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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
閻良區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(總商會)實行會員制,是以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織,兼有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性,是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位參公編制2人,實有2人。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計44.91萬元。包括
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入44.91萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2、支出總計44.91萬元,包括:
(1)基本支出37.55萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(2)項目支出7.36萬元,主要是為完成特定的工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出。
(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.91萬元,其中:基本支出37.55萬元,項目支出7.36萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.91萬元,包括一般公共服務(wù)支出44.91萬元。
一般公共服務(wù)支出44.91萬元。包括:
(1)行政運行37.55萬元,是反映行政單位基本運行支出。
(2)一般行政管理事務(wù)7.36萬元,主要用于工商聯(lián)項目支出。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出37.55萬元,其中人員經(jīng)費31.43萬元,公用經(jīng)費6.12萬元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。
(三)“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.04萬元,較上年同比下降94.05%。其中,因公出國(境)費用0萬元,較上年同比下降0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,較上年同比下降0%;公務(wù)接待費0.04萬元,較上年同比下降94.05%。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國支出0萬元,較上年同比下降0%。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況
2016年購置車輛0臺,較上年同比下降0%。公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,較上年同比下降0%。年末公務(wù)用車保有量0輛。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.04萬元,較上年同比下降94.05%,累計接待1批次,10人,主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2016年無此項收支。
(五)政府采購支出情況
2016年度政府采購支出1.85萬元,貨物支出1.85萬元。
三、2016年度部門決算表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9.政府采購決算表