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      閻良區城市管理綜合行政執法局2014年度部門決算

       

      一、部門概況

      (一)部門主要職責。

      貫徹執行國家、省、市關于綜合行政執法方面的方針、政策、法律、法規、規章。

      行使市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權,以及對“門前三包”責任制管理工作的監督。

      負責對轄區內未經批準擅自修建臨街建筑物、構筑物等行為的監督檢查和行政處罰,配合規劃部門強制拆除違法建筑。

      負責轄區內非機動車輛停放站以及車輛清洗站的行政執法工作。

      負責轄區內環境保護管理方面法律、法規、規章規定的對臨街商業門店產生的音響噪聲、城市飲食服務業超標排污行為、燒烤攤點未使用清潔燃料以及清運建筑垃圾造成污染等方面的監督檢查和行政處罰。

      負責轄區內工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對無照商販、出店經營、占道經營、未經批準的馬路市場等行為的行政處罰。

      負責轄區內建筑工地管理中影響市容環境方面行為的監督檢查和行政處罰。

      負責戶外廣告違法設置行為的監督檢查和行政處罰。

      負責城市綠化方面違法行為的監督檢查和行政處罰。

      完成區政府和市執法局交辦的其他工作。

      (二)部門所屬基層預算單位構成。

      我單位屬于區級行政單位,下設三個中隊,均為科級建制,共同組成一個行政機構。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      22014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      32014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計574.42萬元。包括:

      公共財政預算撥款收入574.42萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。

      2、支出總計574.42萬元,包括:

      1)基本支出324.89萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出237.29萬元,商品和服務支出53.86萬元,對個人和家庭的補助支出33.74萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      2)項目支出249.53萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:城管執法專項支出249.53萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出574.42萬元,其中:基本支出324.89萬元,項目支出249.53萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      1)行政運行107.32萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      2)城管執法科目249.53萬元,主要用于完成城市管理綜合行政執法的各項工作等。

      3)其他城鄉社區管理事務支出217.57萬元,是反應我單位事業編制人員的工資福利支出等基本運行支出。 

       
        

      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      574.42

      一、一般公共服務支出

      一、基本支出

      324.89

        其中:政府性基金

      二、外交支出

      工資福利支出

      237.29

      二、上級補助收入

      三、國防支出

      商品和服務支出

      53.86

      三、事業收入

      四、公共安全支出

      對個人和家庭的補助

      33.74

      四、經營收入

      五、教育支出

      二、項目支出

      249.53

      五、附屬單位上繳收入

      六、科學技術支出

      工資福利支出

      六、其他收入

      七、文化體育與傳媒支出

      商品和服務支出

      225.27

       

      八、社會保障和就業支出

      對個人和家庭的補助

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       對企事業單位的補貼

       

      十、節能環保支出

       贈與

       

      十一、城鄉社區支出

      574.42

       債務利息支出

       

      十二、農林水支出

       基本建設支出

       

      十三、交通運輸支出

       其他資本性支出

      24.26

       

      十四、資源勘探信息等支出

       其他支出

       

      十五、商業服務業等支出

      三、上繳上級支出

       

      十六、金融支出

      四、經營支出

       

      十七、援助其他地區支出

      五、對附屬單位補助支出

      本年收入合計

      574.42

      本年支出合計

      574.42

      本年支出合計

      574.42

      用事業基金彌補收支差額

      結余分配

      結余分配

      上年結轉和結余

      年末結轉和結余

      年末結轉和結余

           其中:財政撥款資金結轉

            非財政撥款資金結轉

       

       

       

       

      收入總計

      574.42

      支出總計

      574.42

      支出總計

      574.42

       

       

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      574.42

      324.89

      249.53

      212

      城鄉社區支出

      574.42

      324.89

      249.53

      21201

      城鄉社區管理事務

      574.42

      324.89

      249.53

      2120101

       行政運行

      107.32

      107.32

      2120104

       城管執法

      249.53

      249.53

      2120199

       其他城鄉社區管理事務支出

      217.57

      217.57


       

      附表3

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

       

      合計

      574.42

      324.89

      249.53

      301

      工資福利支出

      237.29

      237.29

         30101

      基本工資

      55.44

      55.44

         30102

      津貼補貼

      170.13

      170.13

         30103

                   獎金

      5.10

      5.10

         30104

                   社會保障繳費

      6.62

      6.62

      302

      商品和服務支出

      279.13

      53.86

      225.27

       30201

      辦公費

      52.28

      23.56

      28.72

       30205

                    水費

      0.63

      0.63

       30206

                    電費

      4

      4

       30207

                    郵電費

      1.20

      1.20

       30209

                    物業管理費

      4.35

      4.35

       30211

                    差旅費

      0.10

      0.10

       30213

                    維修(護)費

      35.72

      35.72

       30214

                    租賃費

      44

      44

       30216

                    培訓費

      1.89

      1.89

       30217

                    公務接待費

      1.42

      1.42

       30226

                    勞務費

      100.53

      100.53

       30227

                    委托業務費

      1

      1

       30231

                    公務用車運行維護費

      32.01

      24.69

      7.32

      303

      對個人和家庭的補助

      33.74

      33.74

       30311

      住房公積金

      33.74

      33.74

      310

      其他資本性支出

      24.26

      24.26

       31002

      辦公設備購置

      9.19

      9.19

       31013

      公務用車購置

      15.07

      15.07

       
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