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閻良區工商聯2014年度部門決算
一、部門概況
(一)部門主要職責
指導全區非公經濟培訓,參政議政,促進閻良區經濟健康發展。
(二)部門所屬基層預算單位構成
部門編制2人,實有3人,有公車1輛。無基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計45.14萬元。包括:
公共財政預算撥款收入45.14萬元,政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計45.14萬元,包括:
(1)基本支出38.47萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出21.11萬元,商品和服務支出4.75萬元,對個人和家庭的補助支出12.61萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0.7萬元。
(2)項目支出6.67萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:全區非公經濟培訓及商會建設項目支出5.67萬元、參政議政項目支出1萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出45.14萬元,其中:基本支出38.47萬元,項目支出6.67萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行37.48萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)項目經費科目6.67萬元,主要用于全區非公經濟培訓及商會建設項目支出5.67萬元、參政議政項目支出1萬元等。
附件2:
閻良區工商聯2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
3.36 |
2.23 |
2.23 |
1.13 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計3.36萬元,較2013年的6.82萬元下降51%,主要原因是下大力氣降低公務接待及公車運行費用。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費2.23萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費2.23萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費1.13萬元,2014年度公務接待累計10批次,累計接待人數100人。
附表1 2014年度收支決算總表 單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 45.14 一、一般公共服務支出 45.14 一、基本支出 38.47 其中:政府性基金 二、外交支出 工資福利支出 21.11 二、上級補助收入 三、國防支出 商品和服務支出 4.75 三、事業收入 四、公共安全支出 對個人和家庭的補助 12.61 四、經營收入 五、教育支出 二、項目支出 6.67 五、附屬單位上繳收入 六、科學技術支出 工資福利支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 商品和服務支出 6.67 八、社會保障和就業支出 對個人和家庭的補助 九、醫療衛生與計劃生育支出 對企事業單位的補貼 十、節能環保支出 贈與 十一、城鄉社區支出 債務利息支出 十二、農林水支出 基本建設支出 十三、交通運輸支出 其他資本性支出 十四、資源勘探信息等支出 其他支出 十五、商業服務業等支出 三、上繳上級支出 十六、金融支出 四、經營支出 十七、援助其他地區支出 五、對附屬單位補助支出 本年收入合計 45.14 本年支出合計 45.14 本年支出合計 45.14 用事業基金彌補收支差額 結余分配 結余分配 上年結轉和結余 年末結轉和結余 年末結轉和結余 其中:財政撥款資金結轉 非財政撥款資金結轉 收入總計 45.14 支出總計 45.14 支出總計 45.14 附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) 單位:萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 45.14 38.47 6.67 201 一般公共服務支出 45.14 38.47 6.67 20128 民主黨派及工商聯事務 45.14 38.47 6.67 2012801 行政運行 38.47 38.47 2012802 一般行政管理事務 5.67 5.67 2012804 參政議政 1.00 1.00 …… ……
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
45.14 |
38.47 |
6.67 |
||
301 |
工資福利支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
30101 |
基本工資 |
6.17 |
6.17 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
13.65 |
13.65 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.62 |
0.62 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
11.42 |
4.75 |
6.67 |
|
30201 |
辦公費 |
5.30 |
0.80 |
4.50 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.23 |
2.23 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.61 |
12.61 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
9.62 |
9.62 |
|
|
……30305 |
生活補助 |
|
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
2.99 |
2.99 |
|
|
309 |
基本建設支出 |
|
|
|
|
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.70 |
|
0.70 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|