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| 索引號 | 11610114013443185P/2016-006040 | 發布日期 | 2016-08-10 14:16 | 來 源 | 閻良區民政局 |
| 內容概述 | 西安市閻良區民政局是西安市閻良區人民政府的組成部門,區財政一級預算單位。內設綜合科、業務科和低保救助科3個行政科室;下設閻良區救助管理站、閻良區軍隊離退休干部管理所、閻良區殯葬管理所、閻良區中心敬老院和閻良區社區服務中心5個全額事業單位。所屬事業單位人、財、物由區民政局統一管理。 一、西安市閻良區民政局主要職責
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發布時間:2016-08-10 14:16
來源:閻良區民政局
西安市閻良區民政局是西安市閻良區人民政府的組成部門,區財政一級預算單位。內設綜合科、業務科和低保救助科3個行政科室;下設閻良區救助管理站、閻良區軍隊離退休干部管理所、閻良區殯葬管理所、閻良區中心敬老院和閻良區社區服務中心5個全額事業單位。所屬事業單位人、財、物由區民政局統一管理。 一、西安市閻良區民政局主要職責 1、貫徹執行民政方針政策和法律法規,制定全區民政工作規章制度,擬訂全區民政事業發展規劃并組織實施。 2、承擔對全區社會團體、民辦非企業單位的登記管理工作和年度檢查工作。 3、負責全區救災救濟工作,組織災情核查上報及救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監督使用;負責組織本區援助外地災區款物收集、運送及慰問工作。 4、擬訂全區社會救助規劃,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、教育資助工作。 5、指導全區社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。 6、負責全區社會福利事業和福利彩票銷售管理工作;指導全區社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動,促進慈善事業健康發展。 7、負責全區婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革。 8、會同有關部門擬訂社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。 9、負責全區行政區劃、地名管理及行政區域界線的管理和調整工作。 10、負責全區優待撫恤工作和烈士褒揚工作;負責城鎮退役士兵、轉業士官、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的接收安置和服務管理工作。 11、組織開展擁軍優屬、擁政愛民活動。 12、負責區老齡工作委員會辦公室日常工作。 13、負責全區移民管理工作。 14、貫徹落實國家民族宗教政策和法律法規,負責民族成份的鑒定,調節民族矛盾和糾紛。指導對宗教場所的管理,會同有關部門妥善處理民族宗教涉外事宜,打擊利用宗教活動進行違法犯罪的行為。 15、貫徹執行僑務方針、政策和法規,維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內合法權益。 16、承辦區政府交辦的其他事項。 二、西安市閻良區民政局及所屬基層預算單位情況 2015年年末,閻良區民政局及所屬事業單位共有在職人員57人,其中行政人員16人,事業人員22人,公益崗人員8人、臨時人員11人。離退休人員16人,其中行政離退休人員8人,事業退休人員8人。所屬事業單位5個,具體情況如下: 1、西安市閻良區救助管理站 單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職人員9人,其中事業人員3人,公益崗人員2人,臨時人員4人;退休人員7人。 2、西安市閻良區殯葬管理所 單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職人員5人,其中事業人員4人,公益崗人員1人。 3、西安市閻良區中心敬老院 單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職人員4人。 4、西安市閻良區社區服務中心 單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款;人員情況(2015年度):年末實有在職人員5人。 5、西安市閻良區軍隊離退休干部管理所 單位性質:全額事業單位;經費管理方式:財政全額撥款(市級專項資金,區財政不負擔人員等開支);人員情況(2015年度):年末實有在職人員10人,其中事業人員6人,公益崗人員1人,臨時人員3人;退休人員1人。 三、2015年度部門決算表及總體情況(詳見附表) 1、收入支出決算總表 2、收入決算總表 3、支出決算總表 4、一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出功能分類) 5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類) 6、政府性基金收支表 7、政府采購情況表 8、一般公共預算撥款“三公”經費支出表 四、2015年度部門決算情況說明 (一)2015年度收入支出決算總體情況 1、收入總計10904.957688萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入9633.502688萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 (2)政府性基金收入1271.455萬元,為區級財政當年撥付的政府性基金。 2、支出總計7657.012349萬元,包括: (1)基本支出274.599628萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中:工資福利支出214.061591萬元,商品和服務支出35.2494萬元,對個人和家庭的補助支出25.288637萬元。 (2)項目支出7382.412721萬元,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:民族事務支出8.5411萬元,民政管理事務2633.61628萬元,撫恤2315.1300萬元,社會福利55.7008萬元,城市居民最低生活保障600萬元,農村最低生活保障550萬元,農村五保供養支出287.35萬元,其他城市生活救助24.364541萬元,自然災害生活救助41.35萬元,萬元,其他農村生活救助25.2萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出367.965萬元,其他社會保障和就業支出20.46萬元,醫療保障101萬元,水利67.655萬元,彩票公益金安排的支出284.08萬元。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共預算財政撥款支出總體情況 2015年度一般公共預算財政撥款支出7004.967349萬元,其中:基本支出274.599628萬元,項目支出6730.367721萬元。 2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能分類科目進行說明) (1)一般公共服務支出8.5411萬元,主要用于少數民族牛羊肉價格補貼等。 (2)社會保障和就業支出6827.771249萬元,其中行政運行184.661878萬元,是反映單位的基本運行支出;一般行政管理事務40.045萬元,主要用于荊山公墓辦公費、辦公設備購置、非稅返還收入、死亡撫恤金等;擁軍優屬2萬元,用于慰問駐區部隊,慰問困難優撫人員工作經費等;開展擁軍優屬工作經費;老齡事務1483.3032萬元,主要用于我區70歲以上高齡老人保健補貼及開展老齡工作支出等費用;民間組織管理3萬元,主要用于慈善協會業務經費;行政區劃和地名管理2萬元,用于開展地名普查工作經費;基層政權和社區建設1086萬元,主要用于社區“兩委”及專職工作人員社會保險、報酬和社區辦公經費等;其他民政管理事務支出107.20583萬元,主要用于事業單位基本運行支出、地方離休人員工資、城鎮低保工作經費等;死亡撫恤161.64萬元,主要用于烈士死亡撫恤金;在鄉復員、退伍軍人生活補助31.4萬元,主要用于我區在鄉復員、退伍軍人生活補助;義務兵優待1025.7萬元,主要用于義務兵優待金及進藏、高原兵獎勵金等;其他優撫支出1096.39萬元,主要用于優撫對象補助資金等;兒童福利39萬元,主要用于孤兒基本生活保障金;老年福利12.12萬元,主要用于養老服務機構運營獎勵資金等;社會福利事業單位支出4.5808萬元,主要用于五保供養機構人員薪酬及運轉補助等;城市居民最低生活保證金支出600萬元,主要用于城市低保對象生活保障金、城市低保對象物價聯動補貼等;農村最低生活保障金支出550萬元,主要用于農村低保對象生活保障金、農村低保對象物價聯動補貼等;農村五保供養287.35萬元,主要用于農村五保戶供養金;其他農村生活救助支出25.2萬元,主要用于農村五保機構運轉維護補助資金、孤兒生活補助等;其他社會保障和就業支出20.46萬元,主要用于我區城市、農村低保、五保子女及計生戶子女教育資助金,困難職工救助金等;流浪乞討人員救助24.364541萬元,主要用于流浪乞討人員日常救助金等;地方自然災害生活補助1萬元,主要用于受自然災害困難群眾生活補助金等;自然災害災后重建補助40.35萬元,主要用于受災群眾災后恢復重建補助金等。 (3)醫療衛生與計劃生育支出101萬元,其中優撫對象醫療補助39萬元,主要用于優撫對象醫療補助金等;城鄉困難群眾醫療救助62萬元,主要用于城鄉困難群眾醫療救助金等。 (4)農林水支出67.655萬元,主要用于大中型水庫移民后期扶持建設等。 (三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況 2015年度政府性基金預算財政撥款支出652.045萬元,全部為項目支出。 2、政府性基金預算財政撥款支出(按支出功能分類科目進行說明) (1)社會保障和就業支出367.965萬元,主要用于大中型水庫移民后期扶持基礎設施建設及移民補助。 (2)其他支出284.08萬元,為用于社會福利的彩票公益金支出,主要用于五保供養機構運轉及公益墓園建設支出。 (四)一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況(“三公”經費支出情況見表八) 2015年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出共計24.121719萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費用22.203119萬元,公務接待費1.9186萬元。 2015年“三公”經費較2014年下降,主要原因是2015年我局壓縮“三公”經費開支。 1、因公出國(境)費用支出情況 2015年度我局無因公出國(境)費用支出。 2、公務用車購置及運行維護費用支出情況 2015年我局年末共有公務車輛4輛,公務用車運行維護費22.203119萬元,為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等,較去年下降4.34%。 3、公務接待費支出情況 全年公務接待費用支出1.9186萬元,較去年同比下降43.24%,累計接待41批次,累計接待人數194人。 備注:2015年部門決算及“三公”經費公開表附后(表一至表八)附件下載.xls 分享:
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