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一、部門概況
西安市閻良區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使審判權(quán),對區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(一)部門主要職責(zé)
1.審判法律規(guī)定由基層人民法院審判的刑事、民商事、行政第一審案件。
2.審判上級人民法院依照法律規(guī)定指定管轄的刑事、民商事、行政第一審案件。
3.審判法律規(guī)定由基層人民法院按第一審程序?qū)徖淼脑賹彴讣?/p>
4.審查處理不服本院判決、裁定的刑事、行政申訴和申請?jiān)賹彴讣?/p>
5.依法執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的案件、其他法院移送和上級法院指定執(zhí)行的案件和法律規(guī)定應(yīng)由區(qū)人民法院執(zhí)行的其它法律文書。
6.結(jié)合審判工作開展法治宣傳。
7.承辦其他應(yīng)由閻良區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
西安市閻良區(qū)人民法院決算單位包括行政科室12個(gè);參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè);財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè);差額單位0個(gè)。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1846.24萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1846.24萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
(2)政府性基金收入0萬元。
(3)事業(yè)收入0萬元。
(4)其他收入0萬元。
(5)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余229萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計(jì)1813.24萬元,包括:
(1)基本支出698.56萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出463.53萬元,商品和服務(wù)支出166.29萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.74萬元。
(2)項(xiàng)目支出1114.68萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:辦案業(yè)務(wù)支出234.13萬元,司法救助支出6萬元,業(yè)務(wù)裝備72.55萬元;基本建設(shè)支出600萬元,土地補(bǔ)償支出202萬元。
(3)結(jié)余分配0萬元。
(4)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262萬元,主要是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1813.24萬元,其中:基本支出698.56萬元,項(xiàng)目支出1114.68萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1813.24萬元,按支出功能科目分,包括公共安全支出1813.24萬元。
公共安全支出1813.24萬元。包括:
(1)行政運(yùn)行677.84萬元,是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運(yùn)行支出。
(2)一般行政管理實(shí)務(wù)83.68萬元。其中:用于辦案業(yè)務(wù)支出83.68萬元。
(3)兩庭建設(shè)600萬元,為基本建設(shè)支出,主要用于審判樓建設(shè)。
(4)其他法院支出445.72萬元。其中:用于單位事業(yè)人員編制工資支出20.72萬元;用于辦案業(yè)務(wù)支出156萬元;用于業(yè)務(wù)裝備購置67萬元;土地補(bǔ)償支出202萬元。
(4)其他公共安全支出6萬元,主要用于對案件當(dāng)事人進(jìn)行司法救助。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出698.56萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)532.27萬元,公用經(jīng)費(fèi)166.29萬元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.2萬元,較上年同比下降47.06%。其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.96萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年同比下降(增長)0%,主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制出國支出;因公出國(境)團(tuán)組共0批,0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛0臺。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.96萬元,較去年同比下降46.2%。主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各項(xiàng)車輛費(fèi)用。加強(qiáng)了車輛管理制度,盡可能減少不合理行駛,加大了利用率,采取同方向同事間同車使用,減少了浪費(fèi)。年末公務(wù)用車保有量16輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,較去年同比下降78.95%,累計(jì)接待15批次,累計(jì)接待人數(shù)66人。主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù),提高工作效率,減少公務(wù)接待。
(四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2016年度無此項(xiàng)收支。
(五)政府采購支出情況
2016年度政府采購支出0萬元。
三、2016年度部門決算附表
1、收入支出決算表
2、收入決算總表
3、支出決算總表
4、財(cái)政撥款收入支出決算表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、政府采購決算表