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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005343 | 發布日期 | 2017-09-22 16:37 | 來 源 | 檔案局 |
| 內容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責 負責全區檔案宣傳、檔案學會、檔案干部專業培訓、檔案執法檢查及地方志編纂工作,為全區經濟建設服務。 (二)部門決算單位構成 部門決算單位包括參公事業單位1個,設科室2個。編制9人,實有14人。
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發布時間:2017-09-22 16:37
來源:檔案局
一、部門概況 (一)部門主要職責 負責全區檔案宣傳、檔案學會、檔案干部專業培訓、檔案執法檢查及地方志編纂工作,為全區經濟建設服務。 (二)部門決算單位構成 部門決算單位包括參公事業單位1個,設科室2個。編制9人,實有14人。 二、2016年度部門決算情況說明 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計240.43萬元。包括: (1)一般公共預算財政撥款收入240.43萬元,為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 2.支出總計240.43萬元。包括: (1)基本支出189.73萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出148.91萬元,商品和服務支出21.87萬元,對個人和家庭的補助支出18.95萬元。 (2)項目支出50.7萬元,主要是為完成特定的行政工作任務,在基本支出之外發生的支出。 (3)年末結轉及結余0萬元。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出240.43萬元,其中:基本支出189.73萬元,項目支出50.7萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出240.43萬元。其中:按支出功能科目分,包括一般公共服務支出145.95萬元、文化體育與傳媒支出94.48萬元。 一般公共服務支出145.95萬元,包括: (1)行政運行133.25萬元,是反映參公事業單位的基本運行支出。 (2)一般行政管理事務5.5萬元,主要用于全區檔案管理業務的支出。 (3)檔案館7.2萬元,主要用于檔案館事務支出。 文化體育與傳媒支出94.48萬元,包括: (1)行政運行56.48萬元,是反映參公事業單位的基本運行支出。 (2)一般行政管理事務38萬元,主要用于《閻良區志》印刷出版費用及地方志編纂業務的支出。 3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出189.73萬元,其中:人員經費167.86萬元,公用經費21.87萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 (三)“三公”經費支出決算情況 2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出0.18萬元,較上年同比下降96.05%。其中,因公出國(境)費用0萬元,較上年同比下降0 %;公務用車購置及運行維護費0.06萬元,較上年同比下降98.36 %;公務接待費0.12萬元。較上年同比下降87.3%。 1.因公出國(境)費用支出情況 2016年度我單位因公出國(境)費用支出0元,較因公出國(境)費用0萬元,較上年同比下降0 %。 2.公務用車購置幾運行維護費用支出情況 2016年購置車輛0臺,較上年同比下降0%。公務車運行維護費支出0.06萬元,較上年同比下降98.36 %。主要是車改后,公務車開往指定地點時更換電瓶費用。年末公務用車保有量2輛。 3.公務接待費支出情況 公務接待費0.12萬元。累計接待5批次、30人。較上年同比下降87.3%。 (四)政府性基金預算財政撥款收支情況 本部門2016年度無此項收支。 (五)政府采購支出情況 2016年度政府采購支出0萬元。 三、2016年度部門決算附表 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款支出決算表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出表 9.政府采購決算表 分享:
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