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| 索引號(hào) | 11610114013443185P/2017-005342 | 發(fā)布日期 | 2017-09-22 16:37 | 來(lái) 源 | 檔案局 |
| 內(nèi)容概述 | 一、部門概況 (一)部門主要職責(zé) 負(fù)責(zé)全區(qū)檔案宣傳、檔案學(xué)會(huì)、檔案干部專業(yè)培訓(xùn)、檔案執(zhí)法檢查及地方志編纂工作,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 (二)部門決算單位構(gòu)成 部門決算單位包括參公事業(yè)單位1個(gè),設(shè)科室2個(gè)。編制9人,實(shí)有14人。
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來(lái)源:檔案局
一、部門概況 (一)部門主要職責(zé) 負(fù)責(zé)全區(qū)檔案宣傳、檔案學(xué)會(huì)、檔案干部專業(yè)培訓(xùn)、檔案執(zhí)法檢查及地方志編纂工作,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 (二)部門決算單位構(gòu)成 部門決算單位包括參公事業(yè)單位1個(gè),設(shè)科室2個(gè)。編制9人,實(shí)有14人。 二、2016年度部門決算情況說(shuō)明 (一)2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計(jì)240.43萬(wàn)元。包括: (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入240.43萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。 2.支出總計(jì)240.43萬(wàn)元。包括: (1)基本支出189.73萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出148.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.95萬(wàn)元。 (2)項(xiàng)目支出50.7萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出。 (3)年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余0萬(wàn)元。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.43萬(wàn)元,其中:基本支出189.73萬(wàn)元,項(xiàng)目支出50.7萬(wàn)元。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.43萬(wàn)元。其中:按支出功能科目分,包括一般公共服務(wù)支出145.95萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出94.48萬(wàn)元。 一般公共服務(wù)支出145.95萬(wàn)元,包括: (1)行政運(yùn)行133.25萬(wàn)元,是反映參公事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出。 (2)一般行政管理事務(wù)5.5萬(wàn)元,主要用于全區(qū)檔案管理業(yè)務(wù)的支出。 (3)檔案館7.2萬(wàn)元,主要用于檔案館事務(wù)支出。 文化體育與傳媒支出94.48萬(wàn)元,包括: (1)行政運(yùn)行56.48萬(wàn)元,是反映參公事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出。 (2)一般行政管理事務(wù)38萬(wàn)元,主要用于《閻良區(qū)志》印刷出版費(fèi)用及地方志編纂業(yè)務(wù)的支出。 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.73萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)167.86萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)21.87萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.18萬(wàn)元,較上年同比下降96.05%。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年同比下降0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬(wàn)元,較上年同比下降98.36 %;公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。較上年同比下降87.3%。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況 2016年度我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出0元,較因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年同比下降0 %。 2.公務(wù)用車購(gòu)置幾運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況 2016年購(gòu)置車輛0臺(tái),較上年同比下降0%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,較上年同比下降98.36 %。主要是車改后,公務(wù)車開(kāi)往指定地點(diǎn)時(shí)更換電瓶費(fèi)用。年末公務(wù)用車保有量2輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出情況 公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。累計(jì)接待5批次、30人。較上年同比下降87.3%。 (四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況 本部門2016年度無(wú)此項(xiàng)收支。 (五)政府采購(gòu)支出情況 2016年度政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。 三、2016年度部門決算附表 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財(cái)政撥款支出決算表 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表 9.政府采購(gòu)決算表 分享:
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