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閻良區物價局2014年部門決算
一、西安市閻良區物價局概況
(一)、主要職責
1.宣傳、貫徹、執行國家的價格法律、法規和方針、政策;
2.負責組織將國家、省、市制定的價格總水平、調控目標、價格結構和價格管理體制改革的計劃、方案在本區執行;
3.負責價格綜合平衡,指導,協調和監督有關部門、下級人民政府的價格工作,處理價格爭議,指導行業組織的價格協調工作;
4.制定權限內的作價原則、作價辦法和具體價格;
5.開展價格監督檢查工作,糾正價格違法行為,查處價格違法案件;
6.調查、研究價格管理中的新情況、新問題,為區委、區政府決策提供依據;
7.開展價格監測、成本調查、價格咨詢、價格鑒證、價格評估等價格認證工作,向社會發布價格信息;
8.法律、法規賦予的其他職責;
9.承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其他工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年公共預算財政撥款支出決算表(按經濟功能分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計91.2萬元。包括:
公共財政預算撥款收入91.2萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計91.2萬元,包括:
(1)基本支出67.2萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出49.2萬元,商品和服務支出10.7萬元,對個人和家庭的補助支出7.3萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元。
(2)項目支出24萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:認證、涉案項目支出13萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出91.2萬元,其中:基本支出67.2萬元,項目支出24萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行67.2萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)物價管理科目24萬元,主要用于商品和服務支出等。
閻良區物價局局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
7.8 |
7.8 |
7.3 |
0.5 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計7.8萬元,較2013年下降(增長)21%,主要原因是八項規定后公務車輛運行維護費和招待費減少。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費7.3萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費7.3萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛2輛。
3、公務接待費0.5萬元,2014年度公務接待累計15批次,累計接待人數120人。
附表1 2014年度收支決算總表 單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 91.2 一、一般公共服務支出 一、基本支出 67.2 其中:政府性基金 二、外交支出 工資福利支出 49.2 二、上級補助收入 三、國防支出 商品和服務支出 10.6 三、事業收入 四、公共安全支出 對個人和家庭的補助 7.4 四、經營收入 五、教育支出 二、項目支出 24 五、附屬單位上繳收入 六、科學技術支出 工資福利支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 商品和服務支出 24 八、社會保障和就業支出 對個人和家庭的補助 九、醫療衛生與計劃生育支出 對企事業單位的補貼 十、節能環保支出 贈與 十一、城鄉社區支出 債務利息支出 十二、農林水支出 基本建設支出 十三、交通運輸支出 其他資本性支出 十四、資源勘探信息等支出 其他支出 十五、商業服務業等支出 三、上繳上級支出 十六、金融支出 四、經營支出 十七、援助其他地區支出 五、對附屬單位補助支出 本年收入合計 91.2 本年支出合計 本年支出合計 91.2 用事業基金彌補收支差額 結余分配 結余分配 上年結轉和結余 年末結轉和結余 年末結轉和結余 其中:財政撥款資金結轉 非財政撥款資金結轉 收入總計 91.2 支出總計 支出總計 91.2 附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) 單位:萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 91.2 67.2 24 201 一般公共服務支出 91.2 67.2 24 20104 發展與改革事務 91.2 67.2 24 2010401 行政運行 67.2 67.2 2010408 物價管理 24 24
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
91.2 |
67.2 |
24 |
||
301 |
工資福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工資 |
49.2 |
12.7 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
34 |
|
|
|
獎金 |
|
1.2 |
|
|
|
社會保障繳費 |
|
1.3 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
34.6 |
|
24 |
|
30201 |
辦公費 |
7.2 |
1.9 |
5.3 |
|
30202 |
印刷費 |
4.2 |
1.1 |
3.1 |
|
30203 |
郵電費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30204 |
電費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
差旅費 |
0.7 |
0.5 |
0.2 |
|
|
維修費 |
4.3 |
0.9 |
3.4 |
|
|
培訓費 |
3.4 |
0.6 |
2.8 |
|
…… |
公務接待費 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
勞務費 |
5.8 |
2.9 |
2.9 |
|
|
公務用車運行維護費 |
7.4 |
1.1 |
6.3 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.3 |
|
|
|
30301 |
生活補助 |
|
0.3 |
|
|
30302 |
住房公積金 |
|
7.0 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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