| 內容概述 |
發布時間:2017-01-20 10:01
來源:公安閻良分局
西安市公安局閻良分局
2017年部門預算公開信息
一、西安市公安局閻良分局概況
西安市公安局閻良分局是西安市公安局的派出機構,處級建制,擔負著維護本區政治穩定、社會穩定、治安穩定的重要任務。編制334名,設局長1名、政委1名、副局長3名、紀委書記1名、下設l6個科(中心、大隊),9個派出所,科級領導職數68名。
二、西安市公安局閻良分局主要職責
1、貫徹黨和國家的路線、方針、政策,執行黨委和落實
上級領導機關的決議、指示和命令。指導全區公安工作,維護全區社會治安秩序,促進政治穩定、經濟發展。
2、負責本局公安隊伍建設及民警的教育、訓練,對公安民警的執法進行督查。
3、組織偵破全區危害國家安全和社會政治穩定案件及各類刑事案件,打擊違法犯罪活動。
4、負責對黨和國家領導人、重要外賓活動、重要會議及大型群眾娛樂活動的安全警衛和防范工作。
5、依法對全區社會治安、內部保衛、消防和常住人口、暫住人口等實施管理。做好社區警務、群眾性治安保衛組織建設和治安防范工作。
6、負責全局各類案件的審理和起訴以及案犯、犯罪嫌疑人的羈押。
7、收集、掌握、分析和預測轄區內的敵社情,及時報告上級機關。
8、負責本轄區的巡邏守候工作;處理巡邏中發現的治安案件;處置轄區內出現的突發事件、群體性治安案件和重大治安災害事故;完成上級公安機關交辦的其它任務。
三、西安市公安局閻良分局2017年度主要工作任務及目標
(一)深入學習貫徹黨的十八屆六中全會精神,不斷增強“四個意識”特別是核心意識看齊意識。
(二)切實加強反恐維穩工作,全力確保城市安全和社會穩定。
(三)切實加強社會治理創新,深入推進平安閻良建設。
(四)切實加強公安行政管理,不斷提高人民群眾滿意率。
(五)持續深化公安改革和“四項建設”,不斷增強公安工作發展動力。
(六)全面從嚴治黨、從嚴治警,全力打造過硬隊伍。
四、西安市公安局閻良分局及所屬基層預算單位情況
截止2016年年末,我局在職行政編制民警352人,臨時用工人員353人,離退休人員77人,年末資產總額為8052.75萬元。
五、部門預算收支編制的相關依據及填報口徑
1、部門預算收支編制的依據
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規定,按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》(閻政黨字〔2012〕17號)、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發閻良區2014年度區級財政預算實施意見的通知》(閻政辦發〔2013〕67號)、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》(閻政發〔2009〕73號)和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》(閻政辦發〔2012〕56號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑:
(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出:指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務支出:指在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
(2)項目支出:指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
六、西安市公安局閻良分局2017年支出預算表(見附表)
閻良公安閻良分局2017年部門預算收支總表
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單位:元
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收 入
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支 出
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項 目
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2017年預算
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功能分類
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2017年預算
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經濟分類
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2017年預算
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一、公共預算收入
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59,372,728.50
|
一、一般公共服務
|
0.00
|
一、工資福利支出
|
40,576,167.50
|
|
二、社會保險基金收入
|
0.00
|
二、外交
|
0.00
|
二、商品和服務支出
|
18,793,761.00
|
|
三、非稅收入
|
3,575,000.00
|
三、國防
|
0.00
|
三、對個人和家庭的補助
|
37,800.00
|
|
政府性基金收入
|
0.00
|
四、公共安全
|
62,947,728.50
|
四、對企事業單位的補助
|
0.00
|
|
專項收入
|
0.00
|
五、教育
|
0.00
|
五、轉移性支出
|
0.00
|
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彩票資金收入
|
0.00
|
六、科學技術
|
0.00
|
六、贈與
|
0.00
|
|
行政事業性收費收入
|
35,000.00
|
七、文化體育與傳媒
|
0.00
|
七、債務利息支出
|
0.00
|
|
行政性收費
|
35,000.00
|
八、社會保障和就業
|
0.00
|
八、債務還本支出
|
0.00
|
|
事業性收費
|
0.00
|
九、社會保險基金支出
|
0.00
|
九、其他資本性支出
|
3,540,000.00
|
|
罰沒收入
|
3,540,000.00
|
十、醫療衛生
|
0.00
|
十、基本建設支出
|
0.00
|
|
國有資本經營收入
|
0.00
|
十一、節能環保
|
0.00
|
十一、貸款轉貸及產權參股
|
0.00
|
|
國有資源(資產)有償使用收入
|
0.00
|
十二、城鄉社區事務
|
0.00
|
十二、其他支出
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
十三、農林水事務
|
0.00
|
|
|
|
四、轉移性收入
|
0.00
|
十四、交通運輸
|
0.00
|
|
|
|
五、貸款轉貸回收本金和產權出讓收入
|
0.00
|
十五、資源勘探電力信息等事務
|
0.00
|
|
|
|
六、債務收入
|
0.00
|
十六、商業服務業等事務
|
0.00
|
|
|
|
七、上年結余結轉
|
0.00
|
十七、金融監管等事務支出
|
0.00
|
|
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|
|
十八、地震災后恢復重建支出
|
0.00
|
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|
|
|
|
十九、國土資源氣象等事務
|
0.00
|
|
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|
|
|
二十、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
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|
|
二十一、糧油物資儲備事務
|
0.00
|
|
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|
|
|
二十二、預備費
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十五、轉移性支出
|
0.00
|
|
|
|
收 入 總 計
|
62,947,728.50
|
功能分類支出合計
|
62,947,728.50
|
經濟分類支出總計
|
62,947,728.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
閻良公安閻良分局2017年部門預算收入總表
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|
單位:元
|
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單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
財政撥款
|
非稅收入
|
其他收入
|
備注
|
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
小計
|
專項收入
|
國庫管理收費
|
罰沒收入
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合計
|
62,947,728.50
|
59,372,728.50
|
59,372,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032
|
公安閻良分局
|
62,947,728.50
|
59,372,728.50
|
59,372,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
61,198,728.50
|
57,623,728.50
|
57,623,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
1,449,000.00
|
1,449,000.00
|
1,449,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1100000
|
|
032002
|
武警中隊
|
300,000.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
閻良公安閻良分局2017年部門預算支出總表
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單位:元
|
|
單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
財政撥款
|
非稅收入
|
其他收入
|
備注
|
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
小計
|
專項收入
|
國庫管理的收費
|
罰沒收入
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合計
|
62,947,728.50
|
59,372,728.50
|
59,372,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032
|
公安閻良分局
|
62,947,728.50
|
59,372,728.50
|
59,372,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
1,449,000.00
|
1,449,000.00
|
1,449,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1100000
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
61,198,728.50
|
57,623,728.50
|
57,623,728.50
|
0.00
|
3,575,000.00
|
0.00
|
35,000.00
|
3,540,000.00
|
0.00
|
|
|
032002
|
武警中隊
|
300,000.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
閻良公安閻良分局2017年一般公共預算支出表(按功能科目)
|
|
|
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|
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|
單位:元
|
|
|
部門(科目)代碼
|
部門(科目)名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
備注
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合計
|
62,947,728.50
|
46,030,128.50
|
16,917,600.00
|
|
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
62,647,728.50
|
46,030,128.50
|
16,617,600.00
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
62,647,728.50
|
46,030,128.50
|
16,617,600.00
|
|
|
|
20402
|
公安
|
62,647,728.50
|
46,030,128.50
|
16,617,600.00
|
|
|
|
2040201
|
行政運行(公安)
|
47,700,528.50
|
46,030,128.50
|
1,670,400.00
|
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事務(公安)
|
6,299,000.00
|
0.00
|
6,299,000.00
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
3,309,200.00
|
0.00
|
3,309,200.00
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
1,449,000.00
|
0.00
|
1,449,000.00
|
1100000
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
570,000.00
|
0.00
|
570,000.00
|
|
|
|
2040214
|
反恐怖
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
|
|
|
2040216
|
網絡運行及維護
|
3,170,000.00
|
|
3,170,000.00
|
|
|
|
032002
|
武警中隊
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
|
20402
|
公安
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事務(公安)
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
|
閻良公安閻良分局2017年一般公共預算支出表(按經濟科目)
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元
|
|
部門(科目)代碼
|
部門(科目)名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
備注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
合計
|
62,947,728.50
|
46,030,128.50
|
16,917,600.00
|
|
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
59,072,728.50
|
46,030,128.50
|
13,042,600.00
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
40,576,167.50
|
34,247,567.50
|
6,328,600.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
11,303,400.00
|
11,303,400.00
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
11,303,400.00
|
11,303,400.00
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
21,718,340.00
|
21,718,340.00
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
21,718,340.00
|
21,718,340.00
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
951,267.50
|
951,267.50
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
951,267.50
|
951,267.50
|
0.00
|
|
|
30117
|
其他工資福利支出
|
2,414,400.00
|
0.00
|
2,414,400.00
|
|
|
30117
|
其他工資福利支出
|
2,414,400.00
|
0.00
|
2,414,400.00
|
|
|
30118
|
下鄉費
|
274,560.00
|
274,560.00
|
0.00
|
|
|
30118
|
下鄉費
|
274,560.00
|
274,560.00
|
0.00
|
|
|
30120
|
臨時工工資
|
3,914,200.00
|
0.00
|
3,914,200.00
|
|
|
30120
|
臨時工工資
|
2,465,200.00
|
0.00
|
2,465,200.00
|
|
|
30120
|
臨時工工資
|
1,449,000.00
|
0.00
|
1,449,000.00
|
1100000
|
|
302
|
商品和服務支出
|
18,493,761.00
|
11,744,761.00
|
6,749,000.00
|
|
|
30201
|
辦公費
|
7,034,680.00
|
735,680.00
|
6,299,000.00
|
|
|
30201
|
辦公費
|
7,034,680.00
|
735,680.00
|
6,299,000.00
|
|
|
30202
|
印刷費
|
200,640.00
|
200,640.00
|
0.00
|
|
|
30202
|
印刷費
|
200,640.00
|
200,640.00
|
0.00
|
|
|
30206
|
電費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30206
|
電費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30207
|
郵電費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30207
|
郵電費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30208
|
取暖費
|
133,760.00
|
133,760.00
|
0.00
|
|
|
30208
|
取暖費
|
133,760.00
|
133,760.00
|
0.00
|
|
|
30210
|
交通費
|
2,607,360.00
|
2,607,360.00
|
0.00
|
|
|
30210
|
交通費
|
2,607,360.00
|
2,607,360.00
|
0.00
|
|
|
30211
|
差旅費
|
601,920.00
|
601,920.00
|
0.00
|
|
|
30211
|
差旅費
|
601,920.00
|
601,920.00
|
0.00
|
|
|
30213
|
維修(護)費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30213
|
維修(護)費
|
334,400.00
|
334,400.00
|
0.00
|
|
|
30214
|
租賃費
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
|
30214
|
租賃費
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
|
30215
|
會議費
|
267,520.00
|
267,520.00
|
0.00
|
|
|
30215
|
會議費
|
267,520.00
|
267,520.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工會經費
|
108,601.00
|
108,601.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工會經費
|
108,601.00
|
108,601.00
|
0.00
|
|
|
30230
|
三公經費
|
501,600.00
|
501,600.00
|
0.00
|
|
|
3023002
|
公務接待費
|
501,600.00
|
501,600.00
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
5,834,480.00
|
5,584,480.00
|
250,000.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
5,834,480.00
|
5,584,480.00
|
250,000.00
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
37,800.00
|
37,800.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
37,800.00
|
37,800.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
37,800.00
|
37,800.00
|
0.00
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
3,540,000.00
|
0.00
|
3,540,000.00
|
|
|
31007
|
信息網絡構建
|
3,540,000.00
|
0.00
|
3,540,000.00
|
|
|
31007
|
信息網絡構建
|
3,540,000.00
|
0.00
|
3,540,000.00
|
|
|
032002
|
武警中隊
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
30201
|
辦公費
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
30201
|
辦公費
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
閻良公安閻良分局2017年三公經費表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元
|
單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
因公出國(境)
|
公務接待費
|
公務用車購置及運行維護費
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
合計
|
3,301,600.0000
|
0.00
|
501,600.00
|
2,800,000.0000
|
0.0000
|
2,800,000.00
|
032
|
公安閻良分局
|
3,301,600.0000
|
0.00
|
501,600.00
|
2,800,000.0000
|
0.0000
|
2,800,000.00
|
032001
|
公安閻良分局本級
|
3,301,600.0000
|
0.00
|
501,600.00
|
2,800,000.0000
|
0.0000
|
2,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、西安市公安局閻良分局2017年預算無政府采購。
八、西安市公安局閻良分局2017年部門預算情況說明。
西安市公安局閻良分局2017年部門預算,財政撥款預算支出6294.77萬元,較2016年財政撥款預算支出4991.32萬元增加1303.45萬元,增幅26.11%。增加原因:一是人員增加;二是項目增加。
九、西安市公安局閻良分局2017年“三公經費”預算情況說明。
西安市公安局閻良分局2017年“三公經費”預算330.16萬元,較2016年229.59萬元增加100.57萬元,增幅43.8%。增加原因:主要是人員增加。
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