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共青團西安市閻良區委2014年度部門決算
一、部門概況
(一)共青團西安市閻良區委主要職責
1.行使領導全區共青團和少先隊工作的職責。
2.參與制定全區青少年事業發展規劃和青少年工作的方針、政策,對全區各級青少年活動陣地,青少年服務機構的建設進行規劃和管理。
3.維護青少年的合法權益,為區委、區政府決策有關青少年的事務提供參考,協助區委和區政府處理、協調與青少年利益有關的事務。
4.調查青少年思想動態,研究全區青少年工作理論和思想道德教育問題。
5.組織、引導和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用,服務于全區經濟建設和社會發展。
6.不斷加強團、隊組織建設,服務青少年的成長成才。
7.承辦區委、區政府和上級團組織交辦的其它事項。
(二)共青團西安市閻良區委所屬基層預算單位構成
團區委為一級預算單位
二、2014年度部門決算表
1.收支決算總表(附表1)
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1.收入總計61.12萬元。包括:
公共財政預算撥款收入61.12萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2.支出總計61.12萬元,包括:
(1)基本支出30.45萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出19.04萬元,商品和服務支出8.7萬元,對個人和家庭的補助支出2.71萬元。
(2)項目支出30.67萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:群眾團體事務項目支出30.67萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1.公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出61.12萬元,其中:基本支出30.45萬元,項目支出30.67萬元。
2.公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行30.45萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務30.67萬元,主要用于區關工委經費、大團委建設、志愿者活動、預防青少年違法犯罪、團干培訓、少先隊工作、青少年思想道德教育、基層“兩新”團組織建設、“五四”、暑期等青少年活動開展。
共青團西安市閻良區委2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
3.7 |
0 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0.2 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計3.7萬元,較2013年持平,主要原因是減少了公務接待,但汽油費有所上漲,故總體持平。
1.2014年度無因公出國(境)費用。
2.公務用車購置及運行維護費3.5萬元,其中公務用車購置支出0元,公務用車運行維護費3.5萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛0輛。
3.公務接待費0.2萬元,2014年度公務接待累計6批次,累計接待人數58人。
附表1
2014年度收支決算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
61.12 |
一、一般公共服務支出 |
61.12 |
一、基本支出 |
30.45 |
其中:政府性基金 |
61.12 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
19.04 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
8.70 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
2.71 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
30.67 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
25.96 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
4.71 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
61.12 |
本年支出合計 |
61.12 |
本年支出合計 |
61.12 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
61.12 |
支出總計 |
61.12 |
支出總計 |
61.12 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
61.12 |
30.45 |
30.67 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
61.12 |
30.45 |
30.67 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
61.12 |
30.45 |
30.67 |
|
2012901 |
行政運行 |
30.45 |
30.45 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
30.67 |
|
30.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
61.12 |
30.45 |
30.67 |
||
301 |
工資福利支出 |
19.04 |
19.04 |
|
|
30101 |
基本工資 |
5.57 |
5.57 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
12.61 |
12.61 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.39 |
0.39 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.47 |
0.47 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
34.66 |
8.70 |
25.96 |
|
30201 |
辦公費 |
24.04 |
1.40 |
22.64 |
|
30211 |
差旅費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30215 |
會議費 |
2.97 |
1.65 |
1.32 |
|
30216 |
培訓費 |
3.70 |
1.70 |
2.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.51 |
3.51 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.71 |
2.71 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
2.71 |
2.71 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
4.71 |
|
4.71 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
4.71 |
|
4.71 |