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閻良區工業總公司2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責。
負責下屬企業安全生產,職工下崗培訓,再就業安排,落實國家有關政策,維護安定局面,完成區政府交辦的臨時任務。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計108萬元。包括:
公共財政預算撥款收入108萬元。
2、支出總計108萬元,包括:
(1)基本支出96萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出52萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助支出33萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出12萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出108萬元,其中:基本支出96萬元,項目支出12萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
附件2:
閻良區工業總公司2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
6 |
- |
6 |
6 |
- |
- |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計6萬元,較2013年增長20%,主要原因是車輛均為10年以上車齡,維修費用增長較大。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費6萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費6萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛2輛。
3、公務接待費0萬元,2014年度公務接待累計0批次,累計接待人數0人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
108 |
一、一般公共服務支出 |
5 |
一、基本支出 |
96 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
52 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
11 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
33 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
12 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
12 |
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
103 |
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
108 |
本年支出合計 |
108 |
本年支出合計 |
108 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
108 |
支出總計 |
108 |
支出總計 |
108 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
108 |
96 |
12 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
5 |
|
5 |
|
20103 |
政府辦公廳及相關機構事務 |
5 |
|
5 |
|
2010302 |
一般行政事務管理 |
5 |
|
5 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
103 |
96 |
7 |
|
20508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
103 |
96 |
7 |
|
2150801 |
行政運行 |
96 |
96 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
108 |
96 |
12 |
||
301 |
工資福利支出 |
52 |
52 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15 |
15 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
34 |
34 |
|
|
30103 |
獎金 |
1 |
1 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
2 |
2 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
16 |
11 |
5 |
|
30201 |
辦公費 |
8 |
3 |
5 |
|
30206 |
電費 |
3 |
2 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
6 |
6 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
40 |
33 |
7 |
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
40 |
33 |
7 |
|
309 |
基本建設支出 |
|
|
|
|
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|