| 內容概述 |
發布時間:2016-03-17 16:53
來源:閻良區商業總公司
| 收 支 預 算 總 表 |
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|
單位:元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
| 項 目 |
2016年預算 |
功能分類 |
2016年預算 |
經濟分類 |
2016年預算 |
| 一、財政撥款 |
770,807.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
340,807.00 |
| (一)一般公共預算撥款 |
770,807.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工資福利支出 |
291,007.00 |
| (二)政府性基金收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
商品和服務支出 |
45,600.00 |
| 二、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
對個人和家庭的補助 |
4,200.00 |
| 三、事業收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
二、項目支出 |
430,000.00 |
| 其中:納入財政專戶管理的收費 |
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
| 四、事業單位經營收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
商品和服務支出 |
430,000.00 |
| 五、下級單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
對企事業單位的補助 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
0.00 |
轉移性支出 |
0.00 |
| |
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
債務利息支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
基本建設支出 |
0.00 |
| |
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
340,807.00 |
|
|
| |
|
十五、商業服務業等支出 |
430,000.00 |
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十一、預備費 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十二、國債還本付息支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十四、轉移性支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 收 入 總 計 |
770,807.00 |
功能分類支出合計 |
770,807.00 |
經濟分類支出總計 |
770,807.00 |
| 部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分) |
|
|
|
|
|
單位:元 |
| 部門(科目)代碼 |
部門(科目)名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
合計 |
770,807.00 |
340,807.00 |
430,000.00 |
|
| 062001 |
區商業總公司本級 |
770,807.00 |
340,807.00 |
430,000.00 |
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
340,807.00 |
340,807.00 |
0.00 |
|
| 21508 |
資源勘探信息等支出 |
340,807.00 |
340,807.00 |
0.00 |
|
| 2150801 |
行政運行(支持中小企業發展和管理支出) |
340,807.00 |
340,807.00 |
0.00 |
|
| |
統發工資 |
291,007.00 |
291,007.00 |
0.00 |
|
| |
對個人和家庭的補助其他 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|
| |
三公經費 |
30,780.00 |
30,780.00 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
14,820.00 |
14,820.00 |
0.00 |
|
| 216 |
商業服務業等支出 |
430,000.00 |
0.00 |
430,000.00 |
|
| 21602 |
商業服務業等支出 |
430,000.00 |
0.00 |
430,000.00 |
|
| 2160202 |
一般行政管理事務(商業流通事務) |
430,000.00 |
0.00 |
430,000.00 |
|
| |
節日慰問 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
| |
維穩費用 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
| |
取暖費 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分) |
|
|
|
|
|
單位:元 |
| 部門(科目)代碼 |
部門(科目)名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
合計 |
770,807.00 |
340,807.00 |
430,000.00 |
|
| 062001 |
區商業總公司本級 |
770,807.00 |
340,807.00 |
430,000.00 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
291,007.00 |
291,007.00 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工資 |
111,480.00 |
111,480.00 |
0.00 |
|
| |
統發工資 |
111,480.00 |
111,480.00 |
0.00 |
|
| 30102 |
津貼補貼 |
167,808.00 |
167,808.00 |
0.00 |
|
| |
統發工資 |
167,808.00 |
167,808.00 |
0.00 |
|
| 30103 |
獎金 |
9,379.00 |
9,379.00 |
0.00 |
|
| |
統發工資 |
9,379.00 |
9,379.00 |
0.00 |
|
| 30118 |
下鄉費 |
2,340.00 |
2,340.00 |
0.00 |
|
| |
統發工資 |
2,340.00 |
2,340.00 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服務支出 |
475,600.00 |
45,600.00 |
430,000.00 |
|
| 30201 |
辦公費 |
3,847.50 |
3,847.50 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
3,847.50 |
3,847.50 |
0.00 |
|
| 30202 |
印刷費 |
855.00 |
855.00 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
855.00 |
855.00 |
0.00 |
|
| 30206 |
電費 |
1,054.50 |
1,054.50 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
1,054.50 |
1,054.50 |
0.00 |
|
| 30207 |
郵電費 |
855.00 |
855.00 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
855.00 |
855.00 |
0.00 |
|
| 30208 |
取暖費 |
30,684.00 |
684.00 |
30,000.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
684.00 |
684.00 |
0.00 |
|
| |
取暖費 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
| 30211 |
差旅費 |
4,075.50 |
4,075.50 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
4,075.50 |
4,075.50 |
0.00 |
|
| 30213 |
維修(護)費 |
2,850.00 |
2,850.00 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
2,850.00 |
2,850.00 |
0.00 |
|
| 30215 |
會議費 |
598.50 |
598.50 |
0.00 |
|
| |
日常人均辦公經費 |
598.50 |
598.50 |
0.00 |
|
| 30230 |
三公經費 |
30,780.00 |
30,780.00 |
0.00 |
|
| |
三公經費 |
30,780.00 |
30,780.00 |
0.00 |
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
| |
節日慰問 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
| |
維穩費用 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
|
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活補助 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|
| |
對個人和家庭的補助其他 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預算:04表 |
| 財政撥款“三公”經費支出預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公”經費預算 |
| 合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
| 小計 |
公務用車購置經費 |
公務用車運行維護費 |
| |
合計 |
30,780.00 |
0.00 |
2,280.00 |
28,500.00 |
0.00 |
28,500.00 |
| 062 |
區商業總公司 |
30,780.00 |
0.00 |
2,280.00 |
28,500.00 |
0.00 |
28,500.00 |
| 062001 |
區商業總公司本級 |
30,780.00 |
0.00 |
2,280.00 |
28,500.00 |
0.00 |
28,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預算5表 |
| 部門預算財政撥款安排的政府采購(資產配置/采購時間)預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
| 科目編碼 |
單位代碼 |
部門\采購項目名稱 |
采購目錄 |
規格型號 |
數量 |
計量單位 |
采購時間 |
預算金額 |
| 類 |
款 |
項 |
| |
|
|
|
|
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