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一、部門概況
(一)部門主要職責。
①貫徹執行國家、省、市關于綜合行政執法方面的方針、政策、法律、法規、規章。
②行使市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權,以及對“門前三包”責任制管理工作的監督。
③負責對轄區內未經批準擅自修建臨街建筑物、構筑物等行為的監督檢查和行政處罰,配合規劃部門強制拆除違法建筑。
④負責轄區內非機動車輛停放站以及車輛清洗站的行政執法工作。
⑤負責轄區內環境保護管理方面法律、法規、規章規定的對臨街商業門店產生的音響噪聲、城市飲食服務業超標排污行為、燒烤攤點未使用清潔燃料以及清運建筑垃圾造成污染等方面的監督檢查和行政處罰。
⑥負責轄區內工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對無照商販、出店經營、占道經營、未經批準的馬路市場等行為的行政處罰。
⑦負責轄區內建筑工地管理中影響市容環境方面行為的監督檢查和行政處罰。
⑧負責戶外廣告違法設置行為的監督檢查和行政處罰。
⑨負責城市綠化方面違法行為的監督檢查和行政處罰。
⑩完成區政府和市執法局交辦的其他工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成。
我單位屬于區級行政單位,下設三個中隊,均為科級建制,共同組成一個行政機構。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計574.42萬元。包括:
公共財政預算撥款收入574.42萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計574.42萬元,包括:
(1)基本支出324.89萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出237.29萬元,商品和服務支出53.86萬元,對個人和家庭的補助支出33.74萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出249.53萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:城管執法專項支出249.53萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出574.42萬元,其中:基本支出324.89萬元,項目支出249.53萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行107.32萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)城管執法科目249.53萬元,主要用于完成城市管理綜合行政執法的各項工作等。
(3)其他城鄉社區管理事務支出217.57萬元,是反應我單位事業編制人員的工資福利支出等基本運行支出。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
574.42 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
324.89 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
237.29 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
53.86 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
33.74 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
249.53 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
225.27 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
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|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
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十一、城鄉社區支出 |
574.42 |
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
24.26 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
本年收入合計 |
574.42 |
本年支出合計 |
574.42 |
本年支出合計 |
574.42 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
574.42 |
支出總計 |
574.42 |
支出總計 |
574.42 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
574.42 |
324.89 |
249.53 |
||
212 |
城鄉社區支出 |
574.42 |
324.89 |
249.53 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
574.42 |
324.89 |
249.53 |
|
2120101 |
行政運行 |
107.32 |
107.32 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
249.53 |
|
249.53 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
217.57 |
217.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表3
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
574.42 |
324.89 |
249.53 |
|
301 |
工資福利支出 |
237.29 |
237.29 |
|
|
30101 |
基本工資 |
55.44 |
55.44 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
170.13 |
170.13 |
|
|
30103 |
獎金 |
5.10 |
5.10 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
6.62 |
6.62 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
279.13 |
53.86 |
225.27 |
|
30201 |
辦公費 |
52.28 |
23.56 |
28.72 |
|
30205 |
水費 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30206 |
電費 |
4 |
|
4 |
|
30207 |
郵電費 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30209 |
物業管理費 |
4.35 |
|
4.35 |
|
30211 |
差旅費 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
35.72 |
|
35.72 |
|
30214 |
租賃費 |
44 |
|
44 |
|
30216 |
培訓費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30226 |
勞務費 |
100.53 |
|
100.53 |
|
30227 |
委托業務費 |
1 |
1 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
32.01 |
24.69 |
7.32 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
33.74 |
33.74 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
33.74 |
33.74 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
24.26 |
|
24.26 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
9.19 |
|
9.19 |
|
31013 |
公務用車購置 |
15.07 |
|
15.07 |