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| 索引號 | 11610114013443185P/2016-006106 | 發布日期 | 2016-08-08 10:37 | 來 源 | 閻良區電視臺 |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責: 廣播電視臺主要職責任務是充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳;根據區域的發展戰略規劃,負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃;負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作;負責廣播電視節目的制作、播出;負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;承辦區委、區政府和區委宣傳部交辦的其他任務。
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發布時間:2016-08-08 10:37
來源:閻良區電視臺
一、部門概況 (一)部門主要職責: 廣播電視臺主要職責任務是充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳;根據區域的發展戰略規劃,負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃;負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作;負責廣播電視節目的制作、播出;負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;承辦區委、區政府和區委宣傳部交辦的其他任務。 1、貫徹中央、省、市以及區委、區政府關于廣播電視宣傳的方針政策以及國家有關廣播電影電視事業管理的法律、法規,把握宣傳輿論導向。 2、管理全區衛星電視廣播地面接收設施;管理本區域內廣播電視節目的交流、交易活動。 3、保證廣播電視節目的安全播出; 4、承辦區政府交辦的其他事項。 (二)部門決算單位構成: 機構1個,為全額事業單位,獨立核算單位,編制14人,年末實有14人。 二、2015年度部門決算表(詳見附表) 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算總表 表三:支出決算總表 表四:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出功能分類) 表五:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類) 表六:政府性基金收支表 表七:政府采購情況表 表八:一般公共預算撥款“三公”經費支出表 三、2015年度部門決算情況說明 (一)2015年度收入支出決算總體情況 1、收入總計163.14萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入163.14萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)政府性基金收入0萬元,為區級財政當年撥付的XX基金。 (3)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 (4)經營收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 (5)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 (6)用事業基金彌補收支差額0元,為所屬事業單位用事業基金彌補的收支差額。 (7)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金, 2、支出總計163.14萬元,包括: (1)基本支出111.34萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出80.28萬元,商品和服務支出20.33萬元,對個人和家庭的補助支出10.73萬元。 (2)項目支出51.8萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一般行政管理事務支出17.80萬元、廣播電視鐵塔維護及專用材料支出34萬元。 (3)經營支出0萬元,主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。 (5)結余分配0萬元,主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。 (6)年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共預算財政撥款支出總體情況 2015年度一般公共預算財政撥款支出163.14萬元,其中:基本支出111.34萬元,項目支出51.8萬元。 2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明) 文化體育與傳媒支出163.14萬元。其中:行政運行20.34萬元、其他廣播影視支出91.01萬元、一般行政管理事務支出17.79萬元、電視支出34萬元。 (三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況 2015年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。 2、政府性基金預算財政撥款支出(按支出功能分類科目進行詳細說明) 城鄉社區支出0萬元,主要是XX支出。 (四)政府采購支出情況 2015年政府采購支出14.99萬元,其中貨物采購14.99萬元。 (五)一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況 2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出1.88萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費1.24萬元,公務接待費0.64萬元。 1、因公出國(境)費用支出情況 2015年度我局因公出國實際支出0萬元. 2、公務用車購置及運行維護費用支出情況 2015年購置車輛0臺,經費支出0萬元,較去年同比下降XX%;2015年公務用車運行維護支出1.24萬元,較去年同比下降73%。 3、公務接待費支出情況 公務接待費用支出0.64萬元,較去年同比下降28%。累計接待8批50人。 分享:
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