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一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行信訪工作法律法規(guī)及方針政策;
2.負(fù)責(zé)處理公民、法人和其他組織通過(guò)信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)級(jí)信訪部門(mén)的來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪和網(wǎng)上投訴;督促檢查依法逐級(jí)走訪的落實(shí)。
3.負(fù)責(zé)向區(qū)委、區(qū)政府反映群眾在信訪活動(dòng)中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題,綜合研判信訪信息,開(kāi)展調(diào)查研究,提出制定完善有關(guān)政策的意見(jiàn)和建議。
4.負(fù)責(zé)上級(jí)信訪機(jī)關(guān)和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示信訪事項(xiàng)的立案、交辦、督辦工作,督查檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);配合做好信訪復(fù)查、復(fù)核工作。
5.綜合協(xié)調(diào)處理“三跨”(跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè))、“三分離”(人、事、戶分離)和重大疑難信訪事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)我區(qū)赴省到市進(jìn)京上訪的勸返工作;負(fù)責(zé)駐區(qū)單位有關(guān)信訪問(wèn)題的屬地管理工作。
7.健全完善信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施;完善信訪信息匯集分析研判機(jī)制,分析評(píng)估信訪風(fēng)險(xiǎn)。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,對(duì)群眾進(jìn)行宣傳解釋和思想疏導(dǎo),提供相關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。
9.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作年度目標(biāo)責(zé)任制考核工作,對(duì)違法信訪工作紀(jì)律的行為提出處理建議。
11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成:
二、2015年度部門(mén)決算表(詳見(jiàn)附表)
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算總表
表三:支出決算總表
表四:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(按支出功能分類)
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 (按支出經(jīng)濟(jì)分類)
表六:政府性基金收支表
表七:政府采購(gòu)情況表
表八:一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)213萬(wàn)元。包括:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2、支出總計(jì)213萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出115萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出 106萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出98萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)53萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7萬(wàn)元、租賃費(fèi)14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元和其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213萬(wàn)元,其中:基本支出115萬(wàn)元,項(xiàng)目支出98萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)
一般公共服務(wù)支出115萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行115萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(四)政府采購(gòu)支出情況
2015年無(wú)政府采購(gòu)支出。
(五)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1萬(wàn)元,其中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2015年度我局無(wú)因公出國(guó)(境),去年也無(wú)因公出國(guó)(境)。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1萬(wàn)元,較去年同比下降300%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
2015年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出,較去年同比下降100%。