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閻良區黨校2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責
為全區在職干部提供高等教育與培訓服務,進行相關科學研究,專業培訓、學術交流、繼續教育。
(二)部門所屬基層預算單位構成
部門編制11人,實有8人,有公車1輛。無基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計77.21萬元。包括:
公共財政預算撥款收入77.21萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計77.21萬元,包括:
(1)基本支出68.21萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出53.65萬元,商品和服務支出7.6萬元,對個人和家庭的補助支出6.96萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出1.76萬元。
(2)項目支出9萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:全區干部教育培訓及校園維護項目支出7.24萬元 。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出77.21萬元,其中:基本支出68.21萬元,項目支出9萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行68.21萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)項目經費科目9萬元,主要用于全區干部教育培訓及校園維護項目支出7.24萬元 ,辦公設備購置1.76萬元。
附件2:
閻良區黨校2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
4.09 |
3.72 |
3.72 |
0.37 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計4.09萬元,較2013年的7.16萬元下降43%,主要原因是下大力氣降低公務接待及公車運行費用。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費3.72萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費3.72萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.37萬元,2014年度公務接待累計10批次,累計接待人數80人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
77.21 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
68.21 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
53.65 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
7.60 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
6.96 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
77.21 |
二、項目支出 |
9.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
7.24 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
1.76 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
77.21 |
本年支出合計 |
77.21 |
本年支出合計 |
77.21 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
||
收入總計 |
77.21 |
支出總計 |
77.21 |
支出總計 |
77.21 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
77.21 |
68.21 |
9.00 |
||
205 |
教育支出 |
77.21 |
68.21 |
9.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
77.21 |
68.21 |
9.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
77.21 |
68.21 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
77.21 |
68.21 |
9.00 |
||
301 |
工資福利支出 |
53.65 |
53.65 |
|
|
30101 |
基本工資 |
13.05 |
13.05 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
38.08 |
38.08 |
|
|
30103 |
獎金 |
1.19 |
1.19 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
1.33 |
1.33 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
14.84 |
7.60 |
7.24 |
|
30201 |
辦公費 |
2.45 |
2.45 |
|
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30206 |
電費 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30207 |
郵電費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
3.37 |
|
3.37 |
|
30216 |
培訓費 |
3.87 |
|
3.87 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.37 |
0.37 |
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.72 |
3.72 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.96 |
6.96 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
……30305 |
生活補助 |
|
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
6.96 |
6.96 |
|
|
309 |
基本建設支出 |
|
|
|
|
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.76 |
|
1.76 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|