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閻良區人大常委會2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責。
區人大常委會主要職責是:
1、在本區行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。
2、領導或者主持區人民代表大會代表的選舉。
3、召集區人民代表大會會議。
4、討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
5、根據區人民政府的建議,決定對本區國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。
6、監督區人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系區人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴。
7、撤銷本區鎮人民代表大會的不適當的決定。
8、撤銷區人民政府不適當的決定和命令。
9、根據法律規定的權限,任免本區國家機關工作人員。
10、在區人民代表大會閉會期間,補選西安市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
11、決定授予地方的榮譽稱號。
(二)部門所屬基層預算單位構成。
區人大常委會機關設置一個綜合辦事機構和四個專門委員會,簡稱“一辦四委兩科”。分別是:辦公室、內務司法工作委員會、教科文衛工作委員會、財經環資工作委員會、代表聯絡工作委員會,辦公室下設綜合科、業務科。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計381.8萬元。全部為公共財政預算撥款收入。
2、支出總計381.8萬元,包括:
(1)基本支出330.55萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出241.68萬元,商品和服務支出40.15萬元,對個人和家庭的補助支出48.72萬元。
(2)項目支出51.25萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:業務費5萬元,人大會議30萬元,人大監督5萬元,代表工作8.25萬元,人大信訪工作3萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出381.8萬元,其中:基本支出330.55萬元,項目支出51.25萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行330.55萬元,是反映行政單位的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務5萬元,主要用于物業管理費等。
(3)人大會議30萬元,主要用于安排各項會議支出。
(4)人大監督5萬元,主要用于人大代表監督工作產生的支出。
(5)代表工作8.25萬元,主要用于代表調研、視察工作產生的支出。
(6)人大信訪工作3萬元,主要用于信訪工作產生的支出。
閻良區人大常委會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
25.61 |
0 |
24.16 |
1.45 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計25.61萬元,較2013年下降25.77%,主要原因有:
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費24.16萬元,其中:公務用車運行維護費24.16萬元,主要用于公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共有公務車輛8輛。
3、公務接待費1.45萬元,2014年度公務接待累計6批次,148人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
381.80 |
一、一般公共服務支出 |
381.80 |
一、基本支出 |
330.55 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
241.68 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
40.15 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
48.72 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
51.25 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
49.22 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
2.03 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
381.80 |
本年支出合計 |
381.80 |
本年支出合計 |
381.80 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
381.80 |
支出總計 |
381.80 |
支出總計 |
381.80 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
381.80 |
330.55 |
51.25 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
381.80 |
330.55 |
51.25 |
|
20101 |
人大事務 |
381.80 |
330.55 |
51.25 |
|
2010101 |
行政運行 |
330.55 |
330.55 |
51.25 |
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
5 |
|
5 |
|
2010104 |
人大會議 |
30 |
|
30 |
|
2010106 |
人大監督 |
5 |
|
5 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.25 |
|
8.25 |
|
2010109 |
人大信訪工作 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類 科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
381.80 |
330.55 |
51.25 |
|
301 |
工資福利支出 |
241.68 |
241.68 |
|
30101 |
基本工資 |
64.45 |
64.45 |
|
30102 |
津貼補貼 |
141.62 |
141.62 |
|
30103 |
獎金 |
5.94 |
5.94 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
6.53 |
6.53 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.14 |
23.14 |
|
302 |
商品和服務支出 |
89.37 |
40.15 |
49.22 |
30201 |
辦公費 |
16.3 |
8.35 |
7.95 |
30202 |
印刷費 |
0.99 |
0.53 |
0.46 |
30205 |
水費 |
0.48 |
0.40 |
0.08 |
30206 |
電費 |
0.82 |
0.77 |
0.05 |
30207 |
郵電費 |
1.13 |
1.13 |
|
30209 |
物業管理費 |
2.91 |
1.40 |
1.51 |
30211 |
差旅費 |
2.46 |
0.11 |
2.35 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
30213 |
維修(護)費 |
8.86 |
2.76 |
6.10 |
30214 |
租賃費 |
1.65 |
|
1.65 |
30215 |
會議費 |
24.07 |
|
24.07 |
30216 |
培訓費 |
2.81 |
0.06 |
2.75 |
30217 |
公務接待費 |
1.45 |
1.45 |
|
30226 |
勞務費 |
1.28 |
|
1.28 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
24.16 |
23.19 |
0.97 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
48.72 |
48.72 |
|
30304 |
撫恤金 |
15.52 |
15.52 |
|
30305 |
生活補助 |
1.66 |
1.66 |
|
30311 |
住房公積金 |
31.54 |
31.54 |
|
310 |
其他資本性支出 |
2.03 |
|
2.03 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
2.03 |
|
2.03 |