瀏覽次數(shù):次
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行信訪工作法律法規(guī)及方針政策;
2.負(fù)責(zé)處理公民、法人和其他組織通過信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)級信訪部門的來信、來電、來訪和網(wǎng)上投訴;督促檢查依法逐級走訪的落實。
3.負(fù)責(zé)向區(qū)委、區(qū)政府反映群眾在信訪活動中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定完善有關(guān)政策的意見和建議。
4.負(fù)責(zé)上級信訪機關(guān)和區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)批示信訪事項的立案、交辦、督辦工作,督查檢查重要信訪事項的處理和落實;配合做好信訪復(fù)查、復(fù)核工作。
5.綜合協(xié)調(diào)處理“三跨”(跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè))、“三分離”(人、事、戶分離)和重大疑難信訪事項。
6.負(fù)責(zé)我區(qū)赴省到市進(jìn)京上訪的勸返工作;負(fù)責(zé)駐區(qū)單位有關(guān)信訪問題的屬地管理工作。
7.健全完善信訪問題排查化解制度并組織實施;完善信訪信息匯集分析研判機制,分析評估信訪風(fēng)險。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,對群眾進(jìn)行宣傳解釋和思想疏導(dǎo),提供相關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。
9.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作年度目標(biāo)責(zé)任制考核工作,對違法信訪工作紀(jì)律的行為提出處理建議。
11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成:
二、2015年度部門決算表(詳見附表)
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算總表
表三:支出決算總表
表四:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表(按支出功能分類)
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 (按支出經(jīng)濟分類)
表六:政府性基金收支表
表七:政府采購情況表
表八:一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計213萬元。包括:
一般公共預(yù)算財政撥款收入213萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2、支出總計213萬元,包括:
(1)基本支出115萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出 106萬元,商品和服務(wù)支出9萬元,對個人和家庭的補助支出XX萬元。
(2)項目支出98萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括辦公費3萬元、印刷費5萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費53萬元、維修(護(hù))費7萬元、租賃費14萬元、培訓(xùn)費3萬元、勞務(wù)費8萬元和其他商品和服務(wù)支出1萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出213萬元,其中:基本支出115萬元,項目支出98萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)
一般公共服務(wù)支出115萬元。其中:行政運行115萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
(四)政府采購支出情況
2015年無政府采購支出。
(五)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1萬元,其中,無因公出國(境)費用,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1萬元,無公務(wù)接待費。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局無因公出國(境),去年也無因公出國(境)。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況
2015年公務(wù)用車運行維護(hù)支出1萬元,較去年同比下降300%。
3、公務(wù)接待費支出情況
2015年無公務(wù)接待費用支出,較去年同比下降100%。