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閻良區人民政府金融工作辦公室2014年度部門決算
一、部門概況
閻良區人民政府金融工作辦公室是閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行黨和國家有關金融工作的法律、法規和方針政策;會同有關部門擬定全區投融資發展總體規劃,完成區委、區政府下達的投融資工作任務;負責地方政府及當地企業與地方金融機構的業務聯系;配合有關部門查處違法經營機構和非法經營業務活動,打擊非法經營行為.
部門所屬基層預算單位:年末共有職工10人,其中行政編制2人、事業編制8人,公車3輛,無基層預算單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計152.39萬元,均為公共財政預算撥款收入。
2、支出總計152.39萬元,包括:
(1)基本支出106.88萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出53.39萬元,商品和服務支出45.92萬元,對個人和家庭的補助支出7.56萬元。
(2)項目支出45.52萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:設施農業保險財政貼息補助40.54萬元等。
(二)公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出152.39萬元,其中:基本支出106.87萬元,項目支出45.52萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
(1)行政運行28.96萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)事業運行77.91萬元,主要用于失業人員的基本運行指出。
(3)一般行政管理事務45.52萬元,主要用于設施農業保險區級財政貼息補助等。
附件2:
閻良區金融辦2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位:萬元
合 計 |
國公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
9.51 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0.51 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計9.51萬元,較2013年增長64%,主要原因是:2014年較2013年,公車經費預算因公車數量增加、經費預算標準提高增加4萬元。2013年,單位公車2輛,經費預算標準為2.5萬每輛;2014年,單位公車3輛,經費預算標準為3萬每輛。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費9萬元,其中公務用車購置支出0萬元(新增車輛為調撥用車),公務用車運行維護費9萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛3輛。
3、公務接待費0.51萬元,較2013年度減少34%。2014年度公務接待累計7批次,累計接待人數54人。
附表 2014年度收支決算總表 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
152.39 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
106.87 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
53.39 |
||
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
45.92 |
||
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
7.56 |
||
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
45.52 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
|||
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
十、節能環保支出 |
贈與 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
||||
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
||||
十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
十六、金融支出 |
152.39 |
四、經營支出 |
|||
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
本年收入合計 |
152.39 |
本年支出合計 |
152.39 |
本年支出合計 |
152.39 |
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
|||
其中:財政撥款資金結轉 |
|||||
非財政撥款資金結轉 |
|||||
收入總計 |
152.39 |
支出總計 |
152.39 |
支出總計 |
152.39 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
152.39 |
106.87 |
45.52 |
||
217 |
金融支出 |
152.39 |
106.87 |
45.52 |
|
21701 |
金融部門行政支出 |
152.39 |
106.87 |
45.52 |
|
2170101 |
行政運行 |
28.96 |
28.96 |
||
2170102 |
一般行政管理事務 |
45.52 |
45.52 |
||
2170150 |
事業運行 |
77.91 |
77.91 |
||
|
|
||||
|
|
||||
附表3
公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
單位:萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
152.39 |
106.87 |
45.52 |
||
301 |
工資福利支出 |
53.39 |
53.39 |
||
30101 |
基本工資 |
12.62 |
12.62 |
||
30102 |
津貼補貼 |
37.81 |
37.81 |
||
30103 |
獎金 |
1.68 |
1.68 |
||
30104 |
社會保障繳費 |
1.28 |
1.28 |
||
302 |
商品和服務支出 |
91.44 |
45.92 |
45.52 |
|
30201 |
辦公費 |
10.86 |
10.86 |
||
30217 |
公務接待費 |
0.51 |
0.51 |
||
30202 |
印刷費 |
3.8 |
1.8 |
2 |
|
30211 |
差旅費 |
0.83 |
0.83 |
||
30231 |
公務用車運行維護費 |
9 |
9 |
||
30213 |
維修(護)費 |
0.5 |
0.5 |
||
30206 |
水電費 |
1.81 |
1.81 |
||
30226 |
勞務費 |
10.81 |
10.81 |
||
30209 |
物業管理費 |
1.7 |
1.7 |
||
30207 |
委托業務費 |
51.41 |
7.89 |
43.52 |
|
30216 |
培訓費 |
0.21 |
0.21 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.56 |
7.56 |
||
30311 |
住房公積金 |
||||
|
|
||||
|
|