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閻良區財政局2014年度部門決算
一、閻良區財政局概況
閻良區財政局是閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行國家、省、市財政稅收法律、法規、政策,擬定和執行閻良區財稅發展戰略、政策及中長期財政規劃;擬制并組織執行區級年度財政預算、財政分配政策和分級財政管理體制及財政改革方案;管理全區各級地方稅收和其他財政收入,參與宏觀經濟分析預測和全區重大經濟政策的制定,提出運用財稅政策調控經濟和綜合平衡全區財力的建議;制定構建地方公共財政體系的政策、制度;指導全區財政工作。
(一)財政局主要職責
1.貫徹執行國家、省、市財政法律、法規政策及財政發展規劃,起草財政、財務、會計管理等方面的措施、制度,按規定報請執行;參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2.承擔區本級各項財政收支管理的責任。負責組織全區各項地方財政收入,負責編制年度預決算草案并組織執行;受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級和全區年度財政預算及執行情況,向區人民代表大會常務委員會報告財政決算;制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善區轉移支付制度。
3.負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入;負責審批管理全區行政事業性收費項目,管理罰沒收入和其它應當上交本級財政的收入,安排罰沒財務的拍賣處理工作;管理財政票據;制定全區彩票管理制度,監管彩票市場,按規定管理彩票公益金。
4.制定全區國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監督全區國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;負責制定政府采購制度并監督管理;貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,按權根審批或報請區政府審批地方稅收的減免工作。
5.負責全區行政經費、事業費、專項資金的管理和區級行政事業單位車輛編制;負責區級機關的行政經費管理;負責區級機關各類辦公設備和國有資產的配備、調撥、清查登記、監督檢查。
6.負責國有企業資產的監督管理;指導推進國有企業改革和重組,擬訂和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法;組織實施國有企業的清產核算、資本金權屬界定和登記,負責國有資本金的統計分析,指導財產評估業務。
7.負責辦理和監督區財政的經濟發展支出、中央和省、市、區政府性投資項目的評審和財政撥款;參與擬訂區建設投資的有關政策,制定基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
8.負責起草區農村綜合改革規劃、方案,推動改革工作;負責全區農業綜合開發有關工作;負責財政支農、農業專項資金的管理和使用。負責糧食直補、農資綜合補貼等惠民政策的實施。
9.會同有關部門管理區財政社會保障和就業及醫療衛生支出;會同有關部門擬訂全區社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制社會保障預決算草案。
10.貫徹執行國家關于政府內外債管理的制度和政策,依法制定全區政府性債務管理制度和辦法,防范財政風險;負責統一管理政府內外債務,制定基本管理制度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。
11.負責全區會計工作,監督和規范會計行為,制定全區會計管理的制度、辦法并組織實施;負責全區會計專業技術職稱考試工作。
12.監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議;負責對針街財政收支和區級各部門的財務活動及其執行財稅政策、法令的情況等進行經常性的監督檢查;負責制定財政資金績效評價的相關制度、辦法并組織實施。
13.牽頭實施全區“小金庫”治理工作;牽頭推進全區“公務卡”推廣應用工作;牽頭負責涉農補償資金“一折通”發放工作。
14.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)閻良區財政局及所屬基層預算單位情況
截至2014年年末,我局機關及所屬事業單位共有在職職工72人,其中行政單位15人,事業單位57人。離退休職工16人。所屬事業單位5個,具體情況如下:
1、閻良區會計核算中心
單位性質:參公事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工16人。
2、閻良區收費管理所
單位性質:參公事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工8人,離退休職工2人。
3、閻良區國有資產管理所
單位性質:參公事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工15人,離退休職工3人。
4、閻良區采購中心
單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工6人。
5、閻良區農業財務管理所
單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2014年度):年末實有在職職工12人,離退休職工6人。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1010.60萬元。包括:
公共財政預算撥款收入1010.60萬元。
2、支出總計1010.60萬元,包括:
(1)基本支出509.51萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出438.76萬元,商品和服務支出561.59萬元,對個人和家庭的補助支出10.26萬元。
(2)項目支出501.09萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出1010.60萬元,其中:基本支出509.51萬元,項目支出501.09萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行509.51萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)咨詢費科目238.01萬元,主要用于全區投資評審發生的各項支出等。
閻良區財政局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
16.15 |
15.95 |
15.95 |
0.20 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計16.15萬元,較2013年下降23.1%。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費15.95萬元,其中公務用車運行維護費15.95萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛8輛。
3、公務接待費0.20萬元,2014年度公務接待累計5批次,累計接待人數50人。