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中共西安市閻良區(qū)委辦公室2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1.圍繞中央、省、市委和區(qū)委總體工作部署,搞好調(diào)查研究,收集信息、反映動態(tài),為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理,承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3.負(fù)責(zé)上級和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查,以及中央、省、市及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實。
4.協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作,促使各部門工作中互相配合、互相支持,提高效率,確保順利完成工作任務(wù)。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織安排,搞好上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟區(qū)、縣(市)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的機(jī)要通訊和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省、市委文件和全區(qū)黨政機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文件、信件的傳遞工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作,督促查處失泄密事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
8.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
9.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪,及時了解群眾的要求和建議,督促熱點、難點問題的解決。
10.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計366.97萬元。包括:
公共財政預(yù)算撥款收入366.97萬元,公共預(yù)算財政撥款年末無結(jié)余,無政府性基金撥款。
2、支出總計366.97萬元,包括:
(1)基本支出210.8萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出173.21萬元,商品和服務(wù)支出16.93萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.67萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出156.17萬元,主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:一般行政管理事務(wù)支出106.28萬元,機(jī)關(guān)服務(wù)支出49.89萬元。
(二)公共財政預(yù)算撥款支出決算情況
1、公共財政預(yù)算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預(yù)算撥款支出366.97萬元,其中:基本支出210.8萬元,項目支出156.17萬元。
2、公共財政預(yù)算撥款支出決算具體情況
(1)行政運(yùn)行210.8萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運(yùn)行支出。
(2)項目支出156.17萬元,主要用于一般行政管理事務(wù)及機(jī)關(guān)服務(wù)等。
中共西安市閻良區(qū)委辦公室2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算
一、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||
小計 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
|||
61.52 |
60.98 |
60.98 |
0.54 |
||
二、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計61.52萬元,較2013年下降(增長)5%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低,無新購車輛,無因公出國等。
1、2014年度無因公出國(境)費(fèi)用。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.98萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.98萬元,為公務(wù)用車日常運(yùn)行的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗費(fèi)等。截止2014年末,共保有公務(wù)車輛6輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元,2014年度公務(wù)接待累計9批次,累計接待人數(shù)120人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數(shù) |
支出功能分類 |
決算數(shù) |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
決算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
366.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
366.97 |
一、基本支出 |
210.8 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
173.21 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
16.93 |
三、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
20.67 |
四、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
156.17 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
156.17 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經(jīng)營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
本年收入合計 |
366.97 |
本年支出合計 |
366.97 |
本年支出合計 |
366.97 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
結(jié)余分配 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
|
||||
收入總計 |
366.97 |
支出總計 |
366.97 |
支出總計 |
366.97 |
附表2
2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
366.97 |
210.8 |
156.17 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
366.97 |
210.8 |
156.17 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
210.8 |
210.8 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
106.28 |
|
106.28 |
|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
49.89 |
|
49.89 |
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表3
公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
單位:萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
366.97 |
210.8 |
156.17 |
||
301 |
工資福利支出 |
173.21 |
173.21 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
16.93 |
156.17 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
|
|
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
20.67 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
309 |
基本建設(shè)支出 |
|
|
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30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
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|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
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|
|
…… |
…… |
|
|
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