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      閻良區金融辦2014年度部門決算

      閻良區人民政府金融工作辦公室2014年度部門決算


      一、部門概況

      閻良區人民政府金融工作辦公室是閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行黨和國家有關金融工作的法律、法規和方針政策;會同有關部門擬定全區投融資發展總體規劃,完成區委、區政府下達的投融資工作任務;負責地方政府及當地企業與地方金融機構的業務聯系;配合有關部門查處違法經營機構和非法經營業務活動,打擊非法經營行為.

      部門所屬基層預算單位:年末共有職工10人,其中行政編制2人、事業編制8人,公車3輛,無基層預算單位。

      二、2014年度部門決算表

      1、收支決算總表(附表1)

      2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)

      3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)

      三、2014年度部門決算情況說明

      (一)2014年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計152.39萬元,均為公共財政預算撥款收入。

      2、支出總計152.39萬元,包括:

      (1)基本支出106.88萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出53.39萬元,商品和服務支出45.92萬元,對個人和家庭的補助支出7.56萬元。

      (2)項目支出45.52萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:設施農業保險財政貼息補助40.54萬元等。

      (二)公共財政預算撥款支出決算情況

      1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

      2014年度公共財政預算撥款支出152.39萬元,其中:基本支出106.87萬元,項目支出45.52萬元。

      2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

      (1)行政運行28.96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)事業運行77.91萬元,主要用于失業人員的基本運行指出。

      (3)一般行政管理事務45.52萬元,主要用于設施農業保險區級財政貼息補助等。


      附件2:

      閻良區金融辦2014年度“三公”經費決算


      一、2014年度“三公”經費決算表

      公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

      單位:萬元

      合 計

      國公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車運行維護費

      公務用車購置費

      9.51

      0

      9

      9

      0

      0.51

      二、2014年度“三公”經費決算情況說明

      “三公”經費支出共計9.51萬元,較2013年增長64%,主要原因是:2014年較2013年,公車經費預算因公車數量增加、經費預算標準提高增加4萬元。2013年,單位公車2輛,經費預算標準為2.5萬每輛;2014年,單位公車3輛,經費預算標準為3萬每輛。

      1、2014年度無因公出國(境)費用。

      2、公務用車購置及運行維護費9萬元,其中公務用車購置支出0萬元(新增車輛為調撥用車),公務用車運行維護費9萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛3輛。

      3、公務接待費0.51萬元,較2013年度減少34%。2014年度公務接待累計7批次,累計接待人數54人。


      附表                     2014年度收支決算總表                  單位:萬元


      收入

      支出

      項目

      決算數

      支出功能分類

      決算數

      支出經濟分類

      決算數

      一、財政撥款收入

      152.39

      一、一般公共服務支出


      一、基本支出

      106.87

        其中:政府性基金


      二、外交支出


      工資福利支出

      53.39

      二、上級補助收入


      三、國防支出


      商品和服務支出

      45.92

      三、事業收入


      四、公共安全支出


      對個人和家庭的補助

      7.56

      四、經營收入


      五、教育支出


      二、項目支出

      45.52

      五、附屬單位上繳收入


      六、科學技術支出


      工資福利支出


      六、其他收入


      七、文化體育與傳媒支出


      商品和服務支出




      八、社會保障和就業支出


      對個人和家庭的補助




      九、醫療衛生與計劃生育支出


       對企事業單位的補貼




      十、節能環保支出


       贈與




      十一、城鄉社區支出


       債務利息支出




      十二、農林水支出


       基本建設支出




      十三、交通運輸支出


       其他資本性支出




      十四、資源勘探信息等支出


       其他支出




      十五、商業服務業等支出


      三、上繳上級支出




      十六、金融支出

      152.39

      四、經營支出




      十七、援助其他地區支出


      五、對附屬單位補助支出


      本年收入合計

      152.39

      本年支出合計

      152.39

      本年支出合計

      152.39

         用事業基金彌補收支差額


         結余分配


         結余分配


         上年結轉和結余


         年末結轉和結余


         年末結轉和結余


           其中:財政撥款資金結轉






            非財政撥款資金結轉






      收入總計

      152.39

      支出總計

      152.39

      支出總計

      152.39

      附表2

      2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

      單位:萬元

      支出功能分類

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      152.39

      106.87

      45.52

      217

      金融支出

      152.39

      106.87

      45.52

      21701

      金融部門行政支出

      152.39

      106.87

      45.52

      2170101

       行政運行

      28.96

      28.96


      2170102

       一般行政管理事務

      45.52


      45.52

      2170150

       事業運行

      77.91

      77.91


       

        




       

       







































      附表3

      公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

      單位:萬元

      支出經濟分類科目編碼

      支出經濟分類科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出


      合計

      152.39

      106.87

      45.52

      301

      工資福利支出

      53.39

      53.39


         30101

      基本工資

      12.62

      12.62


         30102

      津貼補貼

      37.81

      37.81


      30103

      獎金

      1.68

      1.68


      30104

      社會保障繳費

      1.28

      1.28


      302

      商品和服務支出

      91.44

      45.92

      45.52

       30201

      辦公費

      10.86

      10.86


      30217

      公務接待費

      0.51

      0.51


       30202

      印刷費

      3.8

      1.8

      2

       30211

       差旅費

      0.83

      0.83


       30231

      公務用車運行維護費

      9

      9


       30213

                   維修(護)費

      0.5

      0.5


      30206

      水電費

      1.81

      1.81


      30226

      勞務費

      10.81

      10.81


      30209

      物業管理費

      1.7

      1.7


      30207

      委托業務費

      51.41

      7.89

      43.52

      30216

      培訓費

      0.21

      0.21


      303

      對個人和家庭的補助

      7.56

      7.56


       30311

      住房公積金




        

       




        

       




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