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| 索引號(hào) | 11610114013443185P/2016-006068 | 發(fā)布日期 | 2016-08-10 10:37 | 來(lái) 源 | 閻良區(qū)電視臺(tái) |
| 內(nèi)容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責(zé): 廣播電視臺(tái)主要職責(zé)任務(wù)是充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作開展新聞宣傳;根據(jù)區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
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發(fā)布時(shí)間:2016-08-10 10:37
來(lái)源:閻良區(qū)電視臺(tái)
一、部門概況 (一)部門主要職責(zé): 廣播電視臺(tái)主要職責(zé)任務(wù)是充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作開展新聞宣傳;根據(jù)區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部交辦的其他任務(wù)。 1、貫徹中央、省、市以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于廣播電視宣傳的方針政策以及國(guó)家有關(guān)廣播電影電視事業(yè)管理的法律、法規(guī),把握宣傳輿論導(dǎo)向。 2、管理全區(qū)衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施;管理本區(qū)域內(nèi)廣播電視節(jié)目的交流、交易活動(dòng)。 3、保證廣播電視節(jié)目的安全播出; 4、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 (二)部門決算單位構(gòu)成: 機(jī)構(gòu)1個(gè),為全額事業(yè)單位,獨(dú)立核算單位,編制14人,年末實(shí)有14人。 二、2015年度部門決算表(詳見附表) 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算總表 表三:支出決算總表 表四:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(按支出功能分類) 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類) 表六:政府性基金收支表 表七:政府采購(gòu)情況表 表八:一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 三、2015年度部門決算情況說(shuō)明 (一)2015年度收入支出決算總體情況 1、收入總計(jì)163.14萬(wàn)元。包括: (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.14萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。 (2)政府性基金收入0萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的XX基金。 (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 (5)其他收入0元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。 (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,為所屬事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額。 (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金, 2、支出總計(jì)163.14萬(wàn)元,包括: (1)基本支出111.34萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出80.28萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.73萬(wàn)元。 (2)項(xiàng)目支出51.8萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括一般行政管理事務(wù)支出17.80萬(wàn)元、廣播電視鐵塔維護(hù)及專用材料支出34萬(wàn)元。 (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。 (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。 (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況 2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.14萬(wàn)元,其中:基本支出111.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出51.8萬(wàn)元。 2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明) 文化體育與傳媒支出163.14萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行20.34萬(wàn)元、其他廣播影視支出91.01萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)支出17.79萬(wàn)元、電視支出34萬(wàn)元。 (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況 2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,主要是XX支出。 (四)政府采購(gòu)支出情況 2015年政府采購(gòu)支出14.99萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)14.99萬(wàn)元。 (五)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.88萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元。 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況 2015年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元. 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況 2015年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比下降XX%;2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.24萬(wàn)元,較去年同比下降73%。 3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況 公務(wù)接待費(fèi)用支出0.64萬(wàn)元,較去年同比下降28%。累計(jì)接待8批50人。 分享:
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