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中共西安市閻良區委政法委員會2014年度部門決算
一、中共西安市閻良區委政法委員會概況
(一)中共西安市閻良區委政法委員會主要職責
1、指導督促政法各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委政法委的指示及區委、區政府的工作部署,統一政法各部門的思想和行動。
2、按照區委、區政府的要求,研究制定閻良區政法工作的政策措施,及時向區委、區政府提出建議,對一定時間內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
3、定期分析社會治安形勢,負責組織領導和協調社會管理綜合治理工作,調查掌握社會管理綜合治理方面的新情況,研究制定社會管理綜合治理工作的重大措施,推動社會管理綜合治理的各項工作。
4、組織協調指導全區維護社會穩定工作。
5、研究指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助組織部門考查管理政法各部門的領導干部。
6、檢查政法各部門執行法律法規和黨的方針、政策的情況,研究制定嚴肅執法,落實黨的方針、政策的具體措施。
7、抓好執法監督工作,支持和督促政法各部門依法行使職權,協調政法各部門的關系,重大業務問題和有爭議的重大疑難案件。
8、組織政法和社會管理綜合治理工作的調查研究,總結新經驗,解決新問題。探索政法工作的改革,并通過改革進一步加強政法工作。
9、辦理區委和上級政法委交辦的其他事項。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計217.48萬元。包括:公共財政預算撥款收入217.48萬元。
2、支出總計217.48萬元,包括:
(1)基本支出106.61萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出79.34萬元,商品和服務支出15.72萬元,對個人和家庭的補助支出11.55萬元。
(2)項目支出110.87萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:綜治、維穩工作支出71.3萬元,社會管理創新、涉法涉訴救助、中心戶長務工補、國安、防范邪教工作支出39.57萬元。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出217.48萬元,其中:基本支出106.61萬元,項目支出110.87萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行106.61萬元,是反映行政單位的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務科目110.87萬元,主要用于完成政法、綜治、維穩、防范邪教、國家安全等各項工作運轉。
中共西安市閻良區委政法委員會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
8.19 |
0 |
7.71 |
7.71 |
0 |
0.48 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計8.19萬元,較2013年下降22.3%,主要原因是2014年嚴格執行中央八項規定,公車運行、公務接待費均減少。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費7.71萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費7.71萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛2輛。
3、公務接待費0.48萬元,2014年度公務接待累計5批次,累計接待人數36人。
附表1 2014年度收支決算總表 單位:萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 217.48 一、一般公共服務支出 217.48 一、基本支出 106.61 其中:政府性基金 二、外交支出 工資福利支出 79.34 二、上級補助收入 三、國防支出 商品和服務支出 15.72 三、事業收入 四、公共安全支出 對個人和家庭的補助 11.55 四、經營收入 五、教育支出 二、項目支出 110.87 五、附屬單位上繳收入 六、科學技術支出 工資福利支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 商品和服務支出 110.87 八、社會保障和就業支出 對個人和家庭的補助 九、醫療衛生與計劃生育支出 對企事業單位的補貼 十、節能環保支出 贈與 十一、城鄉社區支出 債務利息支出 十二、農林水支出 基本建設支出 十三、交通運輸支出 其他資本性支出 十四、資源勘探信息等支出 其他支出 十五、商業服務業等支出 三、上繳上級支出 十六、金融支出 四、經營支出 十七、援助其他地區支出 五、對附屬單位補助支出 本年收入合計 217.48 本年支出合計 217.48 本年支出合計 217.48 用事業基金彌補收支差額 結余分配 結余分配 上年結轉和結余 年末結轉和結余 年末結轉和結余 其中:財政撥款資金結轉 非財政撥款資金結轉 收入總計 217.48 支出總計 217.48 支出總計 217.48 附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) 單位:萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 217.48 106.61 110.87 201 一般公共服務支出 217.48 106.61 110.87 20136 其他共產黨事務支出 217.48 106.61 110.87 2013601 行政運行 106.61 106.61 2013602 一般行政管理事務 110.87 110.87 附表3 公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類) 單位:萬元 支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 217.48 106.61 110.87 301 工資福利支出 79.34 79.34 30101 基本工資 19.96 19.96 30102 津貼補貼 54.62 54.62 30103 獎金 1.54 1.54 30104 社會保障 3.22 3.22 302 商品和服務支出 126.59 15.72 110.87 30201 辦公費 78.15 3.87 74.28 30202 印刷費 9.5 9.5 30207 郵電費 3.85 3.85 30211 差旅費 7.43 1.94 5.49 30215 會議費 17.75 17.75 30216 培訓費 1.72 1.72 30217 公務接待費 0.48 0.48 30231 公務用車運行維護費 7.71 7.71 303 對個人和家庭的補助 11.55 11.55 30305 生活補助 0.72 0.72 30311 住房公積金 10.83 10.83 309 基本建設支出 30907 信息網絡及軟件購置更新 310 其他資本性支出 31002 辦公設備購置 31003 專用設備購置