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西安市閻良區交通運輸局2014年度部門決算
一、西安市閻良區交通運輸局概況
西安市閻良區交通運輸局是西安市閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行交通運輸方面的法律法規和方針政策;擬訂全區交通運輸行業發展規劃和年度計劃并組織實施;參與擬訂物流業發展規劃并監督實施;負責全區農村公路建設的養護、建設和管理;承擔全區道路運輸市場的監管;指導全區交通運輸行業體制改革。
(一)西安市閻良區交通運輸局主要職責
1、貫徹執行交通運輸方面的法律法規和方針政策;擬訂全區交通運輸行業發展規劃和年度計劃并組織實施;參與擬訂物流業發展規劃并監督實施;指導全區交通運輸行業體制改革。
2、承擔全區道路運輸市場監管責任,維護公路交通運輸行業的平等競爭秩序。負責城鄉客運及有關設施規劃、建設和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責機動車駕駛員培訓機構和駕駛員培訓管理工作;維護公路交通運輸行業和城市客運行業的平等競爭秩序。
3、承擔全區公路建設市場監管責任。貫徹執行國家有關公路工程建設相關政策、制度和技術標準;負責全區農村公路建設和工程質量、安全生產監督管理工作;負責轄區內農村公路的養護管理;負責農村公路建設及養護資金的監督管理;負責全區交通運輸設施的監督管理。
4、負責全區道路運輸行業安全成產的監督管理工作;負責全區水上交通安全監督管理工作。
5、按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責轄區內國省干道有關協調工作,承擔國防動員有關工作。
6、指導交通運輸信息化建設,開展相關統計工作,發布有關信息,指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。
7、負責全區交通運輸行業對外交流與合作。
8、承辦區政府交辦的其他事項。
(二)西安市閻良區交通運輸局及所屬基層預算單位情況
截至2014年年末,我局機關及所屬事業單位共有在職職工72人,其中行政單位12人,事業單位60人。離退休職工30人。
1、西安市閻良區交通運輸管理站
單位性質:自收自支事業單位;經費管理方式:自收自支;人員情況(2014年度):年末實有在職職工32人、退休職工20人。
2、西安市閻良區農村公路管理站
單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工21人、退休職工8人。
3、西安市閻良區出租汽車管理所
單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工7人、無退休職工。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數 |
項目 |
行次 |
決算數 |
一、公共財政預算撥款 |
1 |
2823 |
一、基本支出 |
14 |
329 |
二、政府性基金 |
2 |
100 |
1、工資福利支出 |
15 |
235 |
三、事業收入 |
3 |
0 |
2、商品和服務支出 |
16 |
58 |
四、經營收入 |
4 |
0 |
3、對個人和家庭的補助 |
17 |
36 |
五、其他收入 |
5 |
0 |
4、基本建設支出 |
18 |
|
6 |
5、其他資本性支出 |
19 |
|||
7 |
二、項目支出 |
20 |
2594 |
||
8 |
三、經營支出 |
21 |
0 |
||
9 |
四、對附屬單位補助支出 |
22 |
0 |
||
本年收入合計 |
10 |
2923 |
本年支出合計 |
23 |
2923 |
用事業基金彌補收支差額 |
11 |
0 |
結余分配 |
24 |
0 |
上年結轉和結余 |
12 |
0 |
年末結轉和結余 |
25 |
0 |
收入總計 |
13 |
2923 |
支出總計 |
26 |
2923 |
2、公共預算財政撥款支出決算表
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能科目分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合 計 |
2823 |
329 |
2494 |
||
214 |
交通運輸 |
2823 |
329 |
2494 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
2615 |
329 |
2286 |
|
2140101 |
行政運行 |
115 |
115 |
||
2140104 |
公路新建 |
20 |
20 |
||
2140105 |
公路改建 |
106 |
106 |
||
2140106 |
公路養護 |
301 |
301 |
||
2140112 |
公路運輸管理 |
374 |
374 |
||
2140113 |
公路客貨運站(場)建設 |
800 |
800 |
||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
899 |
214 |
685 |
|
21404 |
石油價格改革對交通運輸的補貼 |
208 |
208 |
||
2140402 |
對農村道路客運的補貼 |
82 |
82 |
||
2140403 |
對出租車的補貼 |
126 |
126 |
||
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合 計 |
2823 |
329 |
2494 |
|
301 |
工資福利支出 |
235 |
235 |
|
30101 |
基本工資 |
56 |
56 |
|
30102 |
津貼補貼 |
37 |
37 |
|
30103 |
獎金 |
19 |
19 |
|
30104 |
社會保障費 |
4 |
4 |
|
30105 |
績效工資 |
119 |
119 |
|
302 |
商品和服務支出 |
58 |
58 |
|
30201 |
辦公費 |
20 |
20 |
|
30202 |
差旅費 |
1 |
1 |
|
30203 |
公務用車運行維護費 |
14 |
14 |
|
30204 |
水費 |
2 |
2 |
|
30205 |
電費 |
2 |
2 |
|
30206 |
專用燃料費 |
5 |
5 |
|
30207 |
勞務費 |
12 |
12 |
|
30208 |
物業管理費 |
2 |
2 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
36 |
36 |
|
30301 |
住房公積金 |
31 |
31 |
|
30302 |
生活補助 |
5 |
5 |
|
310 |
其他資本性支出 |
2494 |
2494 |
|
31001 |
公路新建 |
20 |
20 |
|
31002 |
公路改建 |
106 |
106 |
|
31003 |
公路養護 |
301 |
301 |
|
31004 |
公路運輸管理 |
374 |
374 |
|
31005 |
公路客貨運站(場)建設 |
800 |
800 |
|
31006 |
其他公路水路運輸支出 |
685 |
685 |
|
31007 |
對農村道路客運的補貼 |
82 |
82 |
|
31008 |
對出租車的補貼 |
126 |
126 |
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計2923萬元,包括:
公共財政預算撥款2823萬元,政府性基金撥款收入100萬元等。
2、支出總計2823萬元,包括:
(1)基本支出329萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出235萬元,商品和服務支出58萬元,對個人和家庭的補助支出36萬元。
(2)項目支出2594萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括公路改建項目106萬元;公路客(貨)運站場建設800萬元;公路養護301萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出2823萬元,其中:基本支出329萬元,項目支出2494萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行115萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)公路改建科目106萬元,主要用于農村公路改建;公路客(貨)運站場建設800萬元,主要用于閻良客運汽車站建設;公路養護301萬元,主要用于農村公路養護等。
西安市閻良區交通運輸局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
因公出國(境)支出 |
公務用車購置及運行維護費支出 |
公務接待費支出 |
14 |
14 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計14萬元,較2013年下降64%,主要原因是嚴格落實中央八項規定,加強公務用車管理,嚴控公務接待。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費14萬元,其中無公務用車購置支出,公務用車運行維護費14萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務用車輛3輛。
3、無公務接待費。