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閻良區法院2014年度部門決算
一、 部門概況
西安市閻良區人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。
(一) 部門主要職責
1.審判法律規定由基層人民法院審判的刑事、民商事、行政第一審案件。
2.審判上級人民法院依照法律規定指定管轄的刑事、民商事、行政第一審案件。
3.審判法律規定由基層人民法院按第一審程序審理的再審案件。
4.審查處理不服本院判決、裁定的刑事、行政申訴和申請再審案件。
5.依法執行本院已發生法律效力的案件、其他法院移送和上級法院指定執行的案件和法律規定應由區人民法院執行的其它法律文書。
6.結合審判工作開展法治宣傳。
7.承辦其他應由閻良區人民法院負責的工作。
(二)部門所屬基層預算單位構成
本部門為一級預算單位,無下屬基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1696.80萬元。包括:
公共財政預算撥款收入1696.80萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計1696.80萬元,包括:
(1)基本支出441.37萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出285.70萬元,商品和服務支出106.37萬元,對個人和家庭的補助支出49.30萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出1255.43萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:辦案業務支出262.43萬元,司法救助支出20萬元,“兩庭”建設支出891萬元,中省政法轉移支付自定采購裝備支出82萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出1696.80萬元,其中:基本支出441.37萬元,項目支出1255.43萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行424.96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理實務127.43萬元,主要用于辦案業務支出。
(3)案件執行20萬元,主要用于對案件當事人進行司法救助。
(4)“兩庭”建設891萬元,主要用于審判樓建設。
(5)事業運行16.41萬元,是反映本單位事業人員編制的基本運行支出。
(6)其他法院支出217萬元,其中:省級撥付辦案業務費135萬元和自定采購裝備經費82萬元,主要用于辦案業務支出和裝備采購。
閻良區法院2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
39.21 |
0 |
37.89 |
37.89 |
0 |
1.32 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計39.21萬元,較2013年下降10.48%,主要原因是加強了車輛管理,出臺了車輛管理辦法,盡可能的縮減了油耗;在對外招待上實行一切從簡。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費37.89萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費37.89萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛(執法車輛)19輛。
3、公務接待費1.32萬元,2014年度公務接待累計15批次,累計接待人數80人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
1696.80 |
一、一般公共服務支出 |
0 |
一、基本支出 |
441.37 |
其中:政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
工資福利支出 |
285.70 |
二、上級補助收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
商品和服務支出 |
106.37 |
三、事業收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
1696.80 |
對個人和家庭的補助 |
49.30 |
四、經營收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
二、項目支出 |
1255.43 |
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
工資福利支出 |
0 |
六、其他收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
商品和服務支出 |
262.43 |
|
八、社會保障和就業支出 |
0 |
對個人和家庭的補助 |
20 |
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
0 |
對企事業單位的補貼 |
0 |
|
|
十、節能環保支出 |
0 |
贈與 |
0 |
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0 |
債務利息支出 |
0 |
|
|
十二、農林水支出 |
0 |
基本建設支出 |
891 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
其他資本性支出 |
82 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
其他支出 |
0 |
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0 |
三、上繳上級支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
四、經營支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0 |
五、對附屬單位補助支出 |
0 |
|
本年收入合計 |
1696.80 |
本年支出合計 |
1696.80 |
本年支出合計 |
1696.80 |
用事業基金彌補收支差額 |
0 |
結余分配 |
0 |
結余分配 |
0 |
上年結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
其中:財政撥款資金結轉 |
0 |
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
0 |
||||
收入總計 |
1696.80 |
支出總計 |
1696.80 |
支出總計 |
1696.80 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
1696.80 |
441.37 |
1255.43 |
||
204 |
公共安全支出 |
1696.80 |
441.37 |
1255.43 |
|
20405 |
法院 |
1696.80 |
441.37 |
1255.43 |
|
2040501 |
行政運行 |
424.96 |
424.96 |
0 |
|
2040502 |
一般行政管理事務 |
127.43 |
0 |
127.43 |
|
2040505 |
案件執行 |
20 |
0 |
20 |
|
2040506 |
“兩庭”建設 |
891 |
0 |
891 |
|
2040550 |
事業運行 |
16.41 |
16.41 |
0 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
217 |
0 |
217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1696.80 |
441.37 |
1255.43 |
||
301 |
工資福利支出 |
285.70 |
285.70 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
71.72 |
71.72 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
197.44 |
197.44 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
6.17 |
6.17 |
0 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
10.37 |
10.37 |
0 |
|
302 |
商品和服務支出 |
368.80 |
106.37 |
262.43 |
|
30201 |
辦公費 |
81.27 |
15.91 |
65.36 |
|
30202 |
印刷費 |
10.5 |
0 |
10.5 |
|
30205 |
水費 |
0.36 |
0.36 |
0 |
|
30206 |
電費 |
7.2 |
7.2 |
0 |
|
30207 |
郵電費 |
11.38 |
3.18 |
8.2 |
|
30209 |
物業管理費 |
9.75 |
9.75 |
0 |
|
30211 |
差旅費 |
37.51 |
0 |
37.51 |
|
30213 |
維修(護)費 |
47.86 |
4.56 |
43.30 |
|
30214 |
租賃費 |
4.5 |
0 |
4.5 |
|
30215 |
會議費 |
1.16 |
0 |
1.16 |
|
30216 |
培訓費 |
7.17 |
0 |
7.17 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.32 |
1.32 |
0 |
|
30224 |
被裝購置費 |
46.84 |
0 |
46.84 |
|
30226 |
勞務費 |
64.09 |
64.09 |
0 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
37.89 |
0 |
37.89 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
69.30 |
49.30 |
20 |
|
30304 |
撫恤金 |
8.73 |
8.73 |
0 |
|
30305 |
生活補助 |
1.62 |
1.62 |
0 |
|
30306 |
救濟費 |
20 |
0 |
20 |
|
30309 |
獎勵金 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
30311 |
住房公積金 |
36.82 |
36.82 |
0 |
|
309 |
基本建設支出 |
891 |
0 |
891 |
|
30901 |
房屋建筑物構建 |
891 |
0 |
891 |
|
310 |
其他資本性支出 |
82 |
0 |
82 |
|
31003 |
專用設備購置 |
82 |
0 |
82 |