瀏覽次數:次
西安市閻良經濟開發區管理委員會
2014年部門決算公開信息
一、開發區概況
西安市閻良經濟開發區管理委員會是閻良區政府直屬事業單位,參照公務員管理,受區政府委托,全面負責閻良經濟開發區產業開發和行政管理工作 ,按照開發區總體規劃,負責區內土地開發、利用和管理;組織實施區內各項基本建設工程,按授權依法審批、審核和管理外商投資項目、技術引進項目及其他事務,進區企業的開辦審批及管理。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表 (附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
1、收入總計883萬元。包括:
公共財政預算撥款收入583萬元,政府性基金撥款收入300萬元。
2、支出總計883萬元,包括:
(1)基本支出144.6萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出131.1萬元,商品和服務支出13.5萬元。
(2)項目支出738.4萬元,主要是用于關山農副產品加工園和北屯園區的基礎設施建設(道路、綠化、水電氣管網建設等) 以及征地拆遷補償支出
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出583萬元,其中:基本支出144.6萬元,項目支出438.4萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行144.6萬元。
(2)項目支出438.4萬元,主要是用于關山農副產品加工園和北屯園區的基礎設施建設以及征地拆遷補償支出。
閻良經濟開發區管理委員會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
0.4 |
|
|
|
|
0.4 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計0.4萬元,較2013年下降65%。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、無公務用車購置及運行維護費。
3、公務接待費0.4萬元,共接待21批次,合計102人。
附表1 2014年度收支決算總表
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
883 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
144.6 |
其中:政府性基金 |
300 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
131.1 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
13.5 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
738.4 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
600 |
債務利息支出 |
300 |
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
438.4 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
283 |
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
本年收入合計 |
883 |
本年支出合計 |
|
本年支出合計 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
883 |
支出總計 |
883 |
支出總計 |
883 |
單位:萬元
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
合計 |
583 |
144.6 |
438.4 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
300 |
|
300 |
21203 |
城鄉社區公共設施 |
300 |
|
300 |
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
300 |
|
300 |
215 |
資源勘探信息等支出 |
283 |
144.6 |
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
283 |
144.6 |
|
2150801 |
行政運行 |
144.6 |
144.6 |
|
2150802 |
一般行政管理事務 |
37.4 |
|
37.4 |
2150805 |
中小企業發展專項 |
98 |
|
98 |
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
3 |
|
3 |
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
301 |
工資福利支出 |
131 |
131 |
|
30101 |
基本工資 |
53 |
53 |
|
30102 |
津貼補貼 |
51 |
51 |
|
30103 |
獎金 |
9 |
9 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
18 |
18 |
|
302 |
商品和服務支出 |
13.5 |
13.5 |
|
30201 |
辦公費 |
2.7 |
2.7 |
|
30205 |
水費 |
0.8 |
0.8 |
|
30206 |
電費 |
3.6 |
3.6 |
|
30207 |
郵電費 |
1 |
1 |
|
30216 |
培訓費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.4 |
0.4 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4 |
4 |
|
307 |
債務利息支出 |
300 |
|
300 |
30701 |
國內債務付息 |
300 |
|
300 |
310 |
其他資本性支出 |
138.4 |
|
138.4 |
31005 |
基礎設施建設 |
98 |
|
98 |
31006 |
大型修繕 |
3 |
|
3 |