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一、部門(mén)概況
部門(mén)編制6人,實(shí)有9人,有公車(chē)1輛。負(fù)責(zé)全區(qū)檔案宣傳、檔案學(xué)會(huì)、檔案干部專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)及檔案執(zhí)法檢查工作,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、2015年度部門(mén)決算表(詳見(jiàn)附表)
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算總表
表三:支出決算總表
表四:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(按支出功能分類(lèi))
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 (按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
表六:政府性基金收支表
表七:政府采購(gòu)情況表
表八:一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)135.23萬(wàn)元。包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.23萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2、支出總計(jì)115.23萬(wàn)元。包括:
(1)基本支出98.18萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出 82.5萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.5萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出17.05萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出。
3、結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余20萬(wàn)元。檔案館項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余20萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.23萬(wàn)元,其中:基本支出98.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出17.05萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共服務(wù)支出115.23萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行98.18萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)9.85萬(wàn)元,檔案館7.2萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)支出情況
2015年政府采購(gòu)支出1.49萬(wàn)元,其中政府貨物采購(gòu)1.49萬(wàn)元,政府集中采購(gòu)1.49萬(wàn)元。
(五)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.31萬(wàn)元,其中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71,較去年同比下降40.2%;公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元。較去年同比下降3.3%,累計(jì)接待10批次、100人。