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      閻良區工業總公司2014年度部門決算及“三公”經費決算

      閻良區工業總公司2014年度部門決算

      一、部門概況

      (一)部門主要職責。

      負責下屬企業安全生產,職工下崗培訓,再就業安排,落實國家有關政策,維護安定局面,完成區政府交辦的臨時任務。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計108萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入108萬元。

      2、支出總計108萬元,包括:

      (1)基本支出96萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出52萬元,商品和服務支出11萬元,對個人和家庭的補助支出33萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (2)項目支出12萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出108萬元,其中:基本支出96萬元,項目支出12萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      附件2:

      閻良區工業總公司2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      6

      -

      6

      6

      -

      -

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計6萬元,較2013年增長20%,主要原因是車輛均為10年以上車齡,維修費用增長較大。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費6萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費6萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛2輛。

            3、公務接待費0萬元,2014年度公務接待累計0批次,累計接待人數0人。

      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      108

      一、一般公共服務支出

      5

      一、基本支出

      96

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      52

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      11

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      33

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      12

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

       


       

      八、社會保障和就業支出

       

      對個人和家庭的補助

      12


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

       


       

      十四、資源勘探信息等支出

      103

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      108

      本年支出合計

      108

      本年支出合計

      108

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

          結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      108

      支出總計

      108

      支出總計

      108



      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      108

      96

      12

      201

      一般公共服務支出

      5

       

      5

      20103

      政府辦公廳及相關機構事務

      5

       

      5

      2010302

      一般行政事務管理

      5

       

      5

      215

       資源勘探信息等支出

      103

      96

      7

      20508

       支持中小企業發展和管理支出

      103

      96

      7

      2150801

       行政運行

      96

      96

       

      2150899

      其他支持中小企業發展和管理支出

      7

       

      7

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      108

      96

      12

      301

      工資福利支出

      52

      52

       

          30101

      基本工資

      15

      15

       

          30102

      津貼補貼

      34

      34

       

      30103

      獎金

      1

      1

       

      30104

      社會保障繳費

      2

      2

       

      302

      商品和服務支出

      16

      11

      5

        30201

      辦公費

      8

      3

      5

        30206

      電費

      3

      2

       

        30203

      咨詢費

       

       

       

        30204

      手續費

       

       

       

      30231

      公務用車運行維護費

      6

      6

       

      303

      對個人和家庭的補助

      40

      33

      7

        30301

      離休費

       

       

       

        30302

      退休費

       

       

       

        30304

      撫恤金

       

       

       

      30305

      生活補助

      40

      33

      7

      309

      基本建設支出

       

       

       

        30907

      信息網絡及軟件購置更新

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

      310

      其他資本性支出

       

       

       

        31002

      辦公設備購置

       

       

       

        31003

      專用設備購置

       

       

       

       ……

      ……

       

       

       





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