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西安市閻良區城中村改造辦公室
2016年部門預算公開信息
一、西安市閻良區城改辦概況
西安市閻良區城中村改造辦公室是西安市閻良區政府直屬事業單位,主要職責是貫徹執行城中村、舊城改造方面的法律法規和方針政策;起草本轄區有關城中村、舊城改造的配套政策;制定城中村、舊城改造工作總體規劃、年度計劃,經批準后組織實施。負責城市發展規劃,提出城中村、舊城改造的范圍和單位;負責組織城中村、舊城改造項目的招投標工作;負責城中村、舊城改造宣傳工作;指導、協調各街辦及成員單位城中村、舊城改造工作的開展
(一)部門主要職責
1、貫徹執行城中村、舊城改造方面的法律法規和方針政策;起草本轄區有關城中村、舊城改造的配套政策;制定城中村、舊城改造工作總體規劃、年度計劃,經批準后組織實施。
2、按照城市發展規劃,提出城中村、舊城改造的范圍和單位,負責城中村、舊城改造重建專項規劃編制的組織、協調和初審工作,經批準后組織實施。
3、負責組織城中村、舊城改造項目的招投標工作;負責做好城中村、舊城改造專項資金計劃、拆遷補償等工作及有關事項的審核。
4、會同有關部門做好城中村、舊城改造項目拆遷安置方案審核、商品房預售審查工作。
5、會同區規劃、國土等部門,做好城中村、舊城改造項目規劃、土地的行政許可工作。
6、按照建設現代化航空城的目標做好全區城市景觀的布局規劃,經批準后組織實施。
7、負責城中村改造宣傳工作;指導協調各街辦及成員單位城中村、舊城改造工作的開展;協助做好改造重建土地使用權的出讓工作。
8、指導、協調做好城中村、舊城改造項目的回遷安置工作。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標
2016年,我辦將繼續采取有力措施,攻堅克難,強力推進各改造項目順利實施,為推動我區經濟平穩健康發展作出貢獻。
一是打造城改工作靚點。啟動三四七區棚戶區改造項目;渠灣城中村一期6萬平方米的改造任務全面完成,啟動二期建設;人民路中段南側安裝三處南院原92戶居民實現回遷安置;永曉雙星國際項目交付使用;完善華美商城、新西新東、張大夫城中村改造項目土地和建審手續辦理。
二是跟蹤服務,確保項目穩步實施。對各改造項目實施跟蹤服務,協調多方關系,為投資方能夠順利實施項目提供寬松的外部環境。
三是加強監管,穩步推進工程進度。采取有力措施,強化安全防范,狠抓工程質量和治污減霾工作,穩步推進工程進度,確保各個項目按序時進度穩步推進。
(三)部門預算單位情況
截止2015年年末,我辦共有在職職工12人,其中行政人員3人,事業人員9人。年末資產總額33.61萬元。
二、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年部門預算收支總表(見附表)
三、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分 見附表)
四、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分 見附表)
五、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年財政撥款“三公”經費支出預算表(見附表)
六、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年部門預算財政撥款安排的政府采購(資產配置、購買服務)預算表(見附表)
七、西安市閻良區城中村改造辦公室2016年部門預算情況說明
1、部門預算收支編制的依據
根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)的有關規定,按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》(閻政黨字〔2012〕17號)、《2014年區級部門預算公開工作實施方案》(閻政辦發〔2014〕24號)、《西安市閻良區財政局關于印發閻良區2016年度區級財政預算編制實施方案的通知》(閻財發〔2015〕77號)、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》(閻政發〔2009〕73號)和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》(閻政辦發〔2012〕56號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑
(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出:指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務支出:指在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
(2)項目支出:指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
八、西安市閻良區城中村改造辦公室2015年“三公經費”預決算情況說明
西安市閻良區城中村改造辦公室2015年“三公經費”部門決算5.65萬元,較2015年部門預算6.38萬元減少0.73萬元,降幅11%。其中,因公出國(境)費用為0;公務接待0萬元;公務用車購置及運行維護費部門決算5.65萬元,較2015年部門預算5.95萬元減少0.3萬元,降幅5%。
附件:部門預算公開表