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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
培訓(xùn)及輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn),提高干部理論水平。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包括參公事業(yè)單位1個,設(shè)科室2個。編制11人,實有11人。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計135.19萬元。包括:
一般公共預(yù)算財政撥款收入135.19萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.支出總計135.19萬元。包括:
(1)基本支出127.69萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出89.06萬元,商品和服務(wù)支出28.10萬元,對個人和家庭的補助支出10.53萬元。
(2)項目支出7.5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出。
(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余0萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出135.19萬元,其中:基本支出127.69萬元,項目支出7.5萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出135.19萬元。其中:按支出功能科目分,教育支出135.19萬元。
教育支出135.19萬元,包括:
基本支出127.69萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(2)項目支出7.5萬元,主要用于全區(qū)干部教育支出。
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出127.69萬元,其中:人員經(jīng)費99.59萬元,公用經(jīng)費28.1萬元,用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。
(三)“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.33萬元,較上年決算2.94萬元下降88.78%。其中,因公出國(境)費0萬元,和上年決算持平;公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,較上年決算2.54萬元下降100 %;公務(wù)接待費0.33萬元,較上年決算0.4萬元下降17.5%。
1.因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國(境)費用支出0元,和上年同比持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年公務(wù)車輛購置費0元,和上年同比持平。公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年同比下降100%。年末公務(wù)用車保有量1輛。
3.公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費0.33萬元。累計接待5批次、50人。較上年同比下降17.5%。
(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
2016年度無政府性基金預(yù)算。
(五)政府采購支出情況
2016年度無政府采購支出。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表
9.政府采購決算表