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      閻良區殘聯2014年度部門決算及“三公”經費決算

      閻良區殘聯2014年度部門決算

      一、部門概況

      閻良區殘聯是區委、區政府領導下的群團組織,業務上接受市殘聯的指導。其職能是充分發揮“代表、服務、管理”職能,即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府賦予的職責,管理和發展殘疾人事業。

      (一)西安市閻良區殘疾人聯合會主要職責

      1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

      2、團結教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取,自尊自強、自立的精神,為社會貢獻力量。

      3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會和殘疾人的關系,動員全社會關心幫助殘疾人。

      4、開展殘疾人教育、康復、文化用品供應等各項活動,扶助殘疾人平等參與社會。

      5、承擔區政府委托的日常工作,對有關業務進行指導管理。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計565.11萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入67.28萬元,政府性基金撥款收入356.63萬元等。

      2、支出總計565.11萬元,包括:

      (1)基本支出67.28萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出48.74萬元,商品和服務支出11.46萬元,對個人和家庭的補助支出7.08萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出497.83萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:殘疾人康復項目支出6.04萬元、殘疾人就業和扶貧項目支出0.3萬元、其他殘疾人事業項目支出134.86萬元、就業和培訓項目支出52.05萬元、職業康復項目28.01萬元、獎勵殘疾人就業單位項目15萬元、其他殘疾人就業保障金項目支出261.57萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出208.48萬元,其中:基本支出67.28萬元,項目支出141.2萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行67.28萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)殘疾人康復科目6.04萬元,主要用于精神病免費服藥、住院、白內障復明業務勞務費等。殘疾人就業和扶貧科目0.3萬元,主要用于殘疾人扶貧經費等。其他殘疾人事業支出科目134.86萬元,主要用于殘疾人生活補貼等。

      閻良區殘聯2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      3.8

      0

      3.7

      3.7

      0

      0.1

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計3.8萬元,較2013年下降167%,主要原因是公務車輛減少、嚴格接待標準等。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費3.7萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費3.7萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。

      3、公務接待費0.1萬元,2014年度公務接待累計6批次,累計接待人數35人。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      565.11

      一、一般公共服務支出

       

      一、基本支出

      67.28

        其中:政府性基金

      356.63

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      48.74

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      11.46

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      7.08

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      497.83

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      362.97


       

      八、社會保障和就業支出

      565.11

      對個人和家庭的補助

      134.86


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      565.11

      本年支出合計

      565.11

      本年支出合計

      565.11

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      565.11

      支出總計

      565.11

      支出總計

      565.11


       


      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      208.48

      67.28

      141.2

      208

      社會保障和就業支出

      208.48

      67.28

      141.2

      20811

      殘疾人事業

      208.48

      67.28

      141.2

      2081101

       行政運行

       

      67.28

       

      2081104

       殘疾人康復

       

       

      6.04

      2081105

       殘疾人就業和扶貧

       

       

      0.3

      2081199

       其他殘疾人事業支出

       

       

      134.86

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      208.48

      67.28

      141.2

      301

      工資福利支出

       

      48.74

       

          30101

      基本工資

       

      14.8

       

          30102

      津貼補貼

       

      31.78

       

      30103

                   獎金

       

      1.16

       

      30104

                   社會保障繳費

       

      1

       

      302

      商品和服務支出

       

      11.46

       

          30201

      辦公費

       

      3.39

      0.3

          30205

       水費

       

      0.2

       

          30206

      電費

       

      1.7

       

          30209

          物業管理費

       

      2.3

       

      30211

                    差旅費

       

      0.07

       

      30217

                    公務接待費

       

      0.1

       

      30207

                    公務用車運行維護費

       

      3.7

       

      30226

                    勞務費

       

       

      6.04

      303

      對個人和家庭的補助

       

       

       

          30305

       生活補助

       

       

      134.86

          30311

         住房公積金

       

      7.08

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



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