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      西安市閻良區審計局2014年部門決算及“三公”經費決算公開信息

      西安市閻良區審計局2014年部門決算公開信息

      一、部門概況

      (一)部門主要職責:

      (一)貫徹執行有關審計法律法規和方針政策;擬訂審計規章制度并監督執行;制定審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃,并組織實施;參與起草地方財政經濟及其相關的規范性文件;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

      (二)主管全區審計工作;負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

      (三)向區長提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果的報告;向區政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果;向區政府有關部門通報審計情況和審計結果。

      (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

      1、區預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。

      2、區人民政府、開發區管委會預算的執行情況、決算和其他財政收支,區財政轉移支付資金。

      3、使用區級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。

      4、區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況審計和竣工決算審計。

      5、區屬國有企業和區政府規定的區屬國有資本占控股地位或主導地位的企業負債和損益。

      6、區政府部門和由區政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。

      7、省市審計機關授權審計的單位及行業。

      8、法律、行政法規規定應由區審計局審計的其他事項。

      (五)按規定對區管領導干部及依法屬于區審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

      (六)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

      (七)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

      (八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

      (九)指導和推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設全區審計信息系統,組織計算機審計和審計管理專業培訓。

      (十)承辦區政府交辦的其他事項。

      (二)部門所屬基層預算單位構成

      審計局無基層預算單位。

      二、2014年部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計223.97萬元。包括

      公共財政預算撥款收入223.97萬元。

      2、支出總計223.97萬元,包括:

      (1)基本支出105.77萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出99.37萬元,商品和服務支出6.03萬元,對個人和家庭的補助支出0.36萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出118.20萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:審計業務支出40萬元、審計管理支出59.99萬元、信息化建設支出8萬元、其他審計業務支出10.20萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出223.97萬元,其中:基本支出105.77萬元,項目支出118.20萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行105.77萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)項目支出中審計業務科目40萬元,審計管理科目60萬元,信息化建設科目8萬元,其他審計事務支出科目10.2萬元,主要用于政府投資項目審計基本費的支出及審計業務正常開展相關費用的支出等。

      閻良區審計局2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      5.01

      4.86

      0.15

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計5.01萬元,較2013年下降35.23%,主要原因是盡量減少車輛運行費,降低招待費的標準和壓縮招待人數。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費4.86萬元,其中公務用車運行維護費4.86萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛3輛。

      3、公務接待費0.15萬元,2014年度公務接待累計3批次,累計接待人數36人。

      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      223.97

      一、一般公共服務支出

      223.97

      一、基本支出

      105.77

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      99.37

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      6.03

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      0.36

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      118.20

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      118.20


       

      八、社會保障和就業支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      223.97

      本年支出合計

       

      本年支出合計

       

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      223.97

      支出總計

      223.97

      支出總計

      223.97


      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      223.97

      105.77

      118.20

      201

      一般公共服務支出

      223.97

      105.77

      118.20

      20101

      審計事務

      223.97

      105.77

      118.20

      2010101

       行政運行

      105.77

      105.77

       

      2010102

       一般審計管理事務

      118.20

       

      118.20

      2010103

       機關服務

       

       

       

      2010104

       人大會議

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      223.97

      105.77

      118.20

      301

      工資福利支出

      99.37

      99.37

       

          30101

      基本工資

      20.64

      20.64

       

          30102

      津貼補貼

      56.05

      56.05

       

      ……

      ……

       

       

       

      302

      商品和服務支出

      124.23

       

       

        30201

      辦公費

      7.94

      0.26

      7.68

        30202

      印刷費

      0.26

       

      0.26

        30203

      郵電費

      0.60

      0.13

      0.47

        30204

      差旅費

      0.35

      0.35

       

      30205

      維護費

      8.30

      0.28

      8.02

      30206

      租賃費

      0.28

       

      0.28

      30207

      培訓費

      1.49

       

      1.49

      30208

      公務接待費

      0.15

      0.15

       

      30209

      委托業務費

      100.00

       

      100.00

      30210

      公務用車運行維護費

      4.86

      4.86

       

      303

      對個人和家庭的補助

      0.36

      0.36

       

        30301

      離休費

       

       

       

        30302

      退休費

       

       

       

        30304

      生活補助

      0.36

      0.36

       

      ……

      ……

       

       

       

      309

      基本建設支出

       

       

       

        30907

      信息網絡及軟件購置更新

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

      310

      其他資本性支出

       

       

       

        31002

      辦公設備購置

       

       

       

        31003

      專用設備購置

       

       

       

       ……

      ……

       

       

       

       


       

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