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閻良區殘聯2014年度部門決算
一、部門概況
閻良區殘聯是區委、區政府領導下的群團組織,業務上接受市殘聯的指導。其職能是充分發揮“代表、服務、管理”職能,即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府賦予的職責,管理和發展殘疾人事業。
(一)西安市閻良區殘疾人聯合會主要職責
1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。
2、團結教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取,自尊自強、自立的精神,為社會貢獻力量。
3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會和殘疾人的關系,動員全社會關心幫助殘疾人。
4、開展殘疾人教育、康復、文化用品供應等各項活動,扶助殘疾人平等參與社會。
5、承擔區政府委托的日常工作,對有關業務進行指導管理。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計565.11萬元。包括:
公共財政預算撥款收入67.28萬元,政府性基金撥款收入356.63萬元等。
2、支出總計565.11萬元,包括:
(1)基本支出67.28萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出48.74萬元,商品和服務支出11.46萬元,對個人和家庭的補助支出7.08萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出497.83萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:殘疾人康復項目支出6.04萬元、殘疾人就業和扶貧項目支出0.3萬元、其他殘疾人事業項目支出134.86萬元、就業和培訓項目支出52.05萬元、職業康復項目28.01萬元、獎勵殘疾人就業單位項目15萬元、其他殘疾人就業保障金項目支出261.57萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出208.48萬元,其中:基本支出67.28萬元,項目支出141.2萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行67.28萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)殘疾人康復科目6.04萬元,主要用于精神病免費服藥、住院、白內障復明業務勞務費等。殘疾人就業和扶貧科目0.3萬元,主要用于殘疾人扶貧經費等。其他殘疾人事業支出科目134.86萬元,主要用于殘疾人生活補貼等。
閻良區殘聯2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
3.8 |
0 |
3.7 |
3.7 |
0 |
0.1 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計3.8萬元,較2013年下降167%,主要原因是公務車輛減少、嚴格接待標準等。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費3.7萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費3.7萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.1萬元,2014年度公務接待累計6批次,累計接待人數35人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
565.11 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
67.28 |
其中:政府性基金 |
356.63 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
48.74 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
11.46 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
7.08 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
497.83 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
362.97 |
|
八、社會保障和就業支出 |
565.11 |
對個人和家庭的補助 |
134.86 |
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
565.11 |
本年支出合計 |
565.11 |
本年支出合計 |
565.11 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
565.11 |
支出總計 |
565.11 |
支出總計 |
565.11 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
208.48 |
67.28 |
141.2 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
208.48 |
67.28 |
141.2 |
|
20811 |
殘疾人事業 |
208.48 |
67.28 |
141.2 |
|
2081101 |
行政運行 |
|
67.28 |
|
|
2081104 |
殘疾人康復 |
|
|
6.04 |
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
|
|
0.3 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
|
|
134.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
208.48 |
67.28 |
141.2 |
||
301 |
工資福利支出 |
|
48.74 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
14.8 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
31.78 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
1.16 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
|
1 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
|
11.46 |
|
|
30201 |
辦公費 |
|
3.39 |
0.3 |
|
30205 |
水費 |
|
0.2 |
|
|
30206 |
電費 |
|
1.7 |
|
|
30209 |
物業管理費 |
|
2.3 |
|
|
30211 |
差旅費 |
|
0.07 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
|
0.1 |
|
|
30207 |
公務用車運行維護費 |
|
3.7 |
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
6.04 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
|
134.86 |
|
30311 |
住房公積金 |
|
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|