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| 索引號 | 11610114013443185P/2016-006062 | 發(fā)布日期 | 2016-08-10 10:52 | 來 源 | 閻良區(qū)人力資源和社會保障局 |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責: 我局主要承擔人事人才、勞動就業(yè)和社會保障三個方面的工作職責,具體為:貫徹執(zhí)行人力資源政策法規(guī)、負責機關事業(yè)單位工資福利、事業(yè)單位人事制度、職稱制度改革;完善公共就業(yè)服務體系,落實勞動保護政策,負責勞動人事爭議調解仲裁和信訪工作;貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規(guī)。
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發(fā)布時間:2016-08-10 10:52
來源:閻良區(qū)人力資源和社會保障局
一、部門概況 (一)部門主要職責: 我局主要承擔人事人才、勞動就業(yè)和社會保障三個方面的工作職責,具體為:貫徹執(zhí)行人力資源政策法規(guī)、負責機關事業(yè)單位工資福利、事業(yè)單位人事制度、職稱制度改革;完善公共就業(yè)服務體系,落實勞動保護政策,負責勞動人事爭議調解仲裁和信訪工作;貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規(guī)。 (二)部門決算單位構成: 截止2015年末,我局局機關及所屬單位共有在職職工130人,其中行政單位49人,參照公務員管理的事業(yè)單位67人,事業(yè)單位14人。所屬參照公務員管理的事業(yè)單位5個,事業(yè)單位1個,具體情況如下: 1、西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局本級 單位性質:行政單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工49人,其中行政人員19人,參照公務員管理人員8人,工勤人員3人,臨聘人員19人。 2、西安市閻良區(qū)社會保險基金管理中心 單位性質:參照公務員管理的事業(yè)單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工30人。 3、西安市閻良區(qū)勞動就業(yè)服務中心 單位性質:參照公務員管理的事業(yè)單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工28人。 4、西安市閻良區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務中心 單位性質:參照公務員管理的事業(yè)單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工4人。 5、西安市閻良區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 單位性質:參照公務員管理的事業(yè)單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工5人。 6、西安市閻良區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心 單位性質:事業(yè)單位;經費管理方式:財政全額撥款;年末實有在職職工14人。 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算總表 表三:支出決算總表 表四:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出功能分類) 表五:一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類) 表六:政府性基金收支表 表七:政府采購情況表 表八:一般公共預算撥款“三公”經費支出表 三、2015年度部門決算情況說明 (一)2015年度收入支出決算總體情況 1、收入總計7575.6萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入7563.6萬元,為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)政府性基金收入12萬元,為區(qū)級財政當年撥付的城鄉(xiāng)社區(qū)基金。 2、支出總計7472.94萬元,包括: (1)基本支出3975.14萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出670.73萬元,商品和服務支出81.51萬元,對個人和家庭的補助支出3222.9萬元。 (2)項目支出3497.79萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括主要是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:一般公共服務支出11.5萬元,培訓教育支出20萬元,社會保障和就業(yè)支出1060.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2406萬元。 3、年末結轉和結余102.67萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共預算財政撥款支出總體情況 2015年度一般公共預算財政撥款支出7472.94萬元,其中:基本支出3975.14萬元,項目支出3497.79萬元。 2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明) (1)一般公共服務支出7452.94萬元。其中:一般行政管理事務12.25萬元,社會保障和就業(yè)支出5034.69萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2406萬元。 (2)教育支出20萬元,其中:繼續(xù)教育培訓費20萬元。 (三)政府采購支出情況 2015年政府采購支出13.49萬元,其中貨物采購13.49萬元。 (四)一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況 2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出11.25萬元,其中,公務用車購置及運行維護費10.66萬元,公務接待費0.59萬元。 1、公務用車購置及運行維護費用支出情況 2015年我局共有公務車輛8輛,公務用車運行維護支出10.66萬元,較去年同比下降55%。 2、公務接待費支出情況 公務接待費用支出0.59萬元,較去年同比下降85%,累計接待5批次、75人。 分享:
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