 2.22 2.22 31003 專用設備購置 …… ……