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西安市閻良區發展和改革委員會2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責:
1、研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃;
2、研究提出西部大開發中閻良區的發展目標、工作任務及總體規劃;
3、負責確定全區固定資產投資總規模,提出全區年度重點建設項目;
4、負責審批政府投資項目,核準、備案企業投資項目;
5、負責重大項目的策劃、包裝、申報及政府投資項目的稽查工作;
6、負責協調全區國民經濟運行工作,對宏觀經濟進行檢測和預警;
7、負責全區節能減排的綜合協調工作;
8、負責推進和協調全區經濟體制改革工作;
9、負責全區經濟目標考評的相關工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成:
預算單位名稱:西安市閻良區信息咨詢服務中心
單位性質:事業單位
經費管理方式:全額撥款
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計366.6787萬元。包括:公共財政預算撥款收入366.6787萬元。
2、支出總計366.6787萬元,包括:
(1)基本支出128.6788萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出112.6003萬元,商品和服務支出16.0785萬元。
(2)項目支出237.9999萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:石川河城區段綜合治理項目支出50萬元,節能專項資金10萬元,重點項目策劃包裝推進前期費20萬元,“十三五”規劃專項資金30萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出366.6787萬元,其中:基本支出128.6788萬元,項目支出237.9999萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行104.1768萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務30萬元,主要用于一般性經濟社會管理類項目支出等。
(3)戰略規劃與實施54.9999萬元,主要用于全區戰略性項目前期調研及后期管理等。
(4)事業運行24.5020萬元,主要用于下屬事業單位西安市閻良區信息咨詢服務中心日常管理與運行。
(5)其它發展與改革事務支出153萬元,主要是市級及以上部門下達的專項資金,主要用于重大項目前期調研、可研編制等。
西安市閻良區發展和改革委員會
2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
9.1315 |
0 |
6.7609 |
6.7609 |
0 |
2.3706 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計9.1315萬元,較2013年下降20%,主要原因是我委不斷加強作風建設,嚴格按照八項規定要求,發揚艱苦奮斗精神,求真務實,扎實干事。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費6.7609萬元,其中公務用車運行維護費6.7609萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截至2014年末,共保有公務車輛2輛。
3、公務接待費2.3706萬元,2014年度公務接待累計10批次,累計接待人數240人。