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      閻良區人大常委會2014年度部門決算及“三公”經費決算

      閻良區人大常委會2014年度部門決算

      一、部門概況

      (一)部門主要職責。

      區人大常委會主要職責是:

      1、在本區行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

      2、領導或者主持區人民代表大會代表的選舉。

      3、召集區人民代表大會會議。

      4、討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

      5、根據區人民政府的建議,決定對本區國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。

      6、監督區人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系區人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴。

      7、撤銷本區鎮人民代表大會的不適當的決定。

      8、撤銷區人民政府不適當的決定和命令。

      9、根據法律規定的權限,任免本區國家機關工作人員。

      10、在區人民代表大會閉會期間,補選西安市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

      11、決定授予地方的榮譽稱號。

      (二)部門所屬基層預算單位構成。

      區人大常委會機關設置一個綜合辦事機構和四個專門委員會,簡稱“一辦四委兩科”。分別是:辦公室、內務司法工作委員會、教科文衛工作委員會、財經環資工作委員會、代表聯絡工作委員會,辦公室下設綜合科、業務科。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計381.8萬元。全部為公共財政預算撥款收入。

      2、支出總計381.8萬元,包括:

      (1)基本支出330.55萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出241.68萬元,商品和服務支出40.15萬元,對個人和家庭的補助支出48.72萬元。

      (2)項目支出51.25萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:業務費5萬元,人大會議30萬元,人大監督5萬元,代表工作8.25萬元,人大信訪工作3萬元。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出381.8萬元,其中:基本支出330.55萬元,項目支出51.25萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行330.55萬元,是反映行政單位的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務5萬元,主要用于物業管理費等。

      (3)人大會議30萬元,主要用于安排各項會議支出。

      (4)人大監督5萬元,主要用于人大代表監督工作產生的支出。

      (5)代表工作8.25萬元,主要用于代表調研、視察工作產生的支出。

      (6)人大信訪工作3萬元,主要用于信訪工作產生的支出。

      閻良區人大常委會2014年度“三公”經費決算

      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      25.61

      0

      24.16

      1.45

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計25.61萬元,較2013年下降25.77%,主要原因有:

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費24.16萬元,其中:公務用車運行維護費24.16萬元,主要用于公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共有公務車輛8輛。

      3、公務接待費1.45萬元,2014年度公務接待累計6批次,148人。


      附表1

      2014年度收支決算總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      381.80

      一、一般公共服務支出

      381.80

      一、基本支出

      330.55

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      工資福利支出

      241.68

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      商品和服務支出

      40.15

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      對個人和家庭的補助

      48.72

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      二、項目支出

      51.25

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、科學技術支出

       

      工資福利支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

      商品和服務支出

      49.22


       

      八、社會保障和就業支出

       

      對個人和家庭的補助

       


       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       對企事業單位的補貼

       


       

      十、節能環保支出

       

       贈與

       


       

      十一、城鄉社區支出

       

       債務利息支出

       


       

      十二、農林水支出

       

       基本建設支出

       


       

      十三、交通運輸支出

       

       其他資本性支出

      2.03


       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       其他支出

       


       

      十五、商業服務業等支出

       

      三、上繳上級支出

       


       

      十六、金融支出

       

      四、經營支出

       


       

      十七、援助其他地區支出

       

      五、對附屬單位補助支出

       

      本年收入合計

      381.80

      本年支出合計

      381.80

      本年支出合計

      381.80

         用事業基金彌補收支差額

       

         結余分配

       

         結余分配

       

         上年結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

         年末結轉和結余

       

           其中:財政撥款資金結轉

       

       

       

       

       

            非財政撥款資金結轉

       





      收入總計

      381.80

      支出總計

      381.80

      支出總計

      381.80

       


      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      381.80

      330.55

      51.25

      201

      一般公共服務支出

      381.80

      330.55

      51.25

      20101

      人大事務

      381.80

      330.55

      51.25

      2010101

       行政運行

      330.55

      330.55

      51.25

      2010102

       一般行政管理事務

      5

       

      5

      2010104

       人大會議

      30

       

      30

      2010106

      人大監督

      5

       

      5

      2010108

      代表工作

      8.25

       

      8.25

      2010109

      人大信訪工作

      3

       

      3

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類

      科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      381.80

      330.55

      51.25

      301

      工資福利支出

      241.68

      241.68

       

      30101

      基本工資

      64.45

      64.45

       

      30102

      津貼補貼

      141.62

      141.62

       

      30103

      獎金

      5.94

      5.94

       

      30104

      社會保障繳費

      6.53

      6.53

       

      30199

      其他工資福利支出

      23.14

      23.14

       

      302

      商品和服務支出

      89.37

      40.15

      49.22

      30201

      辦公費

      16.3

      8.35

      7.95

      30202

      印刷費

      0.99

      0.53

      0.46

      30205

      水費

      0.48

      0.40

      0.08

      30206

      電費

      0.82

      0.77

      0.05

      30207

      郵電費

      1.13

      1.13

       

      30209

      物業管理費

      2.91

      1.40

      1.51

      30211

      差旅費

      2.46

      0.11

      2.35

      30212

      因公出國(境)費用

       

       

       

      30213

      維修(護)費

      8.86

      2.76

      6.10

      30214

      租賃費

      1.65

       

      1.65

      30215

      會議費

      24.07

       

      24.07

      30216

      培訓費

      2.81

      0.06

      2.75

      30217

      公務接待費

      1.45

      1.45

       

      30226

      勞務費

      1.28

       

      1.28

      30231

      公務用車運行維護費

      24.16

      23.19

      0.97

      303

      對個人和家庭的補助

      48.72

      48.72

       

      30304

      撫恤金

      15.52

      15.52

       

      30305

      生活補助

      1.66

      1.66

       

      30311

      住房公積金

      31.54

      31.54

       

      310

      其他資本性支出

      2.03

       

      2.03

      31001

      房屋建筑物購建

       

       

       

      31002

      辦公設備購置

      2.03

       

      2.03

       

       


       




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