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| 索引號 | 11610114013443185P/2016-006101 | 發布日期 | 2016-08-09 15:00 | 來 源 | 閻良區交通運輸局 |
| 內容概述 | 一、西安市閻良區交通運輸局概況 西安市閻良區交通運輸局是西安市閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行交通運輸方面的法律法規和方針政策;擬訂全區交通運輸行業發展規劃和年度計劃并組織實施;參與擬訂物流業發展規劃并監督實施;負責全區農村公路建設的養護、建設和管理;承擔全區道路運輸市場的監管;指導全區交通運輸行業體制改革。 (一)西安市閻良區交通運輸局主要職責
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發布時間:2016-08-09 15:00
來源:閻良區交通運輸局
一、西安市閻良區交通運輸局概況 西安市閻良區交通運輸局是西安市閻良區人民政府的組成部門,主要職責是貫徹執行交通運輸方面的法律法規和方針政策;擬訂全區交通運輸行業發展規劃和年度計劃并組織實施;參與擬訂物流業發展規劃并監督實施;負責全區農村公路建設的養護、建設和管理;承擔全區道路運輸市場的監管;指導全區交通運輸行業體制改革。 (一)西安市閻良區交通運輸局主要職責 1、貫徹執行交通運輸方面的法律法規和方針政策;擬訂全區交通運輸行業發展規劃和年度計劃并組織實施;參與擬訂物流業發展規劃并監督實施;指導全區交通運輸行業體制改革。 2、承擔全區道路運輸市場監管責任,維護公路交通運輸行業的平等競爭秩序。負責城鄉客運及有關設施規劃、建設和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責機動車駕駛員培訓機構和駕駛員培訓管理工作;維護公路交通運輸行業和城市客運行業的平等競爭秩序。 3、承擔全區公路建設市場監管責任。貫徹執行國家有關公路工程建設相關政策、制度和技術標準;負責全區農村公路建設和工程質量、安全生產監督管理工作;負責轄區內農村公路的養護管理;負責農村公路建設及養護資金的監督管理;負責全區交通運輸設施的監督管理。 4、負責全區道路運輸行業安全成產的監督管理工作;負責全區水上交通安全監督管理工作。 5、按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責轄區內國省干道有關協調工作,承擔國防動員有關工作。 6、指導交通運輸信息化建設,開展相關統計工作,發布有關信息,指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。 7、負責全區交通運輸行業對外交流與合作。 8、承辦區政府交辦的其他事項。 (二)西安市閻良區交通運輸局及所屬基層預算單位情況 截至2015年年末,我局機關及所屬事業單位共有在職職工69人,其中行政單位12人,事業單位57人。離退休職工32人。 1、西安市閻良區交通運輸管理站 單位性質:自收自支事業單位;經費管理方式:自收自支;人員情況(2015年度):年末實有在職職工30人、退休職工21人。 2、西安市閻良區農村公路管理站 單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職職工20人、退休職工8人。 3、西安市閻良區出租汽車管理所 單位性質:全額撥款事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職職工7人、無退休職工。 二、2015年度部門決算表(詳見附表) 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算總表 表三:支出決算總表 表四:一般公共預算財政撥款支出決算明細表 (按支出功能分類) 表五:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類) 表六:政府性基金收支表 表七:政府采購情況表 表八:一般公共預算撥款“三公”經費支出表 三、2015年度部門決算情況說明 (一)2015年度收入支出決算總體情況 1、收入總計3055.3萬元。包括: (1)一般公共財政預算撥款2690.3萬元,為區財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)政府性基金撥款收入365萬元等,為區財政當年撥付的基金。 (3)上年無結轉和結余資金。 2、支出總計2650.5萬元。包括: (1)基本支出375.2萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出 279.6萬元,商品和服務支出139.8萬元,對個人和家庭的補助支出17.6萬元,其他資本性支出2092.3萬元。 (2)項目支出2275.3萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一般行政管理事務202.4萬元;公路新建300萬元;公路改建10萬元;公路養護181.7萬元;特大型橋梁建設300萬元;公路運輸管理359萬元;公路客(貨)運站場建設200萬元;其他公路水路運輸622.2萬元;其他城市基礎設施費安排的支出100萬元等。 (3)年末結轉和結余404.8萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共預算財政撥款支出總體情況 2015年度公共財政預算撥款支出2550.5萬元,其中:基本支出375.2萬元,項目支出2175.3萬元。 2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明) 交通運輸支出2550.5萬元。其中:行政運行131.2萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出;一般行政管理事務202.4萬元,主要用于其他資本性支出;公路新建300萬元,主要用于新建公路;公路改建10萬元,主要用于農村公路改建;公路養護181.7萬元,主要用于農村公路養護;特大型橋梁建設300萬元,主要用于石川河橋梁建設;公路運輸管理359萬元,主要用于公路運輸市場的管理;公路客(貨)運站場建設200萬元,主要用于閻良客運汽車站建設;其他公路水路運輸866.2萬元,主要用于人員經費和日常公用經費及項目支出等。 (三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況 2015年度政府性基金預算財政撥款支出100萬元,其中:項目支出100萬元。 2、政府性基金預算財政撥款支出(按支出功能分類科目進行詳細說明) 城鄉社區支出100萬元,主要是其他城市基礎設施配套費安排的支出。 (四)政府采購支出情況 2015年我局無政府采購支出。 (五)一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況 2015年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出5.81萬元,其中,公務用車購置及運行維護費5.75萬元,公務接待費0.06萬元。 1、2015年度我局無因公出國(境)費用。 2、公務用車購置及運行維護費支出情況 2015年公務用車運行維護費支出5.75萬元,較2014年下降58.5%。 3、公務接待費支出情況 公務接待費支出0.06萬元,累計接待2批次、10人。 分享:
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