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附件1
西安市閻良區衛生局2014年度部門決算公開信息
一、西安市閻良區衛生局概況
西安市閻良區衛生局是區政府組成部門,主要職責是貫徹執行國家衛生工作方針政策、法律法規,制定全區衛生事業發展規劃,協調全區衛生資源配置,貫徹各項衛生技術標準的具體措施并組織實施與監督。
(一)西安市閻良區衛生局主要職責。
1.貫徹執行衛生工作方針、政策、法律、法規,編制全區衛生事業發展規劃,依法擬訂貫徹衛生政策法規和各項衛生技術標準的具體措施并組織實施與監督。
2.擬訂全區區域衛生規劃,協調全區衛生資源配置,制定全區農村衛生、社區衛生、婦幼衛生工作規劃和政策措施;負責新型農村合作醫療、社區衛生、婦幼衛生的綜合管理和監督。
3.實施醫療衛生全行業管理,組織指導醫療機構改革;對全區醫療機構和衛生技術人員執行標準、醫療質量標準和服務規范的實施工作進行監督。依法監督全區采供血、臨床用血的質量。完成全區醫療衛生統計工作。
4.依法開展衛生行政執法工作,負責職業、放射、環境和學校衛生的監督管理;負責公共場所和生活飲用水的衛生安全監督管理;負責傳染病防治監督。
5.負責衛生應急工作,編制衛生應急預案和制定衛生應急政策措施,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置。
6.負責疾病預防控制工作,貫徹落實國家免疫規劃及政策措施,協調有關部門對重大疾病實施防控和干預,負責傳染病疫情信息的報送及健康教育宣傳工作。
7.貫徹執行國家中醫藥和民族醫藥事業發展規劃、政策和標準,擬訂全區中醫藥事業發展規劃并組織實施。指導中醫醫療、科研工作,推進全區傳統醫學事業的發展和創新。
8.擬訂全區醫學科技、教育的發展規劃,組織開展醫療衛生科研、新技術推廣和學術交流活動。
9.擬訂全區衛生人才發展規劃,對衛生人員職業道德規范的執行情況實施監督;組織實施衛生技術人員資格認定、專業技術職稱晉升工作。抓好全區衛技人員的繼續醫學教育工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成。
衛生局所屬事業單位14個,具體包括:區社區衛生服務指導中心、區新型農村合作醫療經辦中心、區醫療衛生信息化管理中心、區疾病預防控制中心、區衛生監督所、區婦幼保健站、區人民醫院、區中醫醫院(區鳳凰路社區衛生服務中心)、區武屯鎮中心衛生院、區關山鎮衛生院、區關山鎮衛生院康橋分院、區新興衛生院、區振興衛生院、區北屯衛生院。截止2014年年末,共有在職職工515人,其中行政單位8人,事業單位507人。離退休職工213人。
二、2014年度部門決算表
1.收支決算總表(附表1)
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1.衛生局機關及所屬事業單位收入總計25,632.79萬元,包括:公共財政預算撥款收入17,266.33萬元,事業收入7,887.07萬元,其他收入479.39萬元。
2.2014年度支出24,539.23萬元,包括:
(1)基本支出12,061.77萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出3,894.09萬元,商品和服務支出7,837.72萬元,對個人和家庭的補助支出323.74萬元,其他資本性支出6.22萬元。
(2)項目支出12,477.46萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。包括:
基本公共衛生服務補助729.46萬元、公立醫院藥品零差率423萬元、基層醫療機構藥品零差率補助95.2萬元、村醫藥品零差率補助152.52萬元、公立醫院發展建設補助50萬元、人民醫院綜合大樓建設2000萬元、新型農村合作醫療補助資金5883.18萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1.公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出17,171.85萬元,其中:基本支出4,694.39萬元,項目支出12,477.46萬元。
2.公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行112.49萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務支出98.09萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(3)其他醫療衛生管理事務支出94.85萬元,是反映除上述項目以外其他用于醫療衛生管理事務方面的支出。
(4)綜合醫院3,945.46萬元,是反映衛生、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。
(5)中醫(民族)醫院2,307.96萬元,是反映衛生、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
(6)其他公立醫院支出493萬元,是反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。
(7)城市社區衛生機構21.42萬元,是反映用于城市社區衛生機構方面的支出。
(8)鄉鎮衛生院1,758萬元,是反映用于鄉鎮衛生院方面的支出。
(9)其他基層醫療衛生機構支出325.72萬元,是反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構方面的支出。
(10)疾病預防控制機構489.71萬元,是反映衛生部門所屬疾病預防控制機構的支出。
(11)衛生監督機構253.47萬元,是反映衛生部門所屬衛生監督機構的支出。
(12)婦幼保健機構212.12萬元,是反映衛生部門所屬婦幼保健機構的支出。
(13)基本公共衛生服務762.94萬元,是反映基本公共衛生服務支出。
(14)重大公共衛生服務277.65萬元,是反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
(15)其他公共衛生支出75.79萬元,是反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
(16)新型農村合作醫療5,883.18萬元,是反映財政用于新型農村合作醫療的補助支出。
(17)其他中醫藥支出10萬元,是反映中醫藥專項支出以外的其他中醫藥支出。
(18)其他醫療衛生支出50萬元,是反映除上述項目以外的其他用于醫療衛生方面的支出。
附件2
閻良區衛生局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
51.25 |
0 |
39.72 |
39.72 |
|
11.53 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計51.25萬元,較2013年67.42萬元下降23.98%,主要原因一是堅持厲行節約反對浪費的原則,切實壓縮“三公”經費支出;二是加強公車用車使用管理,規范公務接待費活動。
1.2014年度無因公出國(境)費用。
2.2014年度公務用車購置及運行維護費39.72萬元,其中公務用車運行維護費39.72萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等;無公務用車購置支出。截止2014年末,共保有公務車輛16輛。
3.公務接待費11.53萬元,2014年度公務接待累計205批次,累計接待人數1885人。
附表1 2014年度收支決算總 單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 17,266.33 一、一般公共服務支出
一、基本支出 12,061.77 其中:政府性基金
二、外交支出
工資福利支出 3,894.09 二、上級補助收入
三、國防支出
商品和服務支出 7,837.72 三、事業收入 7,887.07 四、公共安全支出
對個人和家庭的補助 323.74 四、經營收入
五、教育支出
二、項目支出 12,477.46 五、附屬單位上繳收入
六、科學技術支出
工資福利支出
六、其他收入 479.39 七、文化體育與傳媒支出
商品和服務支出 2,062.42
八、社會保障和就業支出
對個人和家庭的補助 6,025.98
九、醫療衛生與計劃生育支出 24,539.23 對企事業單位的補貼
十、節能環保支出
贈與
十一、城鄉社區支出
債務利息支出
十二、農林水支出
基本建設支出 1,960.00
十三、交通運輸支出
其他資本性支出 2,429.05
十四、資源勘探信息等支出
其他支出
十五、商業服務業等支出
三、上繳上級支出
十六、金融支出
四、經營支出
十七、援助其他地區支出
五、對附屬單位補助支出
本年收入合計 25,632.79 本年支出合計 24,539.23 本年支出合計 24,539.23 用事業基金彌補收支差額
結余分配 999.08 結余分配 999.08 上年結轉和結余
年末結轉和結余 94.48 年末結轉和結余 94.48 其中:財政撥款資金結轉
非財政撥款資金結轉
收入總計 25,632.79 支出總計 24,539.23 支出總計 24,539.23
附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) 單位:萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 17,171.85 4694.39 12477.46 210 醫療衛生與計劃生育支出 17,171.85 4694.39 12477.46 21001 醫療衛生管理事務 305.43 153.34 152.09 2100101 行政運行 112.49 112.49
2010102 一般行政管理事務 98.09
98.09 2010103 其他醫療衛生管理事務支出 94.85 40.85 54.00 20102 公立醫院 6,746.42 2,360.62 4385.80 2100201 綜合醫院 3,945.46 1812.66 2132.80 2100202 中醫(民族)醫院 2,307.96 547.96 1760.00 2100299 其他公立醫院支出 493.00
493.00 21003 基層醫療衛生機構 2,105.14 1349.58 755.56 2100301 城市社區衛生機構 21.42 21.42
2100302 鄉鎮衛生院 1,758.00 1328.16 429.84 2100399 其他基層醫療衛生機構支出 325.72
325.72 21004 公共衛生 2071.68 830.85
1240.83 2100401 疾病預防控制機構 489.71 395.26 94.45 2100402 衛生監督機構 253.47 223.47 30 2100403 婦幼保健機構 212.12 212.12
2100408 基本公共衛生服務 762.94
762.94 2100499 重大公共衛生專項 277.65
277.65 2100409 其他公共衛生支出 75.79
75.79 21005 醫療保障 5,883.18
5,883.18 2100506 新型農村合作醫療 5,883.18
5,883.18 21006 中醫藥 10.00
10.00 2100699 其他中醫藥支出 10.00
10.00 21099 其他醫療衛生支出 50.00
50.00 2109901 其他醫療衛生支出 50.00
50.00
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類) 單位:萬元 支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 17,171.85 4,694.39 12,477.46 301 工資福利支出 2,412.87 2,412.87
30101 基本工資 544.07 544.07
30102 津貼補貼 373.78 373.78
30103 獎金 2.03 2.03
30104 社會保障繳費 236.92 236.92
30107 績效工資 1,156.75 1,156.75
30199 其他工資福利支出 99.32 99.32
302 商品和服務支出 4,054.59 1,992.17 2,062.42 30201 辦公費 459.94 105.02 354.92 30202 印刷費 80.20 5.17 75.03 30203 咨詢費 0.25 0.16 0.09 30205 水費 5.23 3.52 1.71 30206 電費 33.67 20.54 13.13 30207 郵電費 12.89 7.61 5.28 30209 物業管理費 42.66 27.10 15.56 30211 差旅費 6.73 3.92 2.81 30213 維修(護)費 192.49 43.19 149.30 30214 租賃費 4.00
4.00 30215 會議費 0.82
0.82 30216 培訓費 38.42 4.69 33.73 30217 公務接待費 11.53 8.30 3.23 30218 專用材料費 2,246.83 1,579.88 666.95 30226 勞務費 852.57 133.21 719.36 30227 委托業務費 6.00 6.00
30228 工會經費 5.23 5.23
30229 福利費 4.33 4.33
30231 公務用車運行維護費 39.71 28.88 10.83 30239 其他交通費用 10.28 5.42 4.86 30299 其他商品和服務支出 0,81
0.81 303 對個人和家庭的補助 6,309.11 283.13
30305 生活補助 11.04 11.04
30311 住房公積金 272.09 272.09
30307 醫療費 6,025.99
6,025.99 309 基本建設支出 1,960.00
1,960.00 30901 房屋建筑物構建 1,750.00
1,750.00 30905 基礎設施建設 210.00
210.00 310 其他資本性支出 2,435.27 6.22 2,429.05 31001 房屋建筑物構建 2,073.09
2,073.09 31002 辦公設備購置 38.57 5.82 32.75 31003 專用設備購置 142.84 0.40 142.44 31005 基礎設施建設 150.04
150.04 31019 其他交通工具購置 30.73
30.73